innoTime Personal Leasing GmbHLiquidiert

Steinbecker Weg, 18292 Krakow am See, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 10702
Vorher
Innova Personal Leasing GmbH
Eingetragen
5.9.2007
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
Die Überlassung von Zeitarbeitnehmern in gewerblich-technischen, kaufmännischen, gastronomischen und sozialen Bereichen sowie die Montage vorgefertigter Bauteile, Fugenarbeiten im Hochbau, Bautrocknung, Abbruch- und Entsorgungsarbeiten, Trockenbau, Grünanlagenpflege und Hausmeisterservice.

Historie

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Management

NameRolle
Insolvenzverwalter
Alexander Michejew
seit 29.8.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jörn Walz
Bölkower Chaussee 8 18276 Mühl Rosin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

innoTime Personal Leasing GmbH

Mühl Rosin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 493.039,00 230.611,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 74,00 3.126,00
II. Sachanlagen 492.165,00 227.485,00
III. Finanzanlagen 800,00 0,00
B. Umlaufvermögen 324.858,11 171.297,32
I. Vorräte 54.649,01 65.416,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.864,55 102.728,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.344,55 3.152,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.145,88 12.105,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 822.042,99 414.014,29

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 41.849,34 34.500,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.500,07 1.073,50
III. Jahresüberschuss 7.349,27 8.426,57
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 5.437,34 8.469,67
C. Rückstellungen 28.890,32 14.227,00
D. Verbindlichkeiten 745.865,99 356.817,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 822.042,99 414.014,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) ) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Finanzanlagen

Es handelt sich dabei um Genossenschaftsanteile.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.864,55 167.568,77 102.728,33 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Ausweis erfolgt auf der Grundlage der Ausübung des Beibehaltungsrechts und stellt die in der Vergangenheit gebildeten Sonderabschreibungen dar.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 745.865,99 660.837,42 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 356.817,55 240.805,36 0,00
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Michejew, Alexander Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Mühl-Rosin, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.2.2013.

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