Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 175021
Eingetragen
8.3.2016
Branche
Herstellung von Körperpflegemitteln und DuftstoffenGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Die Entwicklung, die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb von hochwertiger Naturkosmetik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Swantje van Uehm
seit 8.3.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (8)

NameAnteil
Swantje van Uehm
50.10%
11.16%
6.28%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
SVU Holding UG (haftungsbeschränkt)
Germany
27.871 €
50.10%
Start Now Consulting GmbH
Germany
13.796 €
24.80%
CONTEXEMUS GmbH
Germany
6.982 €
12.55%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Savue GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.543,00

4.648,00

II. Sachanlagen

6.158,00

7.040,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

925.112,45

1.208.312,48

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

326.203,06

212.245,44

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

328.543,47

31.757,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

948,00

Summe Aktiva

1.588.559,98

1.464.951,58



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

41.667,00

41.667,00

II. Kapitalrücklage

233.333,00

233.333,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Verlustvortrag

-38.617,33

-45.185,76

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-168.764,35

6.568,43

B. Rückstellungen

64.097,52

6.696,56

C. Verbindlichkeiten

1.406.844,14

601.230,42

Summe Passiva

1.588.559,98

1.464.951,58

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Abschlusses wurden in Anspruch ge­nommen.

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 0,00 aus. Die Gesellschafter haben in entsprechender Höhe Rangrücktrittserklärungen über die von ihnen gewährten Darlehen abgegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorherseh­baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Abschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäfts­jahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des je­weiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben 4.505,61 Euro Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr (Vorjahr: 4.505,61).

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 132.619,37 Euro (Vorjahr: 70.535,94 Euro). Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 428.847,85 Euro (Vorjahr: 521.020,39 Euro ) auf die Gesellschafter. Diese Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben ingesamt 146.415,46 Euro Restlaufzeiten von mehr als 5 Jahren (Vorjahr: 63.529,44 Euro) .

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 15 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Swantje van Uehm, Berlin.

Sie hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, den 31. Mai 2022

gez. van Uehm

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Mai 2022

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