Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 116964
Eingetragen
10.4.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Redaktioneller Betrieb einer Wissensdatenbank und Provider einer Kommunikationsplattform und E-Commerce Portals für die Touristik im Internet sowie Beratung im Touristikbereich, auch in Bezug auf die strategische Marketingplanung. EDV-Dienstleistungen, EDV-Systemüberwachung und Wartung, Messedienstleistungen, Auf- und Abbau von Messestandbetreuung und Einlagerung von Messegegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander-Sean Dont
seit 15.10.2019
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

openTS GmbH

Hanau

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 200,00 402,00
I. Sachanlagen 200,00 402,00
B. Umlaufvermögen 13.160,08 8.633,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.123,56 4.961,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.036,52 3.672,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 21,47
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 53.794,05 52.194,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.154,13 61.251,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 102.694,27 75.800,71
IV. Jahresfehlbetrag 1.599,78 26.893,56
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 53.794,05 52.194,27
B. Rückstellungen 3.544,84 1.573,07
C. Verbindlichkeiten 63.609,29 59.678,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.154,13 61.251,23

Anhang


für das Geschäftsjahr 2010


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der openTS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handels- gesetzbuchs aufgestellt

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss 2010 konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000,00 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
  

Ausleihungen
0,00 €
Forderungen
0,00 €
Verbindlichkeiten
17.458,39 €


Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen die folgenden Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch: Dienstverträge, Darlehensverträge

E. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Sven Maletzki, Kaufmann, Düsseldorf; Eckart Reiche, Kaufmann, Hamburg



Hanau, den 22.02.2012


Alexander Sean Dont
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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