Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 12790
Vorher
Weinstock GmbHTEPI GmbH
Eingetragen
5.1.2007
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist es, die jeweiligen Geschäftsstrategien der Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zu verfolgen, den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern und deren Vermögen zu verwalten.

Historie

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Management

NameRolle
Samuel Rotondo
seit 14.3.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hagen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TEPI GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   295.250,00   8.260,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 1.299,00   1.390,00  
III. Finanzanlagen 293.951,00   6.870,36  
B. Umlaufvermögen   32.772,68   149.845,69
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.969,23   131.267,38  
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.803,45   18.578,31  
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   328.022,68   158.106,05

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   29.444,82   23.616,49
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Kapitalrücklage 3.032,39      
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag ./.1.383,51   ./.6.859,34  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.795,94   5.475,83  
B. Rückstellungen 14.114,55 14.114,55 14.973,00 14.973,00
C. Verbindlichkeiten 284.463,31 284.463,31 119.516,56 119.516,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   328.022,68   158.106,05

Anhang zum Jahresabschuss zum 31.12.2010

1.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung steht im Einklang mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Bestimmungen gemäß § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß §§ 266 Abs. 1 und 274 a Nr. 2 - 5 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB macht die Gesellschaft keinen, von den Erleichterungen gemäß § 274 a Nr. 1 HGB für den Anlagenspiegel und gemäß § 288 HGB für den Anhang macht die Gesellschaft Gebrauch.

Der Jahresabschluss gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild wieder. Verstöße gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden nicht festgestellt. Deshalb wird auf die Aufstellung eines Lageberichtes gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

Es erfolgte keine Anpassung der Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des Bilanzrechtsmoderniseirungsgesetzes.

2.

WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Es wurden keine Abweichungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt (§ 284 Abs. 1 HGB):

Dem Vollständigkeitsgebot gemäß § 246 Abs. 1 HGB wurde Rechnung getragen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände, die aktivierungspflichtig sind, liegen nicht vor.

Die Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens wurden nach dem Grundsatz der Einzelbewertung unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips gemäß § 253 Abs. 3 HGB angesetzt.

Die Bildung und Höhe der Rückstellungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und sind der Höhe nach kaufmännischen Grundsätzen ermittelt. Sonderposten mit Rücklageanteil bestehen nicht.

3.

ANGABEN ZUR BILANZ

Aktiva

Ein Abgrenzungsposten als Bilanzierungshilfe für aktivische latente Steuern gemäß § 274 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde nicht gebildet.

Eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den EURO gemäß § Art. 44 Abs. 1 Satz 4 EGHGB wurde nicht gebildet.

Die jeweils beim Anlagevermögen in Anspruch genommenen Abschreibungen ergeben sich betragsmäßig aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anlagespiegel. Für das Anlagevermögen wurden lineare Abschreibungen vorgenommen.

Unter den Finanzanlagen sind Beteiligungen an der Gastro Invest GmbH in Höhe von 1,00 €, an der Herb 88 GmbH in Höhe von 7.500,00 € und an der OBM GmbH in Höhe von 5.000,00 € enthalten.

An die Herb 88 GmbH werden überdies Ausleihungen in Höhe von 281.450,00 € ausgewiesen. Diese sind durch Sicherungsabreden abgesichert. Deren Laufzeit beträgt ein bis fünf Jahre.

Die Forderungen sind zu den Anschaffungskosten angesetzt und der Erläuterung zur Bilanz zu entnehmen. Unter dem Posten "sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, zusammengefasst.

Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Passiva

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € ist voll eingezahlt.

Die Bilanzposten "Gezeichnetes Kapital", Kapitalrücklage" sowie "Jahresabschluss" sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Ein Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 247 Abs. 3 HGB, dessen Bilanzierung zur steuerlichen Anerkennung erforderlich ist, wurde nicht gebildet.

In der Bilanz nicht passivierte Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

Im Geschäftsjahr wurden keine Rückstellungen für latente Steuern gebildet gemäß § 274 Abs. 1 HGB. Im Vorjahr bestanden ebenfalls keine Rückstellungen im vorgenannten Sinn, daher wurden keine Rückstellungen aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen angesetzt und der Erläuterung zur Bilanz zu entnehmen. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren bestehen in Höhe von 272.911,02 € gegenüber Gesellschaftern. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht. Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Besicherungen durch Pfandrechte und ähnliche Rechte sind nicht erfolgt.

4.

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung sind, lagen im Geschäftsjahr nicht vor (§ 277 Abs. 4 Satz 2 HGB).

Periodenfremde Aufwendungen oder Erträge mit Bedeutung für die Beurteilung der Ertragslage bestehen nicht.

E. OFFENLEGUNG

Die Gesellschaft beabsichtigt, von den ihr als kleiner Kapitalgesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Offenlegung gemäß § 326 HGB Gebrauch zu machen.

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handelsregister eingereicht.

WEITERE DATEN

1.

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

1.

Handelsregister und Gesellschaftsvertrag

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Marl und ist beim Amtgericht Gelsenkirchen Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. HRB 8869, eingetragen.

II. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:

Manuela Weinstock

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

IV. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Großküchen- und Gastronomieeinrichtungen.

Festgestellt und genehmigt am 27.03.2012 durch Manuela Weinstock, Geschäftsführerin

 

Manuela Weinstock, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.03.2012

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