Stone-Classics-Entertainment GmbHLiquidiert

59581 Warstein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 7230
Eingetragen
1.8.2005
Branche
KonzertveranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen
Gegenstand
Organisation und Durchführung von Konzerten sowie die Vermittlung von Künstlern und Konzerten.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Weiken
seit 15.1.2026
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stone-Classics-Entertainment GmbH

Warstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 26.283,61 23.304,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.721,33 11.162,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.931,60 5.931,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.562,28 12.141,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.283,61 23.304,13

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.756,48 21.651,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.348,86 11.893,87
III. Jahresüberschuss 2.105,34 8.545,01
B. Verbindlichkeiten 2.527,13 1.652,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.527,13 1.652,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.283,61 23.304,13

6. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stone-Classics Entertainment GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es besteht kein Anlagevermögen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Wir prüften die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Stichproben anhand der Saldenlisten und

Offene-Posten-Listen einschließlich des Ausgleichs in neuer Rechnung, sowie durch Einsicht von Belegen und sonstigen Unterlagen.

Der Einzug der Forderungen wurde im Kontokorrentverkehr ordnungsgemäß abgewickelt.

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Forderungen größtenteils realisiert.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Belege, Einzelaufstellungen und andere geeignete Nachweise dokumentiert.

Die Salden bei den Kreditinstituten stimmen mit den Tagesauszügen überein.

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2010 auf insgesamt 25.000,00 Euro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Sie sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden in Stichproben anhand der Saldenlisten und Offene-Posten-Listen einschließlich des Ausgleichs in neuer Rechnung sowie durch Einsicht von Belegen und sonstigen Unterlagen geprüft.

Sie waren im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung vollständig ausgeglichen.

Die Salden aus den Sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus den Konten der Finanzbuchführung.

Sie sind belegmäßig nachgewiesen und zutreffend erfasst.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

Die Zuordnung der einzelnen Gewinn- und Verlustrechnung-Positionen ergibt sich aus den der Verbuchung zugrunde liegenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen, die von uns stichprobenweise überprüft wurden.

Spezifizierte Angaben ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss 2010.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2010 beträgt 2.105,34 Euro.

Verlustvortrag - 3.348,86 Euro
Jahresüberschuss 2.105,34 Euro
Bilanzfehlbetrag - 1.243,52 Euro

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herr Christian Weiken, Mühlweg 9, 59581 Warstein-Suttrop

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Warstein, 28. November 2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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