Feustel Creative Floristik GmbH

Mainstraße 5, 95444 Bayreuth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 4610
Eingetragen
24.1.2008
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenEinzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und DüngemittelnErzeugung von Blumensamen
Gegenstand
die Herstellung und Verkauf von Creativer Floristik, Blumen, Pflanzen, Gefäßen und Waren aller Art, mit gestaltenden Dienstleistungen. Erstellung von Wohlfühlkonzepten für Räumlichkeiten mit Service und Pflege. Beratung und Vertrieb von Werbekonzepten, Schulungen und Franchise Systemen

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Weiß
seit 6.3.2013
Geschäftsführer
Wilfried Herrmann
seit 24.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
71.00%
29.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

95517 Seybothenreuth
17.750 €
71.00%
95502 Himmelkron
7.250 €
29.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Feustel Creative Floristik GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 19.246,00 22.742,00
I. Sachanlagen 19.246,00 22.742,00
B. Umlaufvermögen 42.175,93 34.344,63
I. Vorräte 23.105,67 20.053,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.044,00 5.164,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.026,26 9.126,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 459,42 468,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.881,35 57.555,53

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 2.870,54 1.271,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 23.728,62 24.994,14
III. Jahresüberschuss 1.599,16 1.265,52
B. Rückstellungen 1.400,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 57.610,81 55.084,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.610,81 55.084,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.881,35 57.555,53

Anhang



Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB


I.  Allgemeine Angaben

Gewöhnliche Geschäfts- und Auftragsentwicklung.


II.  Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Han­delsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ab dem Geschäftsjahr 2010.

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Immaterielle Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich erworben, sind zu Anschaffungskosten bewertet, die ggf. um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. In die Herstellungskosten wurden die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Gemeinkostenanteile einbezogen, Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Finanzanlagen sind zu Anschaffungs­kosten bewertet. Auf das gesamte Anlagevermögen wurden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu Anschaffungskosten. Wegen der kontinuierlichen Wiederbeschaffung werden gewogene Durchschnittspreise zugrundegelegt; das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet. Die unfertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegendem Stichtagswert angesetzt. Die Herstellungskosten ent­halten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten. Zinsen für Fremd­kapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und Pau­schalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt. Forderungen in Fremdwährung werden mit dem Kurs zum Tag der Rechnungs­stellung bzw. mit dem niedrigeren Stichtagskurs angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer vor­aussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Die Gesellschaft überschreitet die Größenmerkmale des § 267 Abs. 1 i.V.m. § 264a HGB nicht. Es wurde deshalb von der Bilanzierung bzw. dem Ausweis sowohl aktiv als auch passiv latenter Steuern Abstand genommen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


III.  Erläuterung zur Bilanz und / oder GuV


Anlagevermögen


Abschreibungen

  

 
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen
3.731,49
3.498,00



Umlaufvermögen


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche innerhalb eines Jahres fällig.


 Verbindlichkeiten

  

 
Art der Verbindlichkeit
Rest-laufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit zwischen 1und 5 Jahren
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Summe
davon durch Pfand- rechte u. ä. Rechte gesichert
 
 
[VJ.] TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR
1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3,7
[1,2]

0,0
[0,0]

0,0
[0,0]

3,7
[1,2]

0,0
[0,0]
2.
sonstige Verbindlichkeiten
4,4
[1,8]
49,5
[52,0]
0,0
[0,0]
53,9
[53,8]
0,0
[0,0]
 
Verbindlichkeiten Gesamt
8,1
[3,0]
49,5
[52,0]
0,0
[0,0]
57,6
[55,0]
0,0
[0,0]


davon:


Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

  

 
2010
EUR
2009
EUR
Gesellschafter Geschäftsführer
49.466,24
26.000,00
Summe
49.466,24
26.000,00



Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum

Frau Anita Kohl
und
Herr Wilfried Herrmann
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.466,24 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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