Deutsche Telefon Standard AGLiquidiert

Göttelmannstraße 17, 55130 Mainz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 41002
Eingetragen
3.8.2007
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikLeitungsgebundene TelekommunikationWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen unter Nutzung von Fest- und Mobilfunknetzen, insbesondere die Bereitstellung von netzbasierten Geschäftskommunikationsfunktionalitäten sowie die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Telekommunikationsgeräten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Gerhard Petry
seit 19.10.2010
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsche Telefon Standard AG

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017


Rubrikennr. Beschreibung Jahr 2017 Vorjahr
AKTIVA EUR EUR
I1 Aufwendungen f. d. Ings. u. Erw. des
Geschäftsbetriebs
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
A1 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 574.273,99 450.275,76
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
ähnliche Rechte und Werte sowie
A2 Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.084.502,43 773.422,03
A8 3. geleistete Anzahlungen 74.062,50 74.062,50
A9 I. SUMME immaterielle Vermögensgegenstände 1.732.838,92 1.297.760,29
II. Sachanlagen
B1 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten auf fremden Grundstücken
B2 2. technische Anlagen und Maschinen
B3 3. andere Anlagen und Maschinen 433.640,45 295.678,34
B4 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau
B9 II. SUMME Sachanlagen 433.640,45 295.678,34
III. Finanzanlagen:
C1 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
C2 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
C3 3. Beteiligungen
C4 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
C5 Beteiligungsverhältnis besteht
C6 5. Wertpapiere des Anlagevermögens
C7 6. sonstige Ausleihungen
C9 III. SUMME Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
D1 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
D2 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
D3 3. fertige Erzeugnisse und Waren 250.621,26 188.007,90
D4 4. geleistete Anzahlungen
D9 I. SUMME Vorräte 250.621,26 188.007,90
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
E1 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 918.755,06 684.295,93
E2 Wertberichtigung -57.075,16 -48.694,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 861.679,90 635.601,59
E3 2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 59.453,17 46.014,13
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 34.739,95 23.165,43
E4 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
E5 Beteiligungsverhältnis besteht
E9 II. SUMME Forderungen 921.133,07 681.615,72
III. Wertpapiere
F1 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
F2 2. eigene Anteile
F3 3. sonstige Wertpapiere
F9 III. Summe Wertpapiere
G9 III. Guthaben bei Kreditinstituten und
Kassenbestand 23,26 76,29
H9 C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.519,14 29.546,63
J1 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.882.964,12 1.249.954,17
X8 Summe Aktiva - ohne ungedeckter Fehlbetrag 3.364.776,10 2.492.685,17
X9 Summe Aktiva 5.247.740,22 3.742.639,34
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. eingefordertes Kapital
K01 1. Gezeichnetes Kapital -7.000.000 -7.000.000
L01 II. Kapitalrücklage -7.884.778 -7.884.778
M01 III. Gewinnrücklagen
N01 1. gesetzliche Rücklage
N02 2. Rücklage für eigene Anteile
N03 3. satzungsmäßige Rücklagen
N04 4. andere Gewinnrücklagen
N09 Summe Rücklagen
N10 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 16.134.732,17 15.176.801,51
N12 IV. Jahresfehlbetrag -633.009,95 -957.930,66
NX X08 Summe Aktiva 3.364.776,10 2.492.685,17
NX1 O09 Rückstellungen -217.772,59 -217.298,90
NX2 P09 Verbindlichkeiten -4.846.358,83 -3.385.840,44
NX3 N10 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 16.134.732,17 15.176.801,51
NX4 K01 Gezeichnetes Kapital -7.000.000 -7.000.000
NX5 L01 Kapitalrücklage -7.884.778 -7.884.778
NX6 N13 Kapitalerhöhung geleistete Einlagen
NX7 R01 Passive latente Steuern -178.000 -139.500
NX8 S01 Rechnungsabgrenzungsposten -5.608,80
NX9 K01-N12 -6.366.990,05 -6.042.069,34
N11 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckt 1.882.964,12 1.249.954,17
N13 Zur Durchführung der beschlossenen
Kapitalerhöhung geleistete Einlagen
O09 B. Rückstellungen -217.772,59 -217.298,90
- davon Rückstellungen für Pensionen und
O01 ähnliche Verpflichtungen
O02 - davon sonstige Rückstellungen -217.772,59 -217.298,90
C. Verbindlichkeiten
P01 1. Anleihen, davon konvertibel
P02 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -2.637.404,20 -1.721.666,90
P10 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -778.250,86 -680.079,86
P03 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
P04 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -387.993,15 -357.020,14
P05 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
P06 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
P07 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
P08 9. sonstige Verbindlichkeiten -1.042.710,62 -627.073,54
davon aus Steuern 56.704,87 -23.597,98
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon ggü. Personal
P09 Summe Verbindlichkeiten -4.846.358,83 -3.385.840,44
R01 D. Passive latente Steuern -178.000 -139.500
S01 E. Rechnungsabgrenzungsposten -5.608,80
Y8 SUMME Passiva -3.364.776,10 -2.492.685,17
Z9 Bilanzsaldo 1.882.964,12 1.249.954,17
Y9 SUMME Passiva -5.247.740,22 -3.742.639,34

