Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 7869
Eingetragen
26.11.1999
Branche
Allgemeine GebäudereinigungBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Gebäudereinigung nebst den hierauf bezogenen Dienstleistungen sowie das Gebäudemanagement. Die Gesellschaft darf alle den Gesellschaftszweck fördernden und im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte tätigen, insbesondere andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an solchen beteiligen, ihre Geschäfte führen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AGD GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.326,50 25.726,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 15.326,00 25.726,00
B. Umlaufvermögen 147.074,08 45.254,70
I. Vorräte 1.276,00 1.520,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 125.166,91 24.864,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.631,17 18.870,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.295,15 5.653,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.585,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.695,73 82.219,44

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.220,63 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.585,13 48.617,12
III. Jahresüberschuss 36.805,76 18.031,99
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.585,13
B. Rückstellungen 64.712,97 6.224,90
C. Verbindlichkeiten 69.762,13 75.994,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.465,63 39.198,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.695,73 82.219,44

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2010 der AGD GmbH, Aachen wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach den Merkmalen des § 267 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, berücksichtigt.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Das Sachanlagevermögen und die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig berechnet.

Forderungen wurden zum Nennbetrag bewertet.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr beläuft sich auf € 149.093,23 (Vorjahr: 49.387,81 €). Die Steuerforderungen betragen € 0,00.

Die verzinslichen Forderungen gegenüber Gesellschafter weisen insgesamt einen Betrag von € 3.054,12 aus.

Das übrige Umlaufvermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des HGB gebildet.

Das Eigenkapital der Gesellschaft von € 25.000,00 ist voll eingebracht.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen. Die Bewertung erfolgte jeweils in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Steuerrückstellungen ergaben sich im Geschäftsjahr in Höhe von € 3.883,24.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr betragen € 50.561,63 und über fünf Jahre € 0,00.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Stichtag nicht.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Höhe der einzelnen Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Gesamtsumme: € 13.356,42).

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach Wegfall der Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung lagen nicht vor.

IV. Sonstige Angaben

Im laufenden Geschäftsjahr ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt:

Herr Andreas Wiatowski

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.11.2011 den Jahresabschluss festgestellt und dem Geschäftsführer Entlastung erteilt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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