RIG Rohrisolationsgesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 211947
Eingetragen
10.12.1998
Branche
Herstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenHerstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus KeramikHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Produktion von Isolationsmaterialien und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RIG Rohrisolationsgesellschaft mbH

Berga

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

  31.12.2007 31.12.2006
  EUR EUR EUR
A Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50   0,50
    0,50 0,50
II. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen 4.921,50   5.088,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.628,00   10.908,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00   2.940,00
    14.549,50 18.936,00
B Umlaufvermögen      
1. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 24.407,40   36.193,36
2. fertige Erzeugnisse und Waren 114.416,17   124.319,10
    138.823,57 160.512,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.931,51   10.360,46
2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen 337,93   12.038,43
3. sonstige Vermögensgegenstände 324,33   5.393,47
    6.593,77 27.792,36
III. Kassenbestand, Bundesbank- Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   0,00 19.734,84
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   138.056,53 73.638,51
    298.023,87 300.614,67

PASSIVA

     
  31.12.2007 31.12.2006
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   77.000,00 77.000,00
II. Verlustvortrag   150.638,51 180.175,53
III. Jahresüberschuss   0,00 29.537,02
IV. Jahresfehlbetrag   64.418,02 0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag   138.056,53 73.638,51
    0,00 0,00
B. Rückstellungen      
sonstige Rückstellungen 6.709,00   35.684,00
    6.709,00 35.684,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.136,11   0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.225,67   3.694,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehende Unternehmen 1.384,95   4.098,67
4. sonstige Verbindlichkeiten 254.568,14   257.137,60
    291.314,87 264.930,67
    298.023,87 300.614,67

ANHANG 2007

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2007

I. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die geringwertigen Vermögensgegenstände (abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von je Euro 50,00 bis Euro 410,00) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Herstellungskosten umfassen angemessene Gemeinkosten; Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen. Die nach steuerlichen Vorschriften vorgenommenen Sonderabschreibungen werden als Sonderposten mit Rücklageanteil ausgewiesen. Die den Abschreibungen zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen:

  Jahre
Technische Anlagen und Maschinen 8-10
Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-5
Mietereinbauten 13

Investitionszuschüsse werden ertragswirksam vereinnahmt und nicht von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gekürzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. niedrigeren Werten am Bilanzstichtag angesetzt. Die Herstellungskosten berücksichtigen Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie Fertigungseinzel- und -gemeinkosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden nicht einbezogen. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich wegen geminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
  1.1.2007 Zugang - Abgang Umbuchung 31.12.2007
Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte          
EDV-Software 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Sachanlagen          
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen          
Maschinen 518.604,37 2.969,40 0,00 2.940,00 524.513,77
Technische Anlage und Maschinen          
Im Bau 2.940,00 0,00 0,00 -2.940,00 0,00
  521.544,37 2.969,40 0,00 0,00 524.513,77
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          
Sonstige Transportmittel 12.884,56 0,00 0,00 0,00 12.884,56
Betriebsausstattung 27.415,47 0,00 0,00 0,00 27.415,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.789,69 0,00 0,00 0,00 2.789,69
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  43.089,72 0,00 0,00 0,00 43.089,72
Sachanlagen insgesamt 564.634,09 2.969,40 0,00 0,00 567.603,49
ANLAGEVERMÖGEN - insgesamt 566.134,09 2.969,40 0,00 0,00 569.103,49
  Abschreibungen (kumuliert) Buchwert zum Buchwert zum
  1.1.2007 Zugang - Abgang Umbuchung 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006
Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte              
EDV-Software 1.499,50 0,00 0,00 0,00 1.499,50 0,50 0,50
Sachanlagen              
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technische Anlagen und Maschinen              
Maschinen 513.516,37 6.075,90 0,00 0,00 519.592,27 4.921,50 5.088,00
Technische Anlage und Maschinen              
Im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00
  513.516,37 6.075,90 0,00 0,00 519.592,27 4.921,50 8.028,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung              
Sonstige Transportmittel 12.884,06 0,00 0,00 0,00 12.884,06 0,50 0,50
Betriebsausstattung 16.508,47 1.280,00 0,00 0,00 17.788,47 9.627,00 10.907,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.789,19 0,00 0,00 0,00 2.789,19 0,50 0,50
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32.181,72 1.280,00 0,00 0,00 33.461,72 9.628,00 10.908,00
Sachanlagen insgesamt 545.698,09 7.355,90 0,00 0,00 553.053,99 14.549,50 18.936,00
ANLAGEVERMÖGEN - insgesamt 547.197,59 7.355,90 0,00 0,00 554.553,49 14.550,00 18.936,50

