PLuS Kaffeelogistik GmbHLiquidiert

07806 Neustadt an der Orla, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 505936
Eingetragen
4.10.2010
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von geröstetem Kaffee, der Import und Verkauf von Rohkaffee und alle zu diesen Zwecken erforderlichen unternehmerischen Aktivitäten und Nebengeschäfte. Darüber hinaus soll die Produktpalette in noch nicht näher genannter Weise erweitert werden. Dabei soll es sich im Wesentlichen um die Verarbeitung und den Vertrieb natürlicher Rohstoffe (Tee, Vanille etc.) handeln.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

PLuS Kaffeelogistik GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.375,00 12.750,00
B. Anlagevermögen 860,00 1.316,00
I. Sachanlagen 860,00 1.316,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 860,00 1.316,00
C. Umlaufvermögen 4.365,80 26.207,14
I. Vorräte 1.120,00 2.930,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.120,00 2.930,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.980,59 1.487,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 135,14 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.845,45 1.487,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.265,21 21.789,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 629,83 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 32.905,09 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.135,72 40.273,14

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.041,10
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 23.458,90 0,00
III. Jahresfehlbetrag 34.946,19 23.458,90
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 32.905,09 0,00
B. Rückstellungen 508,84 500,00
1. Steuerrückstellungen 8,84 0,00
2. sonstige Rückstellungen 500,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 44.626,88 37.732,04
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.184,08 220,15
2. sonstige Verbindlichkeiten 37.442,80 37.511,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.135,72 40.273,14

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Plus Kaffeelogistik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wurde zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Angabe des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten:

- mit über 5 Jahren Laufzeit:

0,00 Euro

- die durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert sind:

0,00 Euro


Es bestehen zum Bilanzstichtag nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen in Höhe von 36.500 Euro.


Weitere Angaben
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
Geschäftsführung:
Herr Christian Pooch
Herr Enrico Schiller

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.



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