en.consol AG engineering consulting solutionsLiquidiert

64289 Darmstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 92702
Vorher
SGC Deutschland Aktiengesellschaft
Eingetragen
21.11.2005
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
die Analyse, Begleitung, Absicherung und Steuerung von Bauprojekte, insbesondere die Übernahme von Kostengarantien, einschließlich aller damit verwandten Gebiete. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft die Beratung bei der Implementierung von Projektfinanzierungen, Risikoanalysen, Risikomanagement, Projektmanagement und Projektentwicklung für Projekte aus Industrie, Logistik, Immobilien und Rohstoffhandel, einschließlich deren Umsetzung, an. Die Gesellschaft übt keine genehmigungspflichtigen Geschäfte aus.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

en.consol AG engineering consulting solutions

(vormals: SGC Deutschland Aktiengesellschaft)

Langen (Hessen)

(vormals: Darmstadt)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.826,00 25.840,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 12.824,00 838,00
III. Finanzanlagen 10.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 344.561,79 292.242,08
I. Vorräte 100.000,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 241.796,15 14.753,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 540,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.765,64 257.488,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19,20 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 367.406,99 318.082,08

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 167.096,23 69.566,41
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Kapitalrücklage 250.000,00 250.000,00
III. Bilanzverlust 282.903,77 380.433,59
davon Verlustvortrag 380.433,59 288.009,56
B. Rückstellungen 6.841,40 3.850,00
C. Verbindlichkeiten 193.469,36 244.665,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 193.469,36 244.665,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 367.406,99 318.082,08

Anhang


I. Allgemeine Angaben

 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den Vorschriften der §§ 266 Abs. 2 und Abs. 3 und 275 HGB. Mögliche Zusammenfassungen nach § 265 Abs. 7 HGB wurden nicht vorgenommen.

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Her­­stel­lungs­kosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der vor­aus­sichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Die Ab­schreibungen wurden linear vor­ge­nom­men und erfolgten im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

 Soweit die Anschaffungskosten von Gegenständen des abnutzbaren beweglichen Anlagevermögens den Betrag von 150,00 Euro nicht übersteigen, wurden diese Kosten entsprechend der steuerlichen Regelung (§ 6 Abs. 2 EStG) in voller Höhe abgeschrieben.

 Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro und nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde entsprechend der steuerlichen Regelung (§ 6 Abs. 2a EStG) ein Sammelposten gebildet, der beginnend mit dem laufenden Geschäftsjahr über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

 Die unfertigen Leistungen wurden nach dem jeweiligen Projektstand bewertet.
 
 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert an­ge­setzt; erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen Rech­nung getragen.

 Die Sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kauf­män­ni­scher Beurteilung notwendig erscheint.

 Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände mit einer vertraglichen oder gesetzlichen Laufzeit von mehr als einem Jahr.

 Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital betrug im Jahr 2010 unverändert 200.000 Euro.

 Es besteht zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 ein Bilanzverlust in Höhe von 363 TEuro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Verlustvortrag in Höhe von 380 TEuro und dem Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 17 TEuro. Aufgrund der in 2010 gebildeten Kapitalrücklage in Höhe von 250 TEuro beträgt das buchmäßige Eigenkapital insgesamt 86 TEuro.

 Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rückstellungen für Kosten der Abschlusserstellung und Steuer­erklärungen 2010 sowie für Aufbewahrungskosten.

 Bei den Verbindlichkeiten bestehen keine Laufzeiten über ein Jahr.


IV. Sonstige Angaben

  Vorstand der Gesellschaft war in 2010 Herr Martin Gaus.

Darmstadt, den 29. November 2011


______________________________
 Martin Gaus

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 171.869,55 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 540,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 196.750,32 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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