sum.cumo GmbHLiquidiert

22453 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 150183
Eingetragen
15.4.2013
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Pflege von Software- und IT-Lösungen sowie Internetportalen.

Historie

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Management

NameRolle
Hauke Ubl
seit 26.2.2020
Prokura
Daniel Chennaoui
seit 7.11.2018
Prokura
Christoph Biallas
seit 7.2.2018
Prokura
Prokura
Geschäftsführer
Andreas Wenk
seit 7.2.2018
Prokura
Julia Lees
seit 7.2.2018
Prokura
Björn Freter
seit 7.2.2018
Geschäftsführer
Jens Hartwig
seit 7.2.2018
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

sum.cumo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 222.130,00 903,00
II. Sachanlagen 710.117,00 932.247,00 344.801,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 476.918,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.305.959,60 622.481,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 164,133,15 2.470.092,75 579.255,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 79.167,26 10.035,47
3.481.507,01 2.034.395,23

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 316.510,22 0,00
IV. Jahresüberschuss 443.065,88 0,00
V. Bilanzgewinn 0,00 316.510,22
B. Rückstellungen 342.798,14 189.940,45
C. Verbindlichkeiten 2.304.132,77 1.477.944,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.304.132,77 (EUR 1.477.944,56)
3.481.507,01 2.034.395,23

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

sum.cumo GmbH, Hamburg

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 10.068.179,42 5.003.571,18
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 6.147.305,90 3.307.563,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.026.341,32 7.173.647,22 630.370,21
- davon für Altersversorgung EUR 87.798,01 (EUR 58.378,00)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 128.346,52 52.631,86
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.102.420,05 736.666,46
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 8.823,73 (EUR 14.989,62)
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,01 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 60.289,69 23.114,15
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 158.860,92 85.314,31
8. Ergebnis nach Steuern 444.616,03 167.910,39
9. sonstige Steuern 1.550,15 1.573,38
10. Jahresüberschuss 443.065,88 166.337,01
11. Gewinnvortrag 316.510,22 175.173,21
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in andere Gewinnrücklagen -25.000,00
13. Bilanzgewinn 316.510,22

Handelsrecht

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die sum.cumo GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft wird unter der Registernummer HRB 150183 beim Registergericht Hamburg geführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Einzelkosten der Entwicklung und einem angemessenen Anteil der Gemeinkosten bewertet. Abschreibungen wurden während der Entwicklungsphase im Wirtschaftsjahr nicht vorgenommen. Der nach § 268 Abs. 8 HGB zur Ausschüttung gesperrte Wert beträgt EUR 150.146,00.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 netto wurde im Wirtschaftsjahr ein Sammelposten gebildet und gleichlautend zu den steuerlichen Vorschriften um ein Fünftel aufgelöst.

Die unfertigen Leistungen wurden aufgrund der vollständigen Abrechnung im Wirtschaftsjahr aufgelöst.

Forderungen und Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet, flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand, mit Ausnahme der erstmaligen Aktivierung eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands, nicht statt.

Angaben zur Bilanz

In den Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 756.612,48 (i.Vj. EUR 0,00) enthalten. Die restlichen Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres enthält einen Gewinnvortrag von EUR 175.173,21.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie bestehen hauptsächlich aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter dem Rohergebnis werden als größte Posten die Erträge aus der Geschäftstätigkeit sowie die damit in Verbindung stehenden Fremdleistungen ausgewiesen. Das stark gestiegene Rohergebnis spiegelt das Wachstum der Gesellschaft wider.

Das Wachstum der Gesellschaft begründet ebenfalls die in Relation zum Vorjahr gestiegenen Personalkosten.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden als größte Posten die Mietaufwendungen für die Büroräume, die Reise- und Fahrzeugkosten sowie Lizenzgebühren für Software ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer betrug 93,75.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Björn Freter, Elmshorn

Ingolf Putzbach, Hamburg

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

13 nahegelegene Organisationen

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