Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 43559
Vorher
HFT Harms Food Trading GmbH
Eingetragen
18.1.1990
Branche
Großhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel von Waren aller Art, insbesondere von Trocken- und Tiefkühlfrüchten und gemüsen und Produkten verwandter Art, ausgenommen sind genehmigungspflichtige Geschäfte, Lieferservice - Essen außer Haus -Internationale Küchenprodukte, Foodevents und Food-travel.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Harms
seit 22.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Rhalandstraße 37, 27404 Zeven
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Harms Food GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 456.706,45 421.772,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 126.651,95 75.741,95
II. Sachanlagen 330.054,50 346.030,50
B. Umlaufvermögen 4.218.870,30 3.978.498,12
I. Vorräte 1.788.632,47 1.348.914,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.899.071,96 2.511.105,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 531.165,87 118.479,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.734,09 18.272,81
Summe Aktiva 4.707.310,84 4.418.543,38

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 2.359.498,34 2.101.921,09
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.333.498,34 2.075.921,09
B. Rückstellungen 110.838,00 141.666,42
C. Verbindlichkeiten 2.236.974,50 2.174.955,87
Summe Passiva 4.707.310,84 4.418.543,38

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Harms Food GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter HR B 43559 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital-gesellschaft gemäß § 267 Handelsgesetzbuch (HGB) auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die im Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften wurden im Wesentlichen beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit die Rechnungslegungsvorschriften des HGB den Ausweis von Davon-Vermerken in Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses gem. § 265 Abs. 6 HGB vollständig im Anhang vorgenommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte nach den Vorgaben des § 252 HGB. Einzelne Posten wurden wie folgt bilanziert und bewertet:

Anlagevermögen

Es wurden Anzahlungen geleistet und mit den Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Nebenkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis €250,00 im Zugangsjahr im Aufwand erfasst. Betrugen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als €250,00 bis max. €1.000,00 wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Dieser Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd abgeschrieben.

Daneben wurden die in Vorjahren entsprechend § 6 Abs. 2a EStG gebildeten Sammelposten für selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit 20% abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt, sofern nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Kredit- und Ausfallrisikos gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für Ausgaben im Geschäftsjahr, welche Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstiges

Auf fremde Währung lautende Geschäftsvorfälle wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet (§ 256a HGB).

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig.

Eigenkapital

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (€2.236.974,50; Vorjahr: €2.174.955,87).

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Steuern: €111.198,74 (Vorjahr: €32.246,64)

- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: €1.095,74 (Vorjahr: €2.910,74).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Es sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von €103.929,97 (Vorjahr: €55.739,62) enthalten.

Personalaufwand

Die im Personalaufwand enthaltenen Aufwendungen für Altersversorgung betragen €3.403,48 (Vorjahr: €4.075,30).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von €260.729,75 (Vorjahr: €51.912,58) enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 16 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben zu den Organmitgliedern

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer

Herrn, Matthias Harms, Zeven

geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von €0,00 (Vorjahr: €1.487,89), die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten sind. Diese wurden mit 3% verzinst.

Andererseits besteht am Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit aus kurzfristiger Darlehensgewährung in Höhe von €976.867,67 (Vorjahr: €1.192.531,79), die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind. Diese wurden ebenfalls mit 3% verzinst.

 

Hamburg, den 26. Januar 2024

(Matthias Harms)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.1.2024.

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