3. Vorräte

Aufgliederung:

  2007
EURO
2006
EURO
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 24.407,40 36.193,36
Fertige Erzeugnisse 114.416,17 124.319,10
  138.823,57 160.512,46

4. Sonstige Vermögensgegenstände

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
Krankenkassenbeiträge und Lohnfortzahlung 0,00 3.413,08
Umsatzsteuerforderungen 309,39 1.960,10
Körperschaftsteuerrückforderung 14,94 20,29
  324,33 5.393,47

5. Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
DHT Baumarktservice GmbH, Stockstadt 0,00 5.861,85
Dämmstoff Handel + Technik GmbH, Hildesheim 310,20 6.176,58
DHT GmbH Wolfen 27,73 0,00
  337,93 12.038,43

6. Die Forderungen

und Sonstigen Vermögensgegenstände werden innerhalb eines Jahres fällig.

7. Guthaben bei Kreditinstituten

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
Kreissparkasse Hildesheim # 667870 0,00 19.734,84

Aufgliederung und Entwicklung:

  Stand
am 1. Januar 2007
EUR
Zahlung
bzw. Verbrauch
EUR
a) Zuführung
b) Auflösung
EUR
Stand
am 31. Dezember 2007
EUR
Sonstige Rückstellungen          
Rechts- und Beratungskosten          
Beratungskosten 16.237,00 16.200,00 a) 19,00 19,00
      b) 37,00  
Abschlusskosten 3.100,00 3.100,00 a) 3.100,00 3.100,00
Gewährleistungen 3.500,00 3.500,00 a) 1.700,00 1.700,00
Urlaub 2.500,00 2.500,00 a) 0,00 0,00
Mitarbeiterprämien 7.697,00 7.697,00 a) 0,00 0,00
EDV-Kosten (DATEV) 1.000,00 0,00 b) 1.000,00 0,00
Berufsgenossenschaf 1.650,00 2.720,14 a) 2.820,14 1.750,00
Containermiete 0,00 0,00 a) 140,00 140,00
  35.684,00 35.717,14 a) 7.779,14 6.709,00
      b) 1.037,00  

Die Rückstellungen sind notwendig und in ausreichender Höhe bemessen worden.

9. Verbindlichkeiten

  Bis 1 Jahr 2 - 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt- Betrag Grund-
Pfand-
Rechte
Sicherungs-
übereignung,
Bürgschaft
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.136,11 0,00 0,00 29.136,11    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.225,67 0,00 0,00 6.225,67    
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen 1.384,95 0,00 0,00 1.384,95    
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 247.299,05 0,00 0,00 247.299,05    
Sonstige Verbindlichkeiten 7.269,09 0,00 0,00 7.269,09    
EUR 291.314,87 0,00 0,00 291.314,87    

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
Steuerschulden 675,17 997,40
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00

10. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

  Jahresbetrag
EURO

Laufzeit
Miete für Produktionshalle an Grundstücksverwaltungsgesellschaft Bürger GbR, Berga, lt. Mietvertrag 61.355,04 6 Jahre

11. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
Kreissparkasse Hildesheim # 667870 29.136,11 0,00

12. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
DM GmbH & Co. KG, Bovenden 0,00 464,00
SDT Stanz- und Dämmtechnik GmbH, Berga 1.384,95 3.634,67
  1.384,95 4.098,67

13. Sonstige Verbindlichkeiten

Aufgliederung:

  31.12.2007
EURO
31.12.2006
EURO
Steuerabzugsbeträge 675,17 997,40
Umsatzsteuerverbindlichkeiten 0,00 0,00
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 247.299,05 247.299,05
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 2.861,68 6.256,57
Sonstiges (kreditorische Debitoren) 237,82 2.584,58
  254.568,14 257.137,60

II. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist:

 

Herr Gerhard Bürger

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

  2007
Arbeiter 2
Angestellte 2
  4

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 64.418,02 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berga, den 22. Februar 2008

Gerhard Bürger

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