Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 219781
Eingetragen
7.5.2013
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige Reinigung a. n. g.Sonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen
Gegenstand
Die europaweite Übernahme von Tätigkeiten in den Bereichen Gebäudereinigung, Hotelservice, Personalleasing und Hausmeisterservice.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nana Gvajava
seit 28.4.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

21029 Hamburg
15.000 €
60.00%
12685 Berlin
10.000 €
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ö & I Clean GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 70.563,00 51.459,00
I. Sachanlagen 70.563,00 51.459,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.563,00 51.459,00
B. Umlaufvermögen 1.126.275,03 577.649,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.091.565,02 541.192,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 507.570,96 293.826,55
2. sonstige Vermögensgegenstände 583.994,06 247.366,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.710,01 36.456,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 58,00
I. Disagio/Damnum 0,00 58,00
Summe Aktiva 1.196.838,03 629.166,38

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 327.325,50 148.709,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 123.709,09 98.126,24
III. Jahresüberschuss 178.616,41 25.582,85
B. Rückstellungen 28.047,00 27.227,00
1. Steuerrückstellungen 23.547,00 23.547,00
2. sonstige Rückstellungen 4.500,00 3.680,00
C. Verbindlichkeiten 841.465,53 453.230,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.098,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 39.098,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 156.530,41 230.272,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 156.530,41 230.272,29
3. sonstige Verbindlichkeiten 645.837,12 222.958,00
davon aus Steuern 125.972,27 113.621,77
davon gegenüber Gesellschaftern 388.539,94 109.336,23
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 645.837,12 222.958,00
Summe Passiva 1.196.838,03 629.166,38

Anhang

zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zutreffend wieder.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.Im Einzelnen erfolgten die Bilanzierung sowie die Bewertung nach folgenden Grundsätzen und Methoden:

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.

Der Abnutzung wird durch planmäßige lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Rechnung getragen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Der Wertansatz der Sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Hamburg, den 27.03.2025

Nana Gvajava
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, 27.03.2025

gez. Nana Gvajava, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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