Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 5113
Eingetragen
22.4.1992
Branche
Veredlung von HolzwarenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen
Gegenstand
Oberflächenveredlung von Halb- und Fertigprodukten aus Metallen jeglicher Art, Handel und Verleih von Gerüsten, Baugeräten und -maschinen sowie Handel mit Sanitär- und Heizungsanlagen .

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Max Schneider
seit 21.10.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

M. Schneider GmbH

Claußnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 313.204,00 365.095,00
I. Sachanlagen 313.204,00 365.095,00
B. Umlaufvermögen 161.826,17 164.515,02
I. Vorräte 0,00 48.963,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.153,41 71.367,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.672,76 44.184,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 475.030,17 529.610,02

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 390.688,47 353.358,29
I. gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Kapitalrücklage 76.693,78 76.693,78
III. Gewinnrücklagen 90.561,71 90.561,71
IV. Gewinnvortrag 109.409,02 155.294,86
V. Jahresüberschuss 37.330,18 -45.885,84
B. Rückstellungen 4.896,00 15.383,31
C. Verbindlichkeiten 79.445,70 160.868,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 475.030,17 529.610,02

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der M. Schneider GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB zumindest teilweise Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Angaben zur Bilanz

  Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde Gebrauch kein gemacht.

  Eigenkapitalanteil von Sonderposten

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von in der Handelsbilanz nicht zulässigen steuerrechtlichen Sonderposten in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 28.095,70 (Vorjahr: EUR 48.353,42).
  

 
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2014
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Verbindlichkeiten zum
 
 
 
 
31.12.2014
79,4
28,1
51,3
0,0


  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Herr Heiner Hartung
 
 
Herr Max Schneider
 
 


UNTERZEICHNUNG




Claußnitz OT Markersdorf, 01. Februar 2016


H. Hartung / M. Schneider

Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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