LUXOR Innendesign GmbH
Isernhagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
|
Finanzamt: |
Burgdorf |
|
Steuer-Nr: |
16/205/63301 |
Bescheinigung des Steuerberaters
über die Erstellung
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden
Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn und
Verlustrechnung sowie Anhang -
LUXOR Innendesign
Einzelhandel mit Bau- und
Heimwerkerbedarf
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis
31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der
Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren
die mir vorgelegten Belege, Bücher und
Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht
geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu
den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.
Hannover, den 26. März
2021
Dipl.-Kfm.
Hardy Freitag Steuerberater
BILANZ zum 31. Dezember 2019
LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau-
und Heimwerkerbedarf, Isernhagen
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
13.892,50 |
5.569,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
|
| 1.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
22.414,92 |
|
0,00 |
| 2.
in Ausführung befindliche Bauaufträge |
11.458,29 |
|
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
22.645,74 |
|
0,00 |
|
|
|
56.518,95 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
43.226,01 |
|
0,00 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
5.651,95 |
|
3.996,97 |
|
|
|
48.877,96 |
3.996,97 |
| -
davon gegen Gesellschafter EUR 2.792,82 (EUR
1.581,98) |
|
|
|
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
17.545,32 |
13.744,26 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
3.490,26 |
231,74 |
|
|
|
140.324,99 |
23.542,47 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
|
14.435,65- |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
40.176,19 |
14.435,65- |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
10.098,46 |
|
0,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
2.325,00 |
|
500,00 |
|
|
|
12.423,46 |
500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
44.411,76 |
|
0,00 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
44.411,76 (EUR 0,00) |
|
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
28.405,92 |
|
12.279,96 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
28.405,92 (EUR 12.279,96) |
|
|
|
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
4.343,31 |
|
198,16 |
|
|
|
77.160,99 |
12.478,12 |
| -
davon aus Steuern EUR 2.794,97 (EUR 198,16) |
|
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 232,14
(EUR 0,00) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
4.343,31 (EUR 198,16) |
|
|
|
|
|
|
140.324,99 |
23.542,47 |
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019
LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und
Heimwerkerbedarf, Isernhagen
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
520 |
Pkw |
1.406,00 |
|
2.395,00 |
|
540 |
Lkw |
11.596,00 |
|
3.174,00 |
|
650 |
Büroeinrichtung |
890,00 |
|
0,00 |
|
670 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
0,50 |
|
0,50 |
|
|
|
|
13.892,50 |
5.569,50 |
|
|
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
|
|
|
1080 |
Unfertige Leistungen |
|
22.414,92 |
0,00 |
|
|
in
Ausführung befindliche Bauaufträge |
|
|
|
|
1090 |
In
Ausführung befindl. Bauaufträge |
|
11.458,29 |
0,00 |
|
|
fertige Erzeugnisse und Waren |
|
|
|
|
1140 |
Waren |
|
22.645,74 |
0,00 |
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
1200 |
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung |
|
43.226,01 |
0,00 |
|
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
1307 |
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter |
2.792,82 |
|
1.581,98 |
|
1350 |
Kautionen |
2.005,50 |
|
2.005,50 |
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
32,32 |
|
0,00 |
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
64.533,65 |
|
0,00 |
|
1407 |
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% |
10.085,75 |
|
0,00 |
|
1434 |
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar |
0,00 |
|
409,49 |
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
51,97 |
|
0,00 |
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
66.059,22- |
|
0,00 |
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
617,46- |
|
0,00 |
|
3837 |
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% |
10.085,75- |
|
0,00 |
|
3840 |
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
2.896,87 |
|
0,00 |
|
3841 |
Umsatzsteuer Vorjahr |
15,50 |
|
0,00 |
|
|
|
|
5.651,95 |
3.996,97 |
|
|
davon gegen Gesellschafter EUR 2.792,82 (EUR
1.581,98) |
|
|
|
|
1307 |
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter |
|
|
|
|
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
|
|
1600 |
Kasse |
1.847,75 |
|
237,13 |
|
1800 |
Postbank # 758.296.124 |
15.216,87 |
|
13.507,13 |
|
1810 |
Sparkasse Hannover #910 453 438 |
480,70 |
|
0,00 |
|
|
|
|
17.545,32 |
13.744,26 |
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
1900 |
Aktive Rechnungsabgrenzung |
|
3.490,26 |
231,74 |
|
|
Summe Aktiva |
|
140.324,99 |
23.542,47 |
|
|
Gezeichnetes Kapital |
|
|
|
|
2900 |
Gezeichnetes Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
Verlustvortrag |
|
|
|
|
2978 |
Verlustvortrag vor Verwendung |
|
14.435,65- |
0,00 |
|
|
Jahresüberschuss Jahresüberschuss |
|
40.176,19 |
14.435,65- |
|
|
Steuerrückstellungen |
|
|
|
|
3040 |
Körperschaftsteuerrückstellung |
4.851,94 |
|
0,00 |
|
3816 |
Umsatzsteuer nicht fällig 19% |
5.246,52 |
|
0,00 |
|
|
|
|
10.098,46 |
0,00 |
|
|
sonstige Rückstellungen |
|
|
|
|
3095 |
Rückstellungen für Abschluss u.
