RIG Rohrisolationsgesellschaft mbH
Berga
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2007
Bilanz zum 31. Dezember 2007
AKTIVA
|
|
31.12.2007 |
31.12.2006 |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,50 |
|
0,50 |
| |
|
0,50 |
0,50 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
4.921,50 |
|
5.088,00 |
| 2. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
9.628,00 |
|
10.908,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
|
2.940,00 |
| |
|
14.549,50 |
18.936,00 |
| B
Umlaufvermögen |
|
|
|
| 1. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- u.
Betriebsstoffe |
24.407,40 |
|
36.193,36 |
| 2. fertige Erzeugnisse
und Waren |
114.416,17 |
|
124.319,10 |
| |
|
138.823,57 |
160.512,46 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
5.931,51 |
|
10.360,46 |
| 2. Forderungen gegen
nahestehende Unternehmen |
337,93 |
|
12.038,43 |
| 3. sonstige
Vermögensgegenstände |
324,33 |
|
5.393,47 |
| |
|
6.593,77 |
27.792,36 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbank- Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks |
|
0,00 |
19.734,84 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
138.056,53 |
73.638,51 |
| |
|
298.023,87 |
300.614,67 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
31.12.2007 |
31.12.2006 |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
77.000,00 |
77.000,00 |
| II. Verlustvortrag |
|
150.638,51 |
180.175,53 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
0,00 |
29.537,02 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
|
64.418,02 |
0,00 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
138.056,53 |
73.638,51 |
| |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| sonstige
Rückstellungen |
6.709,00 |
|
35.684,00 |
| |
|
6.709,00 |
35.684,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
29.136,11 |
|
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
6.225,67 |
|
3.694,40 |
| 3. Verbindlichkeiten
gegenüber nahestehende Unternehmen |
1.384,95 |
|
4.098,67 |
| 4. sonstige
Verbindlichkeiten |
254.568,14 |
|
257.137,60 |
| |
|
291.314,87 |
264.930,67 |
| |
|
298.023,87 |
300.614,67 |
ANHANG 2007
Bilanzbericht zum 31. Dezember
2007
I. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung
1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die geringwertigen
Vermögensgegenstände (abnutzbare bewegliche
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von je Euro
50,00 bis Euro 410,00) werden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben. Die Herstellungskosten umfassen angemessene
Gemeinkosten; Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen. Die
nach steuerlichen Vorschriften vorgenommenen
Sonderabschreibungen werden als Sonderposten mit
Rücklageanteil ausgewiesen. Die den Abschreibungen
zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen:
|
|
Jahre |
| Technische Anlagen und
Maschinen |
8-10 |
| Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
4-5 |
| Mietereinbauten |
13 |
Investitionszuschüsse werden ertragswirksam
vereinnahmt und nicht von den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten gekürzt.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bzw. niedrigeren Werten am
Bilanzstichtag angesetzt. Die Herstellungskosten
berücksichtigen Materialeinzel- und -gemeinkosten
sowie Fertigungseinzel- und -gemeinkosten. Kosten der
allgemeinen Verwaltung wurden nicht einbezogen. Abwertungen
für Bestandsrisiken, die sich wegen geminderter
Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und
ausreichendem Umfang vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen
erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung
getragen.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
2. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen hat sich wie folgt
entwickelt:
|
|
Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten |
|
|
1.1.2007 |
Zugang |
-
Abgang |
Umbuchung |
31.12.2007 |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl.
Schutzrechte |
|
|
|
|
|
| EDV-Software |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Technische Anlagen und
Maschinen |
|
|
|
|
|
| Maschinen |
518.604,37 |
2.969,40 |
0,00 |
2.940,00 |
524.513,77 |
| Technische Anlage und
Maschinen |
|
|
|
|
|
| Im Bau |
2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.940,00 |
0,00 |
| |
521.544,37 |
2.969,40 |
0,00 |
0,00 |
524.513,77 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
| Sonstige
Transportmittel |
12.884,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.884,56 |
| Betriebsausstattung |
27.415,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.415,47 |
| Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
2.789,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.789,69 |
| Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
43.089,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43.089,72 |
| Sachanlagen
insgesamt |
564.634,09 |
2.969,40 |
0,00 |
0,00 |
567.603,49 |
| ANLAGEVERMÖGEN -
insgesamt |
566.134,09 |
2.969,40 |
0,00 |
0,00 |
569.103,49 |
|
|
Abschreibungen (kumuliert) |
Buchwert zum |
Buchwert zum |
|
|
1.1.2007 |
Zugang |
-
Abgang |
Umbuchung |
31.12.2007 |
31.12.2007 |
31.12.2006 |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl.
