Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 19991
Eingetragen
30.4.1990
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von HandwerkzeugenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Industrielle Serienfertigung von Schildern auf CNC-Gravier-Fräsmaschinen und der Handel mit Schildern aller Art sowie die Vornahme aller Rechtsgeschäfte die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Vangenhassend
seit 13.9.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dirk Vangenhassend
Jüchen
19.500 €
75.00%
Tilo Herold
Neuss
6.500 €
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

VANGENHASSEND GMBH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 135.395,00 89.684,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.050,00 22.846,00
II. Sachanlagen 112.445,00 62.938,00
III. Finanzanlagen 3.900,00 3.900,00
B. Umlaufvermögen 2.222.512,33 1.626.246,94
I. Vorräte 901.202,64 899.883,72
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 585.457,49 343.638,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.282.274,32 498.203,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.035,37 228.159,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.405,47 24.732,28
Aktiva 2.387.312,80 1.740.663,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 90.560,31 5.467,25
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 463.645,23 463.645,23
III. Verlustvortrag 484.177,98 729.948,28
IV. Jahresüberschuss 85.093,06 245.770,30
B. Rückstellungen 600.764,23 553.077,42
C. Verbindlichkeiten 1.695.466,52 1.175.335,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 521,74 6.782,60
Summe Passiva 2.387.312,80 1.740.663,22

Anhang

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Die Vangenhassend GmbH hat ihren Sitz in Kaarst und wird beim Amtsgericht Neuss unter der 19991 geführt.

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um erforderliche Wertberichtigungen, angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch notwendige Fertigungsgemeinkosten und Abschreibungen einbezogen. Bestimmte, untergeordnete Bestände innerhalb der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit Festwerten bewertet.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte unter Anwendung der "projected unit credit method"  unter Zugrundelegung der  Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck. Dabei wurde bei der Berechnung ein Rententrend von 0,00 % p.a. berücksichtigt. Der Rechnungszins wurde mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der RückAbzinsV bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (zehnjähriger Durchschnitt von 1,82%) ermittelten Wert angesetzt.

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 8.650,00 Euro. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

Die Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (mit den von den Versicherungsgesellschaften mitgeteilten Aktivwerten bewertet) und Wertpapiere des Anlagevermögens (bewertet zum Zeitwert) wurden mit den Pensionsrückstellungen saldiert, soweit die Rückdeckungsansprüche zu Gunsten der zukünftigen Pensionsempfänger verpfändet worden sind.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde linear über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgenstände haben mit Euro 0,00 (Vorjahr Euro 2.067,79) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Eigenkapital

Es bestehen folgende ausschüttungsgesperrte Beträge:


Euro
aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre anstatt mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre
8.650,00



Verbindlichkeiten


Restlaufzeit

Gesamt
unter 1 Jahr
über 1 Jahr
davon




über 5 Jahre

Euro
Euro
Euro
Euro
Gesamt
1.695.466,52
1.351.716,52
250.000,00
93.750,00
(Vorjahr)
1.175.335,95
769.085,95
250.000,00
156.250,00



In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:



31.12.2023

31.12.2022


Euro

Euro
Verbindlichkeiten




   aus Steuern

93.625,41

78.235,74
   gegenüber Gesellschaftern

129.078,76

141.870,83


SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.189 TEuro. Hiervon sind fällig innerhalb eines Jahres 334 TEuro, zwischen einem und fünf Jahren sind fällig 855 TEuro.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

·  Herr Dirk Vangenhassend

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 34 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Kaarst, den 16. Dezember 2024


Die Geschäftsführung

gez. Dirk Vangenhassend

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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