Prüfung |
|
2.325,00 |
500,00 |
|
|
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
|
|
|
3272 |
Erhaltene Anzahlungen 19% USt |
|
44.411,76 |
0,00 |
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
44.411,76 (EUR 0,00) |
|
|
|
|
3272 |
Erhaltene Anzahlungen 19% USt |
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
|
28.405,92 |
12.279,96 |
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
28.405,92 (EUR 12.279,96) |
|
|
|
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
|
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
1200 |
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung |
116,20 |
|
0,00 |
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
0,00 |
|
0,98- |
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
0,00 |
|
12.024,66- |
|
1460 |
Geldtransit |
1.200,00 |
|
0,00 |
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
2.794,97 |
|
0,00 |
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
232,14 |
|
0,00 |
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
0,00 |
|
9.414,53 |
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
|
1.077,55 |
|
3840 |
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
0,00 |
|
1.731,72 |
|
|
|
|
4.343,31 |
198,16 |
|
|
davon aus Steuern EUR 2.794,97 (EUR 198,16) |
|
|
|
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
|
|
|
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
|
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
|
|
|
|
3840 |
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
|
|
|
|
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 232,14
(EUR 0,00) |
|
|
|
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
|
|
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
4.343,31 (EUR 198,16) |
|
|
|
|
1200 |
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung |
|
|
|
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
|
|
|
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
|
|
|
|
1460 |
Geldtransit |
|
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
|
|
|
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
|
|
|
|
3840 |
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
|
|
|
|
Summe Passiva |
|
|
140.324,99 |
23.542,47 |
PASSIVA
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau-
und Heimwerkerbedarf, Isernhagen
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
477.458,72 |
49.550,17 |
| 2.
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
|
45.060,66 |
0,00 |
| 3.
Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher
Aufträge |
|
11.458,29 |
0,00 |
| 4.
Gesamtleistung |
|
533.977,67 |
49.550,17 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
| a)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
0,00 |
0,03 |
| 6.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
264.102,82 |
|
35.094,62 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
78.654,16 |
|
10.291,73 |
|
|
|
342.756,98 |
45.386,35 |
| 7.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
62.038,91 |
|
0,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
10.858,86 |
|
0,00 |
|
|
|
72.897,77 |
0,00 |
| 8.
Abschreibungen |
|
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
6.903,65 |
974,19 |
| 9.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| a)
Raumkosten |
11.311,84 |
|
9.191,53 |
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
946,60 |
|
251,72 |
| c)
Fahrzeugkosten |
15.032,33 |
|
2.017,77 |
| d)
Werbe- und Reisekosten |
6.658,38 |
|
54,48 |
| e)
verschiedene betriebliche Kosten |
29.716,51 |
|
6.011,78 |
| f)
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
1.795,90 |
|
0,00 |
| g)
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
570,00 |
|
0,00 |
|
|
|
66.031,56 |
17.527,28 |
| 10.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
4.851,94 |
0,00 |
| 11.
Ergebnis nach Steuern |
|
40.535,77 |
14.337,62- |
| 12.
sonstige Steuern |
|
359,58 |
98,03 |
| 13.