Schutzrechte |
|
|
|
|
|
|
|
| EDV-Software |
1.499,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.499,50 |
0,50 |
0,50 |
| Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
| Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Technische Anlagen und
Maschinen |
|
|
|
|
|
|
|
| Maschinen |
513.516,37 |
6.075,90 |
0,00 |
0,00 |
519.592,27 |
4.921,50 |
5.088,00 |
| Technische Anlage und
Maschinen |
|
|
|
|
|
|
|
| Im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.940,00 |
| |
513.516,37 |
6.075,90 |
0,00 |
0,00 |
519.592,27 |
4.921,50 |
8.028,00 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
| Sonstige
Transportmittel |
12.884,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.884,06 |
0,50 |
0,50 |
| Betriebsausstattung |
16.508,47 |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
17.788,47 |
9.627,00 |
10.907,00 |
| Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
2.789,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.789,19 |
0,50 |
0,50 |
| Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
32.181,72 |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
33.461,72 |
9.628,00 |
10.908,00 |
| Sachanlagen
insgesamt |
545.698,09 |
7.355,90 |
0,00 |
0,00 |
553.053,99 |
14.549,50 |
18.936,00 |
| ANLAGEVERMÖGEN -
insgesamt |
547.197,59 |
7.355,90 |
0,00 |
0,00 |
554.553,49 |
14.550,00 |
18.936,50 |
3. Vorräte
Aufgliederung:
|
|
2007
EURO |
2006
EURO |
| Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
24.407,40 |
36.193,36 |
| Fertige Erzeugnisse |
114.416,17 |
124.319,10 |
| |
138.823,57 |
160.512,46 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
|
Krankenkassenbeiträge und Lohnfortzahlung |
0,00 |
3.413,08 |
|
Umsatzsteuerforderungen |
309,39 |
1.960,10 |
|
Körperschaftsteuerrückforderung |
14,94 |
20,29 |
| |
324,33 |
5.393,47 |
5. Forderungen gegenüber nahestehenden
Unternehmen
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
| DHT Baumarktservice
GmbH, Stockstadt |
0,00 |
5.861,85 |
| Dämmstoff Handel +
Technik GmbH, Hildesheim |
310,20 |
6.176,58 |
| DHT GmbH Wolfen |
27,73 |
0,00 |
| |
337,93 |
12.038,43 |
6. Die Forderungen
und Sonstigen Vermögensgegenstände werden
innerhalb eines Jahres fällig.
7. Guthaben bei Kreditinstituten
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
| Kreissparkasse
Hildesheim # 667870 |
0,00 |
19.734,84 |
Aufgliederung und Entwicklung:
|
|
Stand
am 1. Januar 2007
EUR |
Zahlung
bzw. Verbrauch
EUR |
a) Zuführung
b) Auflösung
EUR |
Stand
am 31. Dezember 2007
EUR |
| Sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
| Rechts- und
Beratungskosten |
|
|
|
|
|
| Beratungskosten |
16.237,00 |
16.200,00 |
a) |
19,00 |
19,00 |
| |
|
|
b) |
37,00 |
|
| Abschlusskosten |
3.100,00 |
3.100,00 |
a) |
3.100,00 |
3.100,00 |
|
Gewährleistungen |
3.500,00 |
3.500,00 |
a) |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Urlaub |
2.500,00 |
2.500,00 |
a) |
0,00 |
0,00 |
|
Mitarbeiterprämien |
7.697,00 |
7.697,00 |
a) |
0,00 |
0,00 |
| EDV-Kosten (DATEV) |
1.000,00 |
0,00 |
b) |
1.000,00 |
0,00 |
| Berufsgenossenschaf |
1.650,00 |
2.720,14 |
a) |
2.820,14 |
1.750,00 |
| Containermiete |
0,00 |
0,00 |
a) |
140,00 |
140,00 |
| |
35.684,00 |
35.717,14 |
a) |
7.779,14 |
6.709,00 |
| |
|
|
b) |
1.037,00 |
|
Die Rückstellungen sind notwendig und in
ausreichender Höhe bemessen worden.
9. Verbindlichkeiten
|
|
Bis 1 Jahr |
2
- 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Gesamt- Betrag |
Grund-
Pfand-
Rechte |
Sicherungs-
übereignung,
Bürgschaft |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
29.136,11 |
0,00 |
0,00 |
29.136,11 |
|
|
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
6.225,67 |
0,00 |
0,00 |
6.225,67 |
|
|
| Verbindlichkeiten
gegenüber nahestehenden Unternehmen |
1.384,95 |
0,00 |
0,00 |
1.384,95 |
|
|
| Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter |
247.299,05 |
0,00 |
0,00 |
247.299,05 |
|
|
| Sonstige
Verbindlichkeiten |
7.269,09 |
0,00 |
0,00 |
7.269,09 |
|
|
| EUR |
291.314,87 |
0,00 |
0,00 |
291.314,87 |
|
|
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
| Steuerschulden |
675,17 |
997,40 |
| Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
0,00 |
10. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
|
|
Jahresbetrag
EURO |
Laufzeit |
| Miete für
Produktionshalle an
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Bürger
GbR, Berga, lt. Mietvertrag |
61.355,04 |
6 Jahre |
11. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
| Kreissparkasse
Hildesheim # 667870 |
29.136,11 |
0,00 |
12. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden
Unternehmen
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
| DM GmbH & Co. KG,
Bovenden |
0,00 |
464,00 |
| SDT Stanz- und
Dämmtechnik GmbH, Berga |
1.384,95 |
3.634,67 |
| |
1.384,95 |
4.098,67 |
13. Sonstige Verbindlichkeiten
Aufgliederung:
|
|
31.12.2007
EURO |
31.12.2006
EURO |
|
Steuerabzugsbeträge |
675,17 |
997,40 |
|
Umsatzsteuerverbindlichkeiten |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter |
247.299,05 |
247.299,05 |
| Verbindlichkeiten aus
Lohn und Gehalt |
2.861,68 |
6.256,57 |
| Sonstiges (kreditorische
Debitoren) |
237,82 |
2.584,58 |
| |
254.568,14 |
257.137,60 |
II. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung
Geschäftsführer ist:
2. Beschäftigte Arbeitnehmer
|
|
2007 |
| Arbeiter |
2 |
| Angestellte |
2 |
| |
4 |
3. Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in
Höhe von Euro 64.418,02 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Berga, den 22. Februar
2008
Gerhard
Bürger
|