Säger Construction GmbHLiquidiert

26427 Esens, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aurich HRB 1937
Eingetragen
10.9.1998
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Errichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Die Durchführung von Bauvorhaben als Generalübernehmer, insbesondere im Bereich Schornsteinbau, Betonsanierung und Spezialabbruch.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Säger
seit 4.1.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Säger Construction GmbH Schornsteinbau, Betonsanierung, Abbruch

Esens

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 6.609,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 6.608,00
B. Umlaufvermögen 22.852,90 10.664,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.594,84 9.436,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.258,06 1.228,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.871,47 108,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.725,37 17.381,97

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.011,44 15.724,11
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 9.840,48 12.987,56
III. Jahresüberschuss 9.287,33 3.147,08
B. Rückstellungen 1.733,65 1.350,00
C. Verbindlichkeiten 1.980,28 307,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.980,28 307,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.725,37 17.381,97

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Gemäß § 244 HGB wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2010 in deutscher Sprache und in Euro aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt, wobei von den Erleichterungsmöglichkeiten bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für kleine Kapitalgesellschaften (§ 274 a HGB) nur teilweise Gebrauch gemacht wurde. Angaben und Erläuterungen im Anhang werden in dem für kleine Kapitalgesellschaften notwendigem und vorgeschriebenem Umfang gegeben. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen. (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB)

Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz:

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich der Bilanzansätze und der Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende Abweichungen haben sich im Geschäftsjahr 2010, auch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, nicht ergeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten in 2001 angeschaffte EDV-Software. Sie sind mit den um lineare Abschreibungsbeträge (betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer = drei Jahre) verminderten Anschaffungskosten aktiviert und stehen am 31.12.2010 mit einem Merkposten von 1,00 Euro zu Buche. Aktiviertes Sachanlagevermögen war am 31.12.2010 nicht mehr vorhanden. Aufgrund des vorhandenen Leasingvertrages besteht am Pkw kein wirtschaftliches Eigentum

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Leistungen gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verrechnungsbeträge, ebenfalls gegenüber Gesellschaftern. Sie werden mit 6,75 % kontokorrentmäßig angemessen verzinst.

L iquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Posten der Rechnungsabgrenzung beinhalten den auf Jahre 2011 bis 2013 entfallenden Anteil der Leasingsonderzahlung in Höhe von 5.000,00 Euro für die Anschaffung eines PKW. Die Aufwandsverrechnung wurde linear, entsprechend der vertraglichen Leasingzeit, vorgenommen. Desweitern sind auf das Geschäftsjahr 2012 entfallende Versicherungsbeiträge aktiviert.

Das gezeichnete Kapital ist gemäß § 283 HGB zum Nennwert angesetzt. Es lautet gesellschaftsvertraglich auf 50.000,00 Deutsche Mark. (= 25.564,59 Euro) und ist in voller Höhe durch Bareinlagen der Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen einbezahlt worden.

Die Rückstellungenbeinhalten die obligatorischen Posten des § 249 Abs. 1 HGB. Sie betreffen ausschließlich Jahresabschluss- und Publizitätsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2010. Fakultative Rückstellungen bildet die Gesellschaft nicht.

Die Verbindlichkeitensind sämtlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Abzinsungspflichtige Beträge gemäß § 253 Absatz 2 HGB waren nicht vorhanden.

Die Bilanzierung erfolgte vor Ergebnisverwendung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

II. Angaben über Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Absatz 3 des GmbH-Gesetzes

Gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Säger bestehen Forderungen aus einem Verrechnungskonto in Höhe von 8.426,71 Euro. Die Forderung wird kontokorrentmäßig mit 6,75 % p.a. verzinst. Sie unterfällt § 43 a des GmbHG und ist gemäß § 43 a Satz 2 GmbHG, ohne Rücksicht auf schuldrechtliche Vereinbarungen, jederzeit an die Gesellschaft zurückzugewähren.

III. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres 2010 Herr Dipl.-Ing. Bernd Säger. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Für die Geschäftsführung erhält er keine auf schuldrechtlicher Basis vereinbarte Vergütung.

 

Esens, den 30. November 2011

Bernd Säger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2011 festgestellt.

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