Jahresüberschuss |
|
40.176,19 |
14.435,65- |
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis
31.12.2019
LUXOR Innendesign Einzelhandel mit Bau- und
Heimwerkerbedarf, Isernhagen
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
4337 |
Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG |
146.829,32 |
|
0,00 |
|
4400 |
Erlöse 19% USt |
240.809,22 |
|
50.221,59 |
|
4401 |
Erlöse 19% USt Waren |
53.211,16 |
|
0,00 |
|
4402 |
Erlöse 19% USt DL |
37.352,19 |
|
0,00 |
|
4736 |
Gewährte Skonti 19% USt |
743,17- |
|
671,42- |
|
|
|
|
477.458,72 |
49.550,17 |
|
|
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
|
|
|
|
4800 |
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse |
22.645,74 |
|
0,00 |
|
4810 |
Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse |
22.414,92 |
|
0,00 |
|
|
|
|
45.060,66 |
0,00 |
|
|
Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher
Aufträge |
|
|
|
|
4818 |
Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit |
|
11.458,29 |
0,00 |
|
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
|
4835 |
Sonstige betriebl. regelm. Erträge |
|
0,00 |
0,03 |
|
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
|
|
|
5130 |
Einkauf RHB 19% Vorsteuer |
196.657,74- |
|
10.316,21- |
|
5200 |
Wareneingang |
10.115,22- |
|
1.165,15- |
|
5400 |
Wareneingang 19% Vorsteuer |
55.794,06- |
|
23.613,26- |
|
5736 |
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer |
1.256,39 |
|
0,00 |
|
5800 |
Bezugsnebenkosten |
2.792,19- |
|
0,00 |
|
|
|
|
264.102,82- |
35.094,62- |
|
|
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
5900 |
Fremdleistungen |
58.654,16- |
|
0,00 |
|
5906 |
Fremdleistungen 19% Vorsteuer |
0,00 |
|
10.291,73- |
|
5920 |
Bauleistungen § 13b 19% Vorst., 19% USt |
20.000,00- |
|
0,00 |
|
|
|
|
78.654,16- |
10.291,73- |
|
|
Löhne und Gehälter |
|
|
|
|
6020 |
Gehälter |
|
62.038,91- |
0,00 |
|
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
|
|
|
6110 |
Gesetzliche Sozialaufwendungen |
9.961,16- |
|
0,00 |
|
6130 |
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei |
897,70- |
|
0,00 |
|
|
|
|
10.858,86- |
0,00 |
|
|
Abschreibungen |
|
|
|
|
|
auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
|
6220 |
Abschreibungen auf Sachanlagen |
31,85- |
|
0,00 |
|
6222 |
Abschreibungen auf Kfz |
1.819,00- |
|
292,34- |
|
6260 |
Sofortabschreibung GWG |
5.052,80- |
|
568,18- |
|
6262 |
Abschreibungen auf aktivierte GWG |
0,00 |
|
113,67- |
|
|
|
|
6.903,65- |
974,19- |
|
|
Raumkosten |
|
|
|
|
6310 |
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter |
10.302,00- |
|
8.585,00- |
|
6325 |
Gas,
Strom, Wasser |
991,40- |
|
606,53- |
|
6330 |
Reinigung |
18,44- |
|
0,00 |
|
|
|
|
11.311,84- |
9.191,53- |
|
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
|
|
|
6400 |
Versicherungen |
408,52- |
|
0,00 |
|
6420 |
Beiträge |
352,73- |
|
244,72- |
|
6436 |
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld |
185,35- |
|
7,00- |
|
|
|
|
946,60- |
251,72- |
|
|
Fahrzeugkosten |
|
|
|
|
6520 |
Kfz-Versicherungen |
2.928,21- |
|
460,35- |
|
6530 |
Laufende Kfz-Betriebskosten |
10.637,59- |
|
405,21- |
|
6540 |
Kfz-Reparaturen |
957,35- |
|
782,54- |
|
6570 |
Sonstige Kfz-Kosten |
509,18- |
|
369,67- |
|
|
|
|
15.032,33- |
2.017,77- |
|
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
|
|
6600 |
Werbekosten |
4.520,38- |
|
0,00 |
|
6625 |
Geschenke ausschl.betrieblich genutzt |
165,81- |
|
0,00 |
|
6630 |
Repräsentationskosten |
52,02- |
|
54,48- |
|
6640 |
Bewirtungskosten |
170,26- |
|
0,00 |
|
6644 |
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten |
72,96- |
|
0,00 |
|
6650 |
