im-detail GmbHLiquidiert

32479 Hille, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bielefeld HRB 36976
Eingetragen
4.12.2000
Branche
Architekturbüros für HochbauSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Bauplanung, Ausführung und Betreuung von Bauten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Tiemann
seit 25.9.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

im-detail GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00   1,00
II. Sachanlagen 15,00 16,00 15,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.993,97   85.250,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 631,19 83.625,16 314,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten   342,16 332,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   108.823,81 107.969,80
SUMME AKTIVA   192.807,13 193.883,28

PASSIVA

     
  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   -132.969,80 -131.995,87
III. Jahresfehlbetrag   -854,01 -973,93
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   108.823,81 107.969,80
B. Einlagen stiller Gesellschafter   90.000,00 90.000,00
C. Rückstellungen   2.000,00 2.000,00
D. Verbindlichkeiten   100.807,13 101.883,28
SUMME PASSIVA   192.807,13 193.883,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die im-Detail GmbH hat ihren Sitz in Bielefeld und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bielefeld (Reg. Nr. HRB 36 976).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 82.994,56 0,00 85.250,36 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von EUR 979,67 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Berichtsjahr weist die Gesellschaft zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 108.823,87 aus. Dem gegenüber steht die Gestellung von Sicherheiten für betriebliche Verbindlichkeiten durch den Gesellschafter in Höhe von EUR 97.767,71.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sowie für externe Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 100.807,78 4.504,49 6.359,86 89.942,78

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