Peter Janke GmbHLiquidiert

40468 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 65239
Eingetragen
10.3.2011
Branche
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken TeppichenGroßhandel mit Uhren und SchmuckEinzelhandel mit Uhren und Schmuck
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Schmuck, Antiquitäten, Bildern und Edelmetallen.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Janke
seit 23.7.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Peter Jankc
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Jankc
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Janke GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Umlaufvermögen 975,36 4.625,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36,05 33,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 939,31 4.591,98
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.931,02 19.960,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 20.906,38 24.585,85

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 44.960,70 44.151,18
III. Jahresüberschuss 29,68 -809,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 19.931,02 19.960,70
B. Rückstellungen 1.750,00 2.750,00
C. Verbindlichkeiten 19.156,38 21.835,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.156,38 21.835,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 20.906,38 24.585,85

Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Peter Janke GmbH i. L. ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechtes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 und die daraus resultierenden Rechtsfolgen zur Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für die steuerliche Gewinnermittlung gemäß Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 12. März 2010 wurden bei der Erstellung berücksichtigt.

Im Aufbau und Gliederung folgen Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

2. Erläuterung zur Bilanz

a) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

b) Eigenkapital

Gesellschafter der Berichtsgesellschaft ist mit 100 % Herr Peter Janke, Düsseldorf.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

c) Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (1,25 TEUR).

d) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

3. Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Verpflichtungen für Mieten und Leasingverträge stellen sich wie folgt dar:

Jährlich
TEUR
Miete  
- Ladenlokal 0,00
Leasingverpflichtungen keine

4. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl nach Gruppen 31.12.2015

- Angestellte/Arbeiter 0

- Zeitweise tätige, geringfügige Beschäftigte 0

Liquidator war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Peter Janke.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB unterbleibt mit Hinweis auf § 288 HGB.

 

Düsseldorf, den 12. September 2017

gez. Peter Janke

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.080,43 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.455,88 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2017 festgestellt.

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