Reisekosten Arbeitnehmer |
333,04- |
|
0,00 |
|
6663 |
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
1.343,91- |
|
0,00 |
|
|
|
|
6.658,38- |
54,48- |
|
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
|
|
6800 |
Porto |
128,58- |
|
14,00- |
|
6805 |
Telefon |
2.589,81- |
|
8,32- |
|
6810 |
Telefax und Internetkosten |
1.266,86- |
|
0,00 |
|
6815 |
Bürobedarf |
2.093,66- |
|
15,07- |
|
6821 |
Fortbildungskosten |
3.239,14- |
|
0,00 |
|
6825 |
Rechts- und Beratungskosten |
458,00- |
|
728,85- |
|
6827 |
Abschluss- und Prüfungskosten |
2.830,30- |
|
500,00- |
|
6830 |
Buchführungskosten |
1.339,90- |
|
744,33- |
|
6835 |
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG |
216,60- |
|
479,89- |
|
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
|
|
6845 |
Werkzeuge und Kleingeräte |
5.665,30- |
|
1.453,27- |
|
6850 |
Sonstiger Betriebsbedarf |
7.449,99- |
|
207,30- |
|
6855 |
Nebenkosten des Geldverkehrs |
345,93- |
|
11,07- |
|
6859 |
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung |
2.092,44- |
|
1.849,68- |
|
|
|
|
29.716,51- |
6.011,78- |
|
|
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
|
|
|
|
6885 |
Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV |
252,10 |
|
0,00 |
|
6895 |
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV |
2.048,00- |
|
0,00 |
|
|
|
|
1.795,90- |
0,00 |
|
|
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
|
6393 |
Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein. |
|
570,00- |
0,00 |
|
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
|
|
|
7600 |
Körperschaftsteuer |
4.599,00- |
|
0,00 |
|
7608 |
Solidaritätszuschlag |
252,94- |
|
0,00 |
|
|
|
|
4.851,94- |
0,00 |
|
|
sonstige Steuern |
|
|
|
|
7685 |
Kfz-Steuern |
|
359,58- |
98,03- |
|
|
Jahresüberschuss |
|
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
|
40.176,19 |
14.435,65- |
Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
LUXOR Innendesign
Isernhagen
|
Konto |
Bezeichnung |
Entwicklung der |
Stand zum 01.01.2019 |
Zugang Abgang- |
Umbuchung |
Abschreibung Zuschreibung- |
Stand zum 31.12.2019 |
|
|
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
0520 |
Pkw |
Ansch-/Herst-K |
2.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
2.500,00- |
|
|
|
|
|
|
Abschreibung |
105,00 |
441,00 |
|
|
94,00 |
|
|
|
|
|
452,00- |
|
|
|
|
|
|
Buchwerte |
2.395,00 |
1.500,00 |
|
441,00 |
1.406,00 |
|
|
|
|
|
2.048,00- |
|
|
|
|
0540 |
Lkw |
Ansch-/Herst-K |
3.361,34 |
9.800,00 |
|
|
13.161,34 |
|
|
|
Abschreibung |
187,34 |
1.378,00 |
|
|
1.565,34 |
|
|
|
Buchwerte |
3.174,00 |
9.800,00 |
|
1.378,00 |
11.596,00 |
|
0650 |
Büroeinrichtung |
Ansch-/Herst-K |
|
921,85 |
|
|
921,85 |
|
|
|
Abschreibung |
|
31,85 |
|
|
31,85 |
|
|
|
Buchwerte |
|
921,85 |
|
31,85 |
890,00 |
|
0670 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
Ansch-/Herst-K |
682,35 |
5.052,80 |
|
|
5.735,15 |
|
|
|
Abschreibung |
681,85 |
5.052,80 |
|
|
5.734,65 |
|
|
|
Buchwerte |
0,50 |
5.052,80 |
|
5.052,80 |
0,50 |
|
Summe |
|
Ansch-/Herst-K |
6.543,69 |
17.274,65 |
|
|
21.318,34 |
|
|
|
|
|
2.500,00- |
|
|
|
|
|
|
Abschreibung |
974,19 |
6.903,65 |
|
|
7.425,84 |
|
|
|
|
|
452,00- |
|
|
|
|
|
|
Buchwerte |
5.569,50 |
17.274,65 |
|
6.903,65 |
13.892,50 |
|
|
|
|
|
2.048,00- |
|
|
|
|
Konto Inventar |
Bezeichnung Inventarbezeichnung |
Datum AfA-Art |
|
Entw. der |
Stand zum 01.01.2019 |
Zugang Abgang- |
Umbuchung |
Abschreibung Zuschreibung- |
Stand zum 31.12.2019 |
|
|
|
ND |
% |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
0520 |
Pkw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520001 |
Opel
Combo |
01.10.2018 |
AHK |
2.500,00 |
2.500,00- |
