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Verlag GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.096,00 |
1.825,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.095,00 |
1.824,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
181.310,10 |
139.773,16 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
29.879,74 |
41.741,58 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
151.430,36 |
98.031,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
182.406,10 |
141.598,16 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
104.015,64 |
47.170,36 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
74.015,64 |
17.170,36 |
| B.
Rückstellungen |
17.737,09 |
13.368,64 |
| C.
Verbindlichkeiten |
27.917,55 |
23.470,58 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
32.735,82 |
57.588,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
182.406,10 |
141.598,16 |
Anhang
A.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und des Gesetzes für
Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine
kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.
1 HGB aufgestellt. Von den ihr eingeräumten
Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhanges
gemäß § 274a, § 276, § 276 und
§ 288 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.
B.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt. Dabei wird eine Nutzungsdauer von
fünfzehn Jahren zugrundegelegt.
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt.
Sonstige Rückstellungen sind nach
vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für
erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und
drohende Verluste gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
C.
Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses
Die Aufgliederung des in der Bilanz zusammengefassten
Anlagevermögens und dessen Entwicklung im
Geschäftsjahr ist in dieser Anlage dargestellt.
Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind im
Wesentlichen innerhalb eines Jahres fällig.
Der Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt EUR
74.015,64 (Vorjahr EUR 17.170,36) setzt sich zusammen aus
einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 56.845,28
(Vorjahr EUR 2.916,70) und dem Gewinnvortrag in Höhe
von EUR 17.170,36 (Vorjahr EUR 14.253,66).
D.
Sonstige Angaben
Eine Einreichung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2009 sowie der anderen notwendigen Unterlagen zum
Handelsregister ist erfolgt. Bei der Offenlegung des
Jahresabschlusses wurde von den
größenabhängigen Erleichterungen des §
326 HGB Gebrauch gemacht.
Angabepflichtige Haftungsverhältnisse und
sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum
Bilanzstichtag nicht.
Einzelvertretungsberechtigte
Geschäftsführerin ist Frau Susanne Carstens,
leitende Angestellte, Hamburg.
Hamburg, im Januar 2011
Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.01.2011 festgestellt.
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