Deutsche Telefon Standard AG
Mainz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017
| Rubrikennr. |
Beschreibung |
Jahr 2017 |
Vorjahr |
|
AKTIVA |
EUR |
EUR |
| I1 |
Aufwendungen f. d. Ings.
u. Erw. des |
|
|
|
Geschäftsbetriebs |
|
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und |
|
|
| A1 |
ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an |
574.273,99 |
450.275,76 |
|
2. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche |
|
|
|
ähnliche Rechte und
Werte sowie |
|
|
| A2 |
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten |
1.084.502,43 |
773.422,03 |
| A8 |
3. geleistete
Anzahlungen |
74.062,50 |
74.062,50 |
|
A9
|
I. SUMME immaterielle
Vermögensgegenstände
|
1.732.838,92
|
1.297.760,29
|
|
II. Sachanlagen
|
|
|
| B1 |
1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und |
|
|
|
Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
| B2 |
2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
|
| B3 |
3. andere Anlagen und
Maschinen |
433.640,45 |
295.678,34 |
| B4 |
4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen in Bau |
|
|
|
B9
|
II. SUMME Sachanlagen
|
433.640,45
|
295.678,34
|
|
III. Finanzanlagen:
|
|
|
| C1 |
1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
|
| C2 |
2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
|
|
| C3 |
3. Beteiligungen |
|
|
| C4 |
4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein |
|
|
| C5 |
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
| C6 |
5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
|
|
| C7 |
6. sonstige
Ausleihungen |
|
|
|
C9
|
III. SUMME Finanzanlagen
|
|
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
I. Vorräte
|
|
|
| D1 |
1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
|
| D2 |
2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
|
| D3 |
3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
250.621,26 |
188.007,90 |
| D4 |
4. geleistete
Anzahlungen |
|
|
| D9 |
I. SUMME
Vorräte |
250.621,26 |
188.007,90 |
|
II. Forderungen und sonstige
|
|
|
|
Vermögensgegenstände
|
|
|
| E1 |
1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
918.755,06 |
684.295,93 |
| E2 |
Wertberichtigung |
-57.075,16 |
-48.694,34 |
|
1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
861.679,90 |
635.601,59 |
| E3 |
2. sonstige Forderungen
und Vermögensgegenstände |
59.453,17 |
46.014,13 |
|
davon aus Steuern |
|
|
|
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
34.739,95 |
23.165,43 |
| E4 |
3. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
|
|
4. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein |
|
|
| E5 |
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
|
E9
|
II. SUMME Forderungen
|
921.133,07
|
681.615,72
|
|
III. Wertpapiere
|
|
|
| F1 |
1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
|
| F2 |
2. eigene Anteile |
|
|
| F3 |
3. sonstige
Wertpapiere |
|
|
| F9 |
III. Summe
Wertpapiere |
|
|
|
G9
|
III. Guthaben bei Kreditinstituten und
|
|
|
|
Kassenbestand
|
23,26
|
76,29
|
|
H9
|
C. Rechnungsabgrenzungsposten
|
26.519,14
|
29.546,63
|
|
J1
|
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag
|
1.882.964,12
|
1.249.954,17
|
|
X8
|
Summe Aktiva - ohne ungedeckter Fehlbetrag
|
3.364.776,10
|
2.492.685,17
|
| X9 |
Summe Aktiva |
5.247.740,22 |
3.742.639,34 |
|
PASSIVA |
|
|
|
A. Eigenkapital
|
|
|
|
I. eingefordertes
Kapital |
|
|
|
K01
|
1. Gezeichnetes Kapital
|
-7.000.000
|
-7.000.000
|
|
L01
|
II. Kapitalrücklage
|
-7.884.778
|
-7.884.778
|
|
M01
|
III. Gewinnrücklagen
|
|
|
| N01 |
1. gesetzliche
Rücklage |
|
|
| N02 |
2. Rücklage
für eigene Anteile |
|
|
| N03 |
3.
satzungsmäßige Rücklagen |
|
|
| N04 |
4. andere
Gewinnrücklagen |
|
|
|
N09
|
Summe Rücklagen
|
|
|
|
N10
|
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
|
16.134.732,17
|
15.176.801,51
|
| N12 |
IV.