|
|
0,00 |
|
|
|
Linear |
|
Absch |
105,00 |
347,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
452,00- |
|
|
|
|
|
|
6/00 |
16,67 |
BW |
2.395,00 |
2.048,00- |
|
347,00 |
0,00 |
|
520002 |
Opel
Combo |
08.10.2019 |
AHK |
|
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|
|
|
Linear |
|
Absch |
|
94,00 |
|
|
94,00 |
|
|
|
4/00 |
25,00 |
BW |
|
1.500,00 |
|
94,00 |
1.406,00 |
|
Summe |
Pkw |
Ansch-/Herst-K |
2.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.500,00- |
|
|
|
|
|
|
Abschreibung |
105,00 |
441,00 |
|
|
94,00 |
|
|
|
|
|
|
|
452,00- |
|
|
|
|
|
|
Buchwerte |
2.395,00 |
1.500,00 |
|
441,00 |
1.406,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.048,00- |
|
|
|
|
Konto Inventar |
Bezeichnung Inventarbezeichnung |
Datum AfA-Art |
|
Entw. der |
Stand zum 01.01.2019 |
Zugang Abgang- |
Umbuchung |
Abschreibung Zuschreibung- |
Stand zum 31.12.2019 |
|
|
|
ND |
% |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
0540 |
Lkw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540001 |
Peugeot Boxer |
11.09.2018 |
AHK |
3.361,34 |
|
|
|
3.361,34 |
|
|
|
Linear |
|
Absch |
187,34 |
560,00 |
|
|
747,34 |
|
|
|
6/00 |
16,67 |
BW |
3.174,00 |
|
|
560,00 |
2.614,00 |
|
540002 |
Autohaus Wandsbeck/ |
09.08.2019 |
AHK |
|
4.300,00 |
|
|
4.300,00 |
|
|
Peugeot Boxer EZ:11.02.2011 |
Linear |
|
Absch |
|
359,00 |
|
|
359,00 |
|
|
|
5/00 |
20,00 |
BW |
|
4.300,00 |
|
359,00 |
3.941,00 |
|
540003 |
Mercedes Vito 109 CDi |
10.09.2019 |
AHK |
|
5.500,00 |
|
|
5.500,00 |
|
|
|
Linear |
|
Absch |
|
459,00 |
|
|
459,00 |
|
|
|
4/00 |
25,00 |
BW |
|
5.500,00 |
|
459,00 |
5.041,00 |
|
Summe |
Lkw |
Ansch-/Herst-K |
3.361,34 |
9.800,00 |
|
|
13.161,34 |
|
|
|
Abschreibung |
187,34 |
1.378,00 |
|
|
1.565,34 |
|
|
|
Buchwerte |
3.174,00 |
9.800,00 |
|
1.378,00 |
11.596,00 |
|
Konto Inventar |
Bezeichnung Inventarbezeichnung |
Datum AfA-Art |
|
Entw. der |
Stand zum 01.01.2019 |
Zugang Abgang- |
Umbuchung |
Abschreibung Zuschreibung- |
Stand zum 31.12.2019 |
|
|
|
ND |
% |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
0650 |
Büroeinrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650001 |
Kaffeemaschine Jura15204 S |
29.11.2019 |
AHK |
|
921,85 |
|
|
921,85 |
|
|
80 |
Linear |
|
Absch |
|
31,85 |
|
|
31,85 |
|
|
|
5/00 |
20,00 |
BW |
|
921,85 |
|
31,85 |
890,00 |
|
Summe |
Büroeinrichtung |
Ansch-/Herst-K |
|
921,85 |
|
|
921,85 |
|
|
|
Abschreibung |
|
31,85 |
|
|
31,85 |
|
|
|
Buchwerte |
|
921,85 |
|
31,85 |
890,00 |
|
Konto Inventar |
Bezeichnung Inventarbezeichnung |
Datum AfA-Art |
|
Entw. der |
Stand zum 01.01.2019 |
Zugang Abgang- |
Umbuchung |
Abschreibung Zuschreibung- |
Stand zum 31.12.2019 |
|
|
|
ND |
% |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
0670 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670003 |
Norton Fliesenschneider |
08.03.2019 |
AHK |
|
299,00 |
|
|
299,00 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
299,00 |
|
|
299,00 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
299,00 |
|
299,00 |
0,00 |
|
670004 |
PC
mit Zubehör |
03.09.2018 |
AHK |
682,35 |
|
|
|
682,35 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
681,85 |
|
|
|
681,85 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
0,50 |
|
|
|
0,50 |
|
670005 |
Bohr- und Meißelhammer |
21.01.2019 |
AHK |
|
462,18 |
|
|
462,18 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
462,18 |
|
|
462,18 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
462,18 |
|
462,18 |
0,00 |
|
670006 |
Bohrhammer mit Akku |
26.03.2019 |
AHK |
|
497,25 |
|
|
497,25 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
497,25 |
|
|
