Homag eSolution GmbHLiquidiert

72296 Schopfloch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 735903
Eingetragen
20.12.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die HolzbearbeitungVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Die Konzeption, die Entwicklung, der Vertrieb, die Einführung, die Wartung von Softwaremodulen für die Holz- und Möbelindustrie sowie die entsprechenden Schulungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Homag eSolution GmbH

Schopfloch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Anhang für 2019

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Erleichterungsvorschriften für die Erstellung und Offenlegung für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz und Davon-Vermerke an dieser Stelle gemacht.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Homag eSolution GmbH mit Sitz in Schopfloch im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 735903 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einbezogen wurden. Von dem Wahlrecht des § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB wurde insoweit Gebrauch gemacht, als erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen von konzernfremden Unternehmen offen von den Vorräten abgesetzt wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019 31.12.2018
TEUR TEUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 358 609
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 948 799
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
3. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen 35 63
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
4. Sonstige Vermögensgegenstände 237 236
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
1.578 1.707

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich in Höhe von TEUR 948 (Vj. TEUR 751) um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen nahestehende Unternehmen stammen vollumfänglich aus Lieferungen und Leistungen.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 140 (Vj. TEUR 243) Lieferungen und Leistungen sowie in Höhe von TEUR 100 (Vj. TEUR 183) erhaltene Anzahlungen. Gegenüber einem Gesellschafter bestehen TEUR 5 dieser Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, stammen vollumfänglich aus Lieferungen und Leistungen und bestehen gegenüber einem Gesellschafter.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen stammen vollumfänglich aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern in Höhe von TEUR 70 (Vj. TEUR 75).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einer Abnahmeverpflichtung und aus Leasingverträgen in Höhe von insgesamt TEUR 5.938. Die Verpflichtung besteht bis 2025, die Leasingverträge enden zwischen 2020 und 2022.

Sonstige Angaben

Mitarbeiteranzahl

Im Jahresdurchschnitt waren 38 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsleitung

Winfried Dell, Vorstand der imos AG

Uwe Jonas, Vice President Software & Consulting bei der HOMAG Group AG

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Dürr Aktiengesellschaft, Stuttgart, und wird in deren im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschluss, der für den kleinsten und größten Kreis der Unternehmen aufgestellt wird, nach § 315e HGB (IFRS) einbezogen.

 

Schopfloch, 27. Februar 2020

Die Geschäftsführung

Winfried Dell

Uwe Jonas

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

31.12.2018
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.424,00 29.865,00
II. Sachanlagen 160.647,00 198.939,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 203.478,03 439.994,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.577.566,31 1.706.825,28
III. Guthaben bei Kreditinstituten 560.067,12 1.056.235,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.904,91 21.436,89
2.546.087,37 3.453.296,08

Passiva

31.12.2018
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 510.000,00 510.000,00
III. Gewinnvortrag 42.626,22 951.874,63
IV. Jahresüberschuss 556.885,19 290.751,59
1.159.511,41 1.802.626,22
B. Rückstellungen 693.806,99 738.980,44
C. Verbindlichkeiten 616.413,88 807.955,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 76.355,09 103.734,22
2.546.087,37 3.453.296,08

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