gumi Germany GmbHLiquidiert

10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 164514
Eingetragen
29.1.2015
Branche
Verlegen von ComputerspielenEntwicklung und Programmierung von ComputerspielenHerstellung von Spielwaren
Gegenstand
Die Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen sowie jegliche kaufmännische und technische Dienstleistungen im Zusammenhang damit.

Historie

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Management

NameRolle
Hiroyuki Kawamoto
seit 21.9.2015
Geschäftsführer
Hironao Kunimitsu
seit 29.1.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
gumi IncorporatedJPN
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

gumi Incorporated
Japan
240.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

gumi Germany GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 29.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
29.1.2015
EUR
A. Anlagevermögen 11.739,00 0,00
I. Sachanlagen 11.739,00 0,00
B. Umlaufvermögen 712.588,66 240.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.344,73 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 544.243,93 240.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 439,71 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 724.767,37 240.000,00

Passiva

31.12.2015
EUR
29.1.2015
EUR
A. Eigenkapital 288.706,41 240.000,00
I. gezeichnetes Kapital 240.000,00 240.000,00
II. Jahresüberschuss 48.706,41 0,00
B. Rückstellungen 53.035,46 0,00
C. Verbindlichkeiten 383.025,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 724.767,37 240.000,00

Anhang

  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der gumi Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Dort werden lediglich die Angaben erläutert, die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erläuterungsbedürftig sind.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

    

  Besonderheiten der Form des
 Jahresabschlusses

 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses sind im Bericht nicht zu verzeichnen.

  Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn-
 und Verlustrechnung

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
 einschließlich
 steuerrechtlicher Maßnahmen

  Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss der gumi Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis
ordnungsgemäß entwickelt.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschluss wurde für den gleichen Abschlusszeitraum eine den Vorschriften des Steuergesetzes entsprechende Steuerbilanz gefertigt.

Vorliegende Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften erstellt.

  Angaben zur Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag erfasst.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Grundlagen für die Umrechnung von
 Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

  Angaben zum Jahresabschluss

A. Angaben zur Bilanz

  Anlagevermögen

  Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

  Forderungen / Verbindlichkeiten

  Forderungen mit einer Restlaufzeit von
 mehr als einem Jahr

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00.

  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis
 zu einem Jahr

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 383.025,50.

  Betrag der Verbindlichkeiten und
 Sicherungsrechte
 mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren beträgt Euro 0,00.
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2015
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
72,4
72,4
0,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
264,0
264,0
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
46,6
46,6
0,0
0,0
Summe
383,0
383,0
0,0
0,0


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

 

  Eigenkapital

  Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 48.706,41.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von
Euro 48.706,41, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden Euro 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden Euro 48.706,41 vorgetragen.

  Beschluss über die Verwendung des
 Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 13. Januar 2016 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

  B. Angaben zur Gewinn- und
 Verlustrechnung

Zu der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Angaben zu tätigen.

  C. Sonstige Pflichtangaben

  Angaben zur Vermittlung eines besseren
 Einblicks in die
 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen
 und Verbindlichkeiten
 gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs.
 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen L+L gumi Incorporated
120.074,30
Verbindlichkeiten
264.000,00


  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Hironao Kunimitsu
 Hiroyuki Kawamoto   

Prokurist: Are Mack Growen  

  Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 15. Januar 2016 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 15. Januar 2016 gebilligt.

 

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 18. März 2016
 
Are Mack Growen

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2016 festgestellt.

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