497,25 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
497,25 |
|
497,25 |
0,00 |
|
670007 |
Nass- u. Trockensauger |
21.03.2019 |
AHK |
|
799,00 |
|
|
799,00 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
799,00 |
|
|
799,00 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
799,00 |
|
799,00 |
0,00 |
|
670008 |
Fliesenschneidmaschine |
04.07.2019 |
AHK |
|
334,45 |
|
|
334,45 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
334,45 |
|
|
334,45 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
334,45 |
|
334,45 |
0,00 |
|
670009 |
Drucker, Brother MFCL |
23.07.2019 |
AHK |
|
318,40 |
|
|
318,40 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
318,40 |
|
|
318,40 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
318,40 |
|
318,40 |
0,00 |
|
670010 |
Notebook, HP Pavilion 15-ca0505ng |
23.07.2019 |
AHK |
|
420,38 |
|
|
420,38 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
420,38 |
|
|
420,38 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
420,38 |
|
420,38 |
0,00 |
|
670011 |
Würth - Rührwerk Elektro |
01.08.2019 |
AHK |
|
389,24 |
|
|
389,24 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
389,24 |
|
|
389,24 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
389,24 |
|
389,24 |
0,00 |
|
670013 |
Hornbach, Modulgerüst |
19.09.2019 |
AHK |
|
301,68 |
|
|
301,68 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
301,68 |
|
|
301,68 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
301,68 |
|
301,68 |
0,00 |
|
670014 |
Gardine |
30.11.2019 |
AHK |
|
254,05 |
|
|
254,05 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
254,05 |
|
|
254,05 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
254,05 |
|
254,05 |
0,00 |
|
670015 |
Auspresspistole Kartusche |
12.11.2019 |
AHK |
|
341,04 |
|
|
341,04 |
|
|
Akku, Würth |
GWG/vol |
|
Absch |
|
341,04 |
|
|
341,04 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
341,04 |
|
341,04 |
0,00 |
|
670016 |
Modulgerüst Safe-T 150 |
15.11.2019 |
AHK |
|
301,68 |
|
|
301,68 |
|
|
|
GWG/vol |
|
Absch |
|
301,68 |
|
|
301,68 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
301,68 |
|
301,68 |
0,00 |
|
670023 |
Hornbach - |
13.09.2019 |
AHK |
|
334,45 |
|
|
334,45 |
|
|
Fliesenschneidemaschine |
GWG/vol |
|
Absch |
|
334,45 |
|
|
334,45 |
|
|
|
1/00 |
100 |
BW |
|
334,45 |
|
334,45 |
0,00 |
|
Summe |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
Ansch-/Herst-K |
682,35 |
5.052,80 |
|
|
5.735,15 |
|
|
|
Abschreibung |
681,85 |
5.052,80 |
|
|
5.734,65 |
|
|
|
Buchwerte |
0,50 |
5.052,80 |
|
5.052,80 |
0,50 |
ANLAGENSPIEGEL LUXOR Innendesign
Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf, Isernhagen zum
31. Dezember 2019
|
|
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019 |
Zugänge |
Abgänge |
Umbuchungen |
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019 |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
6.543,69 |
17.274,65 |
2.500,00 |
0,00 |
21.318,34 |
|
Summe Sachanlagen |
6.543,69 |
17.274,65 |
2.500,00 |
0,00 |
21.318,34 |
|
Summe Anlagevermögen |
6.543,69 |
17.274,65 |
2.500,00 |
0,00 |
21.318,34 |
|
|
kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 |
Abschreibungen Geschäftsjahr |
Abgänge |
Umbuchungen |
kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
974,19 |
6.903,65 |
452,00 |
0,00 |
7.425,84 |
|
Summe Sachanlagen |
974,19 |
6.903,65 |
452,00 |
0,00 |
7.425,84 |
|
Summe Anlagevermögen |
974,19 |
6.903,65 |
452,00 |
0,00 |
7.425,84 |
|
|
Zuschreibungen Geschäftsjahr |
Buchwert 31.12.2019 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
13.892,50 |
|
Summe Sachanlagen |
0,00 |
13.892,50 |
|
Summe Anlagevermögen |
0,00 |
13.892,50 |
|