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

EUR EUR Vorjahr
EUR
1. Umsatzerlöse 5.930.846,33 4.707.779,63
2. andere aktivierte Eigenleistungen 81.859,20 46.720,69
3. sonstige betriebliche Ertrage 63.876,61 47.193,87
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Reh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 418.320,60 519.848,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.433.414,77 1.234.612,63
1.851.735,37 1.754.461,51
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.502.797,21 1.216.390,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 305.144,35 260.719,41
- davon für Altersversorgung EUR 7.613,07 (im Vorjahr TEUR 0)
1.807.941,56 1.477.109,79
6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 322.779,76 244.569,44
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.430.436,03 2.080.202,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.667,36 2.691,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 263.866,73 177.594,56
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 38.500,00 28.378,09
11. Ergebnis nach Steuern 633.009,95 957.930,66
12. sonstige Steuern 0,00 0,00
13. Jahresfehlbetrag 633.009,95 957.930,66
14. Verlustvortrag 16.134.732,17 15.176.801,51
15. Bilanzverlust 16.767.742,12 16.134.732,17

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Formale Darstellung

Die Deutsche Telefon Standard AG, Mainz (Amtsgericht Mainz, HRB 41002) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in der für Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form der §§ 266 und 275 HGB. Auf den Anhang sind die Vorschriften der §§ 284 ff. HGB angewendet worden.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung werden die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Positionen des Umlaufvermögens (Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten) werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohenden Verlust aus schwebenden Geschäften gebildet und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Passive latente Steuern sind Steuerbelastungen ausgewiesen, die sich aus bestehenden Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ergeben.

II. Erläuterung einzelner Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2017

1. Erläuterungen zur Bilanz

a. Immaterielle Vermögensgegenstände

Wesentlicher Vermögensgegenstand ist das am 01.03.2008 in Betrieb genommene Billingsystem. die Software für das Webtool und das im Juli 2016 in Betrieb genommene Sugar CRM. Seit 01.03.2008 wird eine monatliche Abschreibung vorgenommen. Bis heute verändern sich weiterhin die Anschaffungskosten, da laufend wesentliche Erweiterungen und Verbesserungen am Billingsystem, CRM-System und an der Software erfolgen.

b. Sachanlagevermögen

Die den Gegenständen des Sachanlagevermögens (im Wesentlichen Hardware und Büroausstattung) zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen zwischen 3 und 6 Jahren.

c. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich hauptsächlich aus diversen Versicherungen sowie Miet- und Leitungskosten für das Rechenzentrum zusammen.

d. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft zum 31.12.2017 beträgt 7.000.000 € und ist eingeteilt in 7.000.000 Stück Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 € je Aktie.

Der Gesellschaft steht zum 31.12.2017 genehmigtes Kapital in Höhe von 1.750.000 € zur Verfügung.

Durch die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände und unter Berücksichtigung darauf gebildeter passiver latenter Steuern ist der Betrag in Höhe von EUR 396.273,99 gem. § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrt.

e. Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2017 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.846.358,83 € davon:

Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.119.288,73 €
Restlaufzeit über 1 Jahr 3.727.070,10 €
davon Restlaufzeit über 5 Jahre 3.278.293,08 €

Von den Verbindlichkeiten über 5 Jahre sind 2.637.404,20 € gg. Aktionären.

f. Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern ergeben sich aus der handelsrechtlichen Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände und den daraus zu den steuerlichen Wertansätzen entstehenden Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren wieder abbauen. Der bei der Ermittlung der latenten Steuern zugrunde gelegte Steuersatz beträgt 31 % und ergibt sich als kombinierter Steuersatz für Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und für Gewerbesteuer.

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

a. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind überwiegend auf die Sachbezüge zurückzuführen.

3. Sonstige Angaben

a. Mitglieder des Vorstandes

Im Jahr 2017 ist Herr Ulrich Petry, Kaufmann, einzelvertretungsberechtigter Vorstand der Gesellschaft.

b. Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates im Jahr 2017 waren Herr Peter Cullom, Unternehmensberater, (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Prof. Dr. Bernhard Wasmayr, Hochschullehrer, und Herr Günter Hirschmann, Unternehmensberater.

c. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen zum 31.12.2017:

Mietvertrag Göttelmannstraße 248.904,27 €
Leasing KfZ 99.141,37 €

d. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 45 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Mainz, 05.03.2018

Ulrich Petry, Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

Anschaffungs- / Herstellungskosten
Wert 01.01.2017
EUR
Zugang
EUR
Abgang
EUR
Wert 31.12.2017
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 563.125,37 129.944,21 0,00 693.069,58
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 2.394.387,28 492,864,44 0,00 2.887.251,72
3. Geleistete Anzahlungen 74.062,50 74.062,50
3.031.575,15 622.808,65 0,00 3.654.363,80
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Sauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.044.708,61 274.349,68 31.867,15 1.287.191,34
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00
1.044.708,61 274.349,88 31.667,15 1.287.191,34
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagenvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4.076.283,76 897.158,53 31.867,15 4.941.575,14
Abschreibungen
Wert 01.01.2017
EUR
Zugang
EUR
Abgang
EUR
Wert 31.12.2017
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 112.849,61 5.945,98 118.795,59
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 1.620.965,25 181.784,04 1.802.749,29
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
1.733.814,86 187.730,02 0,00 1.921.544,88
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Sauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 749.030,27 135.215,24 30.694,62 853.550,89
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00
749.030,27 135.215,24 30.694,62 853.550,89
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagenvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00
2.482.845,13 322.945,26 30.694,62 2.775.095,77
Bilanzwerte
31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 574.273,99 450.275,76
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 1.084.502,43 773.422,03
3. Geleistete Anzahlungen 74.062,50 74.062,50
1.732.838,92 1.297.760,29
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Sauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 433.640,45 295.678,34
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
433.640,45 295.678,34
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagenvermögens 0,00 0,00
6. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
2.166.479,37 1.593.438,63

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