Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 113143
Vorher
Oksa Sieben Vermögensverwaltung GmbHPLH Beteiligungsgesellschaft mbH
Eingetragen
18.3.2008
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre BetreuungErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Betrieb von Einrichtungen der Altenpflege, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in Einrichtungen der Altenpflege oder Krankenversorgung (z. B. Reinigung, Catering, Facility-Management, Pflegeleistungen usw.), die Erbringung von Werkvertragsleistungen aller Art gegenüber Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Erbringung von Personaldienstleistungen aller Art, insbesondere Personalmanagementaufgaben, Personalabrechnungen und die Personal- und Arbeitsvermittlung, die Betreuung von Bewerbern und Unternehmen im Rahmen dieser Vermittlungstätigkeit sowie die Konzeption, Organisation und Durchführung von sprachlichen und fachlichen Schulungen für ausländische Pflegekräfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Beggiato
seit 15.5.2020
Geschäftsführer
Milena Lütz
seit 3.7.2018
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Talent Investments S.à r.l.LUX
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Start Medicare GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Start Medicare GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB Nr. 113143.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 - 277 HGB.

Die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB wird gewahrt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, sofern nicht nachfolgend anderweitig erläutert, beibehalten.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet.

II. Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen werden mit Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung des um die einzelwertberichtigten Forderungen bereinigten Nettoforderungsbestandes, zweifelhaften Forderungen wird durch angemessene Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

III. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zu den Verbindlichkeiten und deren Laufzeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 76.944,57 (Vorjahr: EUR 280.700,30).

II. Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel

davon Beträge mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 828.288,53 144.627,92 0,00 683.660,61
(Vorjahr) (939.926,74) (291.907,20) (0,00) (648.019,54)

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 683.660,61 (Vorjahr: EUR 648.019,54).

D. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Daniel Beggiato, München.

2. Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 1,00 (Vorjahr: 2,00).

3. Haftungsverhältnisse

Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.

 

Berlin, den 26. Juni 2024

gez. Daniel Beggiato, Geschäftsführer

Weitere Unterlagen

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2024 festgestellt worden.

Offenzulegende Unterlagen gem. § 325 Abs. 1 HGB i. V. m. § 326 HGB zum 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2022
EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 0,0
II. Sachanlagen 7,00 0,6
8,00 0,6
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 80.697,33 17,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 381.842,41 468,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 189.101,99 114,7
651.641,73 599,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.475,20 3,2
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 214.324,60 437,3
868.449,53 1.041,0

Passiva

Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2022
EUR EUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0
II. Kapitalrücklage 20.000,00 20,0
III. Verlustvortrag 482.321,04 496,3
IV. Jahresüberschuss 222.996,44 13,9
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 214.324,60 437,4
0,00 0,0
B. Rückstellungen 40.161,00 101,1
C. Verbindlichkeiten 828.288,53 939,9
868.449,53 1.041,0

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