Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 128757
Eingetragen
15.12.1999
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
Gegenstand
Betrieb einer Agentur für Kommunikation, Moderation und Motivation, Event-Marketing, Erstellung kompletter Konzepte, Werbung, Durchführung von In- und Outdoor- Schulungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
David Karl
seit 19.7.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

David Karl
Aschheim
32.000 €
80.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KMM Thomas Karl GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 366.478,74 381.290,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.088,00 13.796,00
II. Sachanlagen 46.641,00 60.742,00
III. Finanzanlagen 311.749,74 306.752,83
B. Umlaufvermögen 853.315,16 503.322,82
I. Vorräte 27.529,58 5.212,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 286.088,56 265.570,51
davon gegen Gesellschafter 38,60  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 539.697,02 232.539,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.112,25 1.083,75
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 20.076,76 6.514,75
Aktiva 1.244.982,91 892.212,15

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 694.156,13 665.256,68
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Gewinnvortrag 625.256,68 520.103,08
III. Jahresüberschuss 28.899,45 105.153,60
B. Rückstellungen 138.403,98 112.396,04
C. Verbindlichkeiten 412.422,80 114.559,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 412.422,80 114.559,43
davon gegenüber Gesellschaftern   3.746,74
Summe Passiva 1.244.982,91 892.212,15

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: KMM Thomas Karl GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 128757

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rück­stel­lungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be­ur­tei­lung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pen­sions­rückstel­lun­gen betra­gen 187.894,00 EUR.

Nach § 246 (2) Satz 2 HGB sind Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von  Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen dienen, mit der Pensionsverpflichtung zu saldieren.
Da diese Voraussetzungen gegeben sind, wurden Vermögenswerte (Rückdeckungsversicherung, Allianz-ParkDepot und Allianz AnlageDepot) mit dem oben genannten Erfüllungsbetrag saldiert. Detaillierte Angaben hierzu unter "Angaben zur Bilanz, Position "Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden".

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem An­satz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjah­ren (1,82 % p.a.) und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sie­ben Geschäftsjahren (1,74 % p.a.) ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 512,00 EUR (Ausschüttungssperre).
Weitere Annahmen:
Rententrend: keine
Deckungskapitalverfahren
Aktivprimat

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermö­gens­wer­ten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
187.894,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
200.133,83
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
207.971,00
verrechnete Aufwendungen
3.764,00
verrechnete Erträge
5.279,31


Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgen­de An­nahmen zugrunde gelegt:
Das Allianz-ParkDepot (vollständig übertragen in 2023 auf das Allianz-AnlageDepot) und das Allianz-AnlageDepot sind mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Das Allianz-AnlageDepot wurde auf den Depotwert zum 31.12.2023 abgeschrieben.
Die Rückdeckungsversicherung wird mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der Garantiezins beträgt 0,1100 %; Gesamtverzinsungserwartung 2,90 %; Deckungskapitalverfahren.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 74.200,00 EUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Mieten                      51.400,00 Euro gerundet
Leasinggebühren         22.800,00 Euro gerundet

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Coronahilfen i.H.v. 286,16 Euro.

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Keine Angaben notwendig.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6,0.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

München, 18.02.2025
gez. David Karl
Ort, Datum
Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.02.2025 festgestellt.

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