SÄBOS
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
30.221,59 |
30.844,59 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
183,00 |
123,00 |
| II.
Sachanlagen |
30.038,59 |
30.721,59 |
| B.
Umlaufvermögen |
56.069,98 |
62.681,38 |
| I.
Vorräte |
32.339,00 |
34.992,30 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
18.437,67 |
22.046,54 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.536,62 |
1.733,92 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.293,31 |
5.642,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.636,15 |
3.078,84 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
160.034,66 |
125.092,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
248.962,38 |
221.697,11 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.600,00 |
25.600,00 |
| II.
Verlustvortrag |
150.692,30 |
151.791,46 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
34.942,36 |
-1.099,16 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
160.034,66 |
125.092,30 |
| B.
Rückstellungen |
2.358,15 |
2.219,01 |
| C.
Verbindlichkeiten |
246.604,23 |
219.478,10 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
186.800,42 |
158.899,77 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
248.962,38 |
221.697,11 |
Anhang
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Säbos
GmbH erfolgte erstmals nach BilMoG.
Vorjahresvergleichszahlen sind auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst worden. Die
Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage
der gesetzlichen Vorschriften.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.
In den Rechnungsabgrenzungsposten wurden
gemäß § 250 HGB die Ausgaben eingestellt,
die Aufwendungen für ein späteres Wirtschaftsjahr
darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe ihrer
voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Im Geschäftsjahr waren Zugänge in Höhe
von 1.320,09 € (VJ 1.226,95 €) zu verzeichnen.
Die Abschreibungen betragen 1.943,09 € (Vj. 1.652,95
€)
Forderungen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Darlehen
des Gesellschafters A. Löhnert in Höhe von
59.803,81 € enthalten.
Der alleinige Gesellschafter Andreas Löhnert hat
einen Rangrücktritt dergestalt erklärt, dass
seine Forderungen erst dann zu bezahlen sind, wenn alle
anderen Gläubiger der GmbH befriedigt wurden. Dieser
Rangrücktritt gilt, bis das Stammkapital wieder
erwirtschaftet ist.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer:
Andreas Löhnert, OT Booßen, Berliner Str.
54, 15234 Frankfurt
Booßen, den 31. Mai 2011
Andreas Löhnert
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 59.803,81 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 59.803,81 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2011 festgestellt.
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