Jahresfehlbetrag |
-633.009,95 |
-957.930,66 |
| NX |
X08 Summe Aktiva |
3.364.776,10 |
2.492.685,17 |
| NX1 |
O09
Rückstellungen |
-217.772,59 |
-217.298,90 |
| NX2 |
P09
Verbindlichkeiten |
-4.846.358,83 |
-3.385.840,44 |
| NX3 |
N10
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
16.134.732,17 |
15.176.801,51 |
| NX4 |
K01 Gezeichnetes
Kapital |
-7.000.000 |
-7.000.000 |
| NX5 |
L01
Kapitalrücklage |
-7.884.778 |
-7.884.778 |
| NX6 |
N13 Kapitalerhöhung
geleistete Einlagen |
|
|
| NX7 |
R01 Passive latente
Steuern |
-178.000 |
-139.500 |
| NX8 |
S01
Rechnungsabgrenzungsposten |
-5.608,80 |
|
| NX9 |
K01-N12 |
-6.366.990,05 |
-6.042.069,34 |
|
N11
|
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt
|
1.882.964,12
|
1.249.954,17
|
|
N13
|
Zur Durchführung der beschlossenen
|
|
|
|
Kapitalerhöhung geleistete Einlagen
|
|
|
|
O09
|
B. Rückstellungen
|
-217.772,59
|
-217.298,90
|
|
- davon
Rückstellungen für Pensionen und |
|
|
| O01 |
ähnliche
Verpflichtungen |
|
|
| O02 |
- davon sonstige
Rückstellungen |
-217.772,59 |
-217.298,90 |
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
|
| P01 |
1. Anleihen, davon
konvertibel |
|
|
| P02 |
2. Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
-2.637.404,20 |
-1.721.666,90 |
| P10 |
3. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
-778.250,86 |
-680.079,86 |
| P03 |
4. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
|
| P04 |
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
-387.993,15 |
-357.020,14 |
| P05 |
6. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener |
|
|
|
Wechsel und der
Ausstellung eigener Wechsel |
|
|
| P06 |
7. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen |
|
|
|
Unternehmen |
|
|
| P07 |
8. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen |
|
|
|
mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
| P08 |
9. sonstige
Verbindlichkeiten |
-1.042.710,62 |
-627.073,54 |
|
davon aus Steuern |
56.704,87 |
-23.597,98 |
|
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
|
|
|
davon ggü.
Personal |
|
|
|
P09
|
Summe Verbindlichkeiten
|
-4.846.358,83
|
-3.385.840,44
|
|
R01
|
D. Passive latente Steuern
|
-178.000
|
-139.500
|
|
S01
|
E. Rechnungsabgrenzungsposten
|
-5.608,80
|
|
|
Y8
|
SUMME Passiva
|
-3.364.776,10
|
-2.492.685,17
|
| Z9 |
Bilanzsaldo |
1.882.964,12 |
1.249.954,17 |
|
Y9
|
SUMME Passiva
|
-5.247.740,22
|
-3.742.639,34
|
Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2017
|
EUR |
EUR |
Vorjahr
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
5.930.846,33 |
4.707.779,63 |
| 2. andere aktivierte
Eigenleistungen |
|
81.859,20 |
46.720,69 |
| 3. sonstige betriebliche
Ertrage |
|
63.876,61 |
47.193,87 |
| 4. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Reh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
418.320,60 |
|
519.848,86 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
1.433.414,77 |
|
1.234.612,63 |
|
|
1.851.735,37 |
1.754.461,51 |
| 5. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
1.502.797,21 |
|
1.216.390,38 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
305.144,35 |
|
260.719,41 |
| - davon für
Altersversorgung EUR 7.613,07 (im Vorjahr TEUR
0) |
|
|
|
|
|
1.807.941,56 |
1.477.109,79 |
| 6. Abschreibungen |
|
|
|
| auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
322.779,76 |
244.569,44 |
| 7. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
2.430.436,03 |
2.080.202,75 |
| 8. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
5.667,36 |
2.691,29 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
263.866,73 |
177.594,56 |
| 10. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
|
38.500,00 |
28.378,09 |
| 11. Ergebnis nach
Steuern |
|
633.009,95 |
957.930,66 |
| 12. sonstige
Steuern |
|
0,00 |
0,00 |
| 13.
Jahresfehlbetrag |
|
633.009,95 |
957.930,66 |
| 14. Verlustvortrag |
|
16.134.732,17 |
15.176.801,51 |
| 15. Bilanzverlust |
|
16.767.742,12 |
16.134.732,17 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2017
I. Allgemeine Erläuterungen
1. Formale Darstellung
Die Deutsche Telefon Standard AG, Mainz (Amtsgericht
Mainz, HRB 41002) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im
Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgt in der für
Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form der
§§ 266 und 275 HGB. Auf den Anhang sind die
Vorschriften der §§ 284 ff. HGB angewendet
worden.
Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt
nach dem Gesamtkostenverfahren.
2. Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die
Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um
planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei einer
voraussichtlichen dauernden Wertminderung werden die
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt.
Die Positionen des Umlaufvermögens (Vorräte,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Sonstige
Vermögensgegenstände und Guthaben bei
Kreditinstituten) werden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden
Wert angesetzt. Dabei werden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Die Rückstellungen werden für ungewisse
Verbindlichkeiten und für drohenden Verlust aus
schwebenden Geschäften gebildet und wurden mit dem
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen und auf der Passivseite Einnahmen vor dem
Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Als Passive latente Steuern sind Steuerbelastungen
ausgewiesen, die sich aus bestehenden Differenzen zwischen
den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen
ergeben.
