einsplus
marktkommunikation GmbH
Heidelberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
197.629,58 |
192.790,22 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3,50 |
3,50 |
| II.
Sachanlagen |
10.104,00 |
16.260,00 |
| III.
Finanzanlagen |
187.522,08 |
176.526,72 |
| B.
Umlaufvermögen |
87.481,67 |
219.671,45 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
38.953,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
87.469,29 |
180.598,82 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
383,32 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12,38 |
119,63 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
605,10 |
6.207,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
285.716,35 |
418.669,04 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
39.884,72 |
41.764,09 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
16.764,09 |
48.373,46 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
1.879,37 |
31.609,37 |
| B.
Rückstellungen |
35.829,86 |
35.002,45 |
| C.
Verbindlichkeiten |
210.001,77 |
341.902,50 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
169.473,89 |
324.772,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
285.716,35 |
418.669,04 |
Anhang
A. Vorbemerkungen
Der Jahresabschluss ist nach den geltenden
Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die
Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne
der handelsrechtlichen Vorschriften. Sie macht von
größenabhängigen Erleichterungen bei der
Aufstellung Gebrauch. Angaben, die wahlweise in der Bilanz,
in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht
werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um die
planmäßigen und
außerplanmäßigen Abschreibungen bewertet.
Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände
wurde auf der Basis der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer geschätzt, wobei die jeweiligen
Mindestwerte zum Ansatz kamen.
Bei den
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgte die
Bewertung mit den Anschaffungs-, den Herstellungskosten
bzw. dem niedrigeren Zeitwert.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
und
Guthaben
bei Kreditinstituten werden zum Nennwert
ausgewiesen.
Der Wertansatz der
Rückstellungen berücksichtigt alle bis zum
Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken auf der
Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.
Die
Verbindlichkeiten werden zu
Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.
C. Sonstige Angaben
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern
betragen 187.422,08 € (176.313,16 €).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt
169.473,89 € (324.772,62 €).
Geschäftsführer war im Geschäftsjahr
Herr Christian Bahne.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2013 festgestellt.
|