Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 21277
Vorher
ISO Standverteiler GmbHISO Standardverteiler GmbH
Eingetragen
1.3.2001
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
die Unternehmensberatung, der An- und Verkauf sowie die Vermietung, Weitervermietung, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Inventarien, Maschinen und Fahrzeugen; ausgenommen sind Tätigkeiten im Sinne des § 34 c GewO. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Service- und Hausmeisterdienstleistungen sowie die Montage vorgefertigter Elemente als auch der Holz- und Bautenschutz. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb eines Fitnessstudios und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen; Handel mit Fitnessgeräten, Sportartikeln, Kleidung, Nahrungsergänzungsmitteln und artverwandten Artikeln. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die industrielle Rohrvorfertigung sowie der Verteiler-, Behälter- und Gerätebau. Unternehmensgegenstand ist ferner der Handel mit Artikeln von Heizungs- und Sanitärinstallationsmaterial und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Heimstättenweg 22, 46535 Dinslaken
15.000 €
60.00%
Lukasstr. 46, 47178 Duisburg
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISO Consulting GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Vorläufige Bilanz 31. Dezember 2010

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 89.880,34
00400 Betriebsausstattung 4.931,56
00411 Villa Vitala Geschäftsausstattung 68.579,17
00485 GWG Sammelposten 150-1000 € 16.369,61
Summe II. Sachanlagen 89.880,34
Summe A. Anlagevermögen 89.880,34
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 94.429,93
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 94.429,93
4. sonstige Vermögensgegenstände 80.500,44
01503 Forderungen g. Vorstandsmitgl. u. Geschäftsf. - Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.964,00
01508 Ford. Miss Fit/Winterfeldt 1 GmbH 1.293,41
01509 Forderungen gegen ES! Energie Systeme Beteiligungen AG 1.553,66
01545 Umsatzsteuerforderungen 68.689,37
Summe II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 174.930,37
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 708,09
01000 Kasse 16,06
01230 Volksbank Bocholt 692,03
Summe B. Umlaufvermögen 175.638,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.000,00
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 18.000,00
Summe Aktiva 283.518,80

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -452.061,58
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 29.469,06
00871 Verlustvortrag vor Verwendung bis 2007 -206.323,79
00873 Verlustvortrag 2009 -275.206,85
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -50.704,87
Summe A. Eigenkapital -477.766,45
B. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 1.500,00
00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 1.500,00
Summe B. Rückstellungen 1.500,00
C. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 211.281,74
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 211.281,74
8. sonstige Verbindlichkeiten 548.503,51
01706 Erhaltene Darlehen 154.500,00
01707 Darlehen - Kasseneinlagen 111.100,00
01712 Verbindlichkeiten an INgroup AG 234.360,00
01713 Verbindlichkeiten an IN-Immo 15.000,00
01714 Verbindlichkeiten an Maingroup 28.848,05
01736 Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben 4.695,46
Summe C. Verbindlichkeiten 759.785,25
Summe Passiva 283.518,80

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2010

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 38.289,95
08401 Vestische Str. 209-211 Gebäudemiete 8.803,05
08403 Vestische Str. 209-211 Inventarmiete 12.086,48
08404 Vestische Str. 209-211 Gas+Strom 3.250,42
08405 Miete_BGA-ES-AG 3.600,00
08406 Miete_BGA-Maingroup 1.800,00
08409 Miete_BGA-INgroup AG 6.000,00
08411 Miete_BGA- ES! Mobile 2.400,00
08412 Miete_BGA- 2D Group GmbH 350,00
Sonstige betriebliche Erträge 2.011,34
02315 Anlagenabgänge Sachanlagen ( Restbuchw. Buchgewinn) -45.489,37
02700 Sonstige Erträge 0,71
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (Buchgewinn) 47.500,00
Materialaufwand -9.696,63
03010 Hermann-Albertz-Str. gewerbl. Instandhaltung/Renov. -556,35
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer -9.140,28
Personalaufwand -472,75
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -472,75
Abschreibungen -20.722,92
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -14.253,57
04832 Abschreibungen auf Kfz -857,94
04860 Abschr. - aktivierte, geringwertiger WG -5.611,41
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -42.161,82
04210 Miete -24.000,00
04211 Villa Vitala lfd. Kosten -43,74
04214 Hermann-Albertz-Str. lfd. Kosten -4.405,93
04240 Gas, Strom, Wasser -10.491,94
04241 Wasser -1.660,21
04268 Instandhalt.betriebl. Räume i.Geb.,d.n. zum Betriebsvermögen gehören -1.560,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -4.106,44
04360 Versicherungen -2.611,94
04380 Beiträge -200,00
04390 Sonstige Abgaben -1.294,50
Reparaturen und Instandhaltungen -440,62
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen -440,62
Fahrzeugkosten -3.007,23
04520 Kfz - Versicherungen -1.163,60
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -107,88
04540 Kfz- Reparaturen -64,15
04570 Leasingfahrzeugkosten -1.628,00
04580 Sonstige Kfz - Kosten -43,60
Werbe- und Reisekosten -274,71
04640 Repräsentationskosten -254,71
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsentations-u.Reisek. (n.abziehbar) -20,00
verschiedene betriebliche Kosten -10.187,02
04810 Mietleasing -403,36
04900 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig -218,30
04930 Bürobedarf -661,95
04950 Rechts- und Beratungskosten -7.845,40
04957 Abschluß- und Prüfungskosten -500,00
04970 Kosten des Geldverkehrs -141,18
04980 Betriebsbedarf -15,93
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -400,90
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -60.177,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,49
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 0,49
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -50.768,36
Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge 63,49
02500 Außerordentliche Erträge 63,49
Summe Außerordentliches Ergebnis 63,49
Gesamt -50.704,87
Jahresverlust 50.704,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2010 der ISO Consulting GmbH, Hans-Böckler Str. 10-12, 46537 Dinslaken

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ISO Consulting GmbH, Dinslaken wurde unter Berücksichtigung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches ( HGB ) aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode wurde grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, zeitlicher linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und -soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Anschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugängen wurde die Abschreibungsrate monatlich, pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs als Sammelposten gebucht und zu einem Fünftel abgeschrieben.

Bei den Abgängen wurde die Abschreibung pro rata temporis berücksichtigt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten werden die direkten zurechenbaren Kosten einbezogen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten entstanden sind.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet; dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 v.H. des aktivischen Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Ralf Nienaber wahrgenommen.

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Über die Verwendung des Jahresergebnisses liegt folgender Vorschlag vor:

 

Vortrag auf neue Rechnung.

 

Dinslaken, 19.03.2012

Ralf Nienaber, Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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