II. Erläuterung einzelner Posten
der Bilanz zum 31. Dezember 2017
1. Erläuterungen zur Bilanz
a. Immaterielle Vermögensgegenstände
Wesentlicher Vermögensgegenstand ist das am
01.03.2008 in Betrieb genommene Billingsystem. die Software
für das Webtool und das im Juli 2016 in Betrieb
genommene Sugar CRM. Seit 01.03.2008 wird eine monatliche
Abschreibung vorgenommen. Bis heute verändern sich
weiterhin die Anschaffungskosten, da laufend wesentliche
Erweiterungen und Verbesserungen am Billingsystem,
CRM-System und an der Software erfolgen.
b. Sachanlagevermögen
Die den Gegenständen des Sachanlagevermögens
(im Wesentlichen Hardware und Büroausstattung)
zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen zwischen 3 und 6
Jahren.
c. Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich
hauptsächlich aus diversen Versicherungen sowie Miet-
und Leitungskosten für das Rechenzentrum zusammen.
d. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft zum 31.12.2017
beträgt 7.000.000 € und ist eingeteilt in
7.000.000 Stück Namensaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 € je
Aktie.
Der Gesellschaft steht zum 31.12.2017 genehmigtes
Kapital in Höhe von 1.750.000 € zur
Verfügung.
Durch die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller
Vermögensgegenstände und unter
Berücksichtigung darauf gebildeter passiver latenter
Steuern ist der Betrag in Höhe von EUR 396.273,99 gem.
§ 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrt.
e. Verbindlichkeiten
Zum 31.12.2017 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe
von 4.846.358,83 € davon:
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
1.119.288,73
€ |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
3.727.070,10
€ |
| davon Restlaufzeit
über 5 Jahre |
3.278.293,08
€ |
Von den Verbindlichkeiten über 5 Jahre sind
2.637.404,20 € gg. Aktionären.
f. Passive latente Steuern
Die passiven latenten Steuern ergeben sich aus der
handelsrechtlichen Aktivierung selbst geschaffener
immaterieller Vermögensgegenstände und den daraus
zu den steuerlichen Wertansätzen entstehenden
Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren
wieder abbauen. Der bei der Ermittlung der latenten Steuern
zugrunde gelegte Steuersatz beträgt 31 % und ergibt
sich als kombinierter Steuersatz für
Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag)
und für Gewerbesteuer.
2. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
a. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind
überwiegend auf die Sachbezüge
zurückzuführen.
3. Sonstige Angaben
a. Mitglieder des Vorstandes
Im Jahr 2017 ist Herr Ulrich Petry, Kaufmann,
einzelvertretungsberechtigter Vorstand der
Gesellschaft.
b. Mitglieder des Aufsichtsrates
Die Mitglieder des Aufsichtsrates im Jahr 2017 waren
Herr Peter Cullom, Unternehmensberater,
(Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Prof. Dr. Bernhard
Wasmayr, Hochschullehrer, und Herr Günter Hirschmann,
Unternehmensberater.
c. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen zum
31.12.2017:
| Mietvertrag
Göttelmannstraße |
248.904,27 € |
| Leasing KfZ |
99.141,37 € |
d. Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 45
Mitarbeiter beschäftigt.
Mainz, 05.03.2018
Ulrich
Petry, Vorstand
Entwicklung des Anlagevermögens im
Geschäftsjahr 2017
|
Anschaffungs- / Herstellungskosten |
|
Wert 01.01.2017
EUR |
Zugang
EUR |
Abgang
EUR |
Wert 31.12.2017
EUR |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
563.125,37 |
129.944,21 |
0,00 |
693.069,58 |
| 2. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten |
2.394.387,28 |
492,864,44 |
0,00 |
2.887.251,72 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
74.062,50 |
|
|
74.062,50 |
|
3.031.575,15 |
622.808,65 |
0,00 |
3.654.363,80 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Sauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
1.044.708,61 |
274.349,68 |
31.867,15 |
1.287.191,34 |
| 4 Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.044.708,61 |
274.349,88 |
31.667,15 |
1.287.191,34 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagenvermögens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.076.283,76 |
897.158,53 |
31.867,15 |
4.941.575,14 |
|
Abschreibungen |
|
Wert 01.01.2017
EUR |
Zugang
EUR |
Abgang
EUR |
Wert 31.12.2017
EUR |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
112.849,61 |
5.945,98 |
|
118.795,59 |
| 2. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten |
1.620.965,25 |
181.784,04 |
|
1.802.749,29 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.733.814,86 |
187.730,02 |
0,00 |
1.921.544,88 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Sauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
749.030,27 |
135.215,24 |
30.694,62 |
853.550,89 |
| 4 Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
749.030,27 |
135.215,24 |
30.694,62 |
853.550,89 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagenvermögens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.482.845,13 |
322.945,26 |
30.694,62 |
2.775.095,77 |
|
Bilanzwerte |
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
574.273,99 |
450.275,76 |
| 2. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten |
1.084.502,43 |
773.422,03 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
74.062,50 |
74.062,50 |
|
1.732.838,92 |
1.297.760,29 |
| II. Sachanlagen |
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Sauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
433.640,45 |
295.678,34 |
| 4 Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
|
433.640,45 |
295.678,34 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagenvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
|
2.166.479,37 |
1.593.438,63 |
|