integral-contact GmbHLiquidiert

Kurze Mühren 1, 20095 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 112318
Eingetragen
15.1.2010
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
die ganzheitliche Beratung sowie Beratung in allen Bereichen der Personalsuche, Personalentwicklung und des Personalabbaus, insbesondere Entwicklung von Konzepten und Strategien sowie die Umsetzung mit eigenen und dafür rekrutierten Beratern, Coaches und Trainern

Historie

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Management

NameRolle
Stephanie Müller
seit 15.1.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

integral-contact GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 285,00 0,00
I. Sachanlagen 285,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 285,00 0,00
B. Umlaufvermögen 45.510,60 43.402,61
I. Vorräte 5.100,00 3.380,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 3.380,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.100,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.502,04 25.764,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.423,20 24.314,30
2. sonstige Vermögensgegenstände 78,84 1.450,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.908,56 14.258,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.119,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.795,60 44.522,31

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 22.688,90 19.507,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -6.000,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 19.000,00
II. Gewinnvortrag 507,23 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.818,33 -507,23
B. Rückstellungen 1.850,00 2.878,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 322,00
2. sonstige Rückstellungen 1.850,00 2.556,00
C. Verbindlichkeiten 21.256,70 22.137,08
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 15.000,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.000,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.540,29 15.842,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.540,29 15.842,72
3. sonstige Verbindlichkeiten 2.716,41 6.294,36
davon aus Steuern 1.127,55 6.294,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.716,41 6.294,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.795,60 44.522,31

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu beachten.

Darüber hinaus wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung berücksichtigt.

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.




1. Aktiva

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern es der Abnutzung unterlag um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Absatz 2 EStG bis 410,00 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt der Ausweis im handelsrechtlichen Jahresabschluss wegen Geringfügigkeit identisch gemäß den steuerrechtlichen Vorgaben.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden mit den Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung besteht nicht.

2. Passiva

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag (welcher dem Erfüllungsbetrag entspricht) angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben und Erläuterungen


Als kleine Kapitalgesellschaft ist die Gesellschaft gemäß § 274a Nr. 5 HGB grundsätzlich von der Vorschrift des § 274 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern befreit. Von dieser Möglichkeit macht die Gesellschaft, soweit im vorliegenden Jahresabschluss überhaupt latente Steuern zu bilden wären, generell Gebrauch.

Bezüglich der Vermerke zur Restlaufzeit einzelner Bilanzpositionen (sogenannter "Davon-Vermerk" bei Forderungen und Verbindlichkeiten) wird darauf hingewiesen, dass jeder einzelne in die jeweilige Bilanzposition einfließende Vermögens- oder Schuldposten (d. h. jedes einzelne Buchungskonto) mit seiner individuell ihm zu Grunde liegenden Gesamtrestlaufzeit eingeordnet wird. Eine zusätzliche Aufteilung (und somit ein Ausweis) dieser jeweiligen Gesamtrestlaufzeit der einzelnen Vermögens- oder Schuldposten (d. h. der einzelnen Buchungskonten) in die unterschiedlichen Restlaufzeitsegmente wurde (zwecks besserer Übersichtlichkeit im Kontennachweis zur Bilanz) nicht vorgenommen.

Der sich danach ergebende Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Die Geschäfte des Unternehmens wurden während des abgelaufenen Geschäftsjahres ohne Unterbrechung durch Frau Stephanie Müller (Hamburg) und daneben vom 01.01.2011 bis zum 01.08.2011 durch Herrn Guido Lysk (Hamburg) geführt. Der Geschäftsführer G. Lysk wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.08.2011 mit Wirkung zum Ablauf des 01.08.2011 als Geschäftsführer abberufen. Die Eintragung im Handelsregister hierüber erfolgte am 08.08.2011.

Die Geschäftsführung zeichnet den Jahresabschluss der Gesellschaft wie folgt:

Hamburg, den

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss der Firma integral-contact GmbH zum 31.12.2011 wurde am 30.05.2012 festgestellt.

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