Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 8101 FL
Eingetragen
7.4.2010
Branche
Einbau von IsolierungenVermittlungstätigkeiten für spezialisierte BautätigkeitenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind die Vermittlung von Wärmedämmverbundarbeiten und Sanierungen an Immobilien sowie deren Ausführung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Matthiesen
seit 4.1.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bauunternehmen Klaus Matthiesen GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

IsoSkan GmbH

Harrislee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Anhang

IsoSkan GmbH

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

II. Arbeitnehmer

A. Allgemeine Angaben

Die IsoSkan GmbH hat ihren Sitz in Harrislee und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg (Reg.Nr. HRB Nr. 8101 FL) eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf das Abschreibungsverzechnis verwiesen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 wurden sofort abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr aktiviert und sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 wurden als Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Dittmar Philipp Geschäftsführer Einzelvertretung

II. Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren im Unternehmen zwei Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Harrislee, den 25. November 2021

Philipp Dittmar, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2020

IsoSkan GmbH, Harrislee

AKTIVA

Geschäftsjahr 2020 Vorjahr 2019
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 292,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 3.511,00 4.140,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.108,00 8.619,00 4.944,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 328.604,25 240.231,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 230.085,18 50.377,41
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.017,96 234.103,14 8.061,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 298.035,05 186.471,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.833,00 1.641,00
Summe AKTIVA 872.195,44 496.159,58

PASSIVA

Geschäftsjahr 2020 Vorjahr 2019
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 104.411,40 122.548,60
III. Jahresüberschuss 90.260,30 219.671,70 26.545,49
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 29.802,47 0,00
2. sonstige Rückstellungen 12.628,78 42.431,25 7.181,99
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 383.212,60 258.817,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 383.212,60 / VJ 258.817,72)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 198.186,93 41.276,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 198.186,93/VJ 41.276,12)
3. sonstige Verbindlichkeiten 28.692,96 610.092,49 14.789,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 28.692,96 /VJ 14.789,66)
Summe PASSIVA 872.195,44 496.159,58

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