i-save energy GmbHLiquidiert

14059 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 124063
Vorher
i-Save Europe GmbH
Eingetragen
11.1.2010
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Der Vertrieb von umweltfreundlichen Beleuchtungsprodukten.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Punz
seit 7.3.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
I-SAVE INTERNATIONAL LIMITEDHKG
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

I-SAVE INTERNATIONAL LIMITED
HKG
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

i-save energy GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.634,00 335,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.360,00 0,00
II. Sachanlagen 5.274,00 335,46
B. Umlaufvermögen 130.715,73 160.161,99
I. Vorräte 78.968,72 67.073,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.523,09 74.644,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.223,92 18.443,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.393,20 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 203.890,98 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 344.633,91 160.497,45

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.337,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 662,82 0,00
III. Jahresfehlbetrag 228.228,16 662,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 203.890,98 0,00
B. Rückstellungen 14.367,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 330.266,91 130.660,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 330.266,91 130.660,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 344.633,91 160.497,45

Anhang

1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der i-save energy GmbH wurde auf der Grundlage des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden.

Die 100%ige unmittelbare Gesellschafterin, i-save International Limited, Hong Kong, erklärte zur Vermeidung der Überschuldung den Rangrücktritt mit ihren gewährten Darlehen (zum 31.12.2011 in Höhe von insgesamt 289.526,82 EUR) hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger der Gesellschaft im Sinne von § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO.

2. Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

ImJahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

1. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Soweit erforderlich, wurden die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt.

Bei den abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind planmäßige Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen worden.

Bei den im Wirtschaftsjahr 2011 angeschafften Vermögensgegenständen, die zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern gehören, wurde die Vereinfachungsregel gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen und im Jahr der Anschaffung zugleich der Abgang unterstellt.

Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Alle haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennbetrag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für den Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000 EUR ist vollständig eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie enthalten Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafterin von 289.526,82 EUR, die vertragsgemäß verzinst wurden.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige Verpflichtungen, Pfandrechte und Sicherheiten, die für die Beurteilung des Unternehmens von Bedeutung sind, bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

Die Gesellschaft ist 100%iges Tochterunternehmen der i-save International Limited, Hong Kong.

Als Geschäftsführer ist Herr Joseph Lam, Hong Kong, bestellt, er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Geschäftsführer wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 05.12.2012

Joseph Lam, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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