ISK Individual-Software GmbH

Webereistraße 10, 86842 Türkheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 18433
Eingetragen
11.4.1984
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareHerstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von individueller Anwendersoftware, Vertrieb von Hardware und Zubehör, sowie Service für Hardwarekomponenten.

Historie

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Management

NameRolle
Wendelin Csauscher
seit 11.9.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wendelin Csauscher
Türkheim
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISK Individual-Software GmbH

Kaufering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.359,31 206.061,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.597,31 6.597,31
II. Sachanlagen 9.762,00 12.597,00
III. Finanzanlagen 0,00 186.867,00
B. Umlaufvermögen 40.750,03 50.144,41
I. Vorräte 10.000,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.377,59 16.017,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 734,01 14.302,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.372,44 14.127,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 678,00 1.186,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 115.157,45 117.562,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.944,79 374.954,32

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 20.000,00 0,00
III. Bilanzverlust 160.722,04 143.127,19
davon Verlustvortrag 143.127,19 165.479,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 115.157,45 117.562,60
B. Rückstellungen 7.335,87 158.996,00
C. Verbindlichkeiten 165.608,92 215.958,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.006,05 39.203,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.944,79 374.954,32

Anhang zum Jahresabschlus für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge lauten auf Euro.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Die Grundsätze der Stetigkeit wurden in Teilen unterbrochen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft wird durch bestehende Rangrücktrittserklärungen des Gesellschafters abgedeckt. Es wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen.

II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, linear pro rata temporis über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten Euro 150,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, bis Euro 1.000,00 werden sie in einen Sammelposten eingestellt und auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Die Pensionsrückstellung wurde für Anwartschaften und laufende Verpflichtungen gebildet und ist voll dotiert. Sie wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet. Als Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G zugrunde gelegt.

Von dem Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 734,01 Euro, im Vorjahr 14.302,80 Euro

davon

sonstige Vermögensgegenstände 734,01 Euro, im Vorjahr 14.302,80 Euro.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen 734,01 Euro, im Vorjahr 14.302,80 Euro

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB

Haftungsverhältnisse gem § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt

135.412,18 Euro, im Vorjahr 143.633,70 Euro.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 135.412,18 Euro, im Vorjahr 143.633,70 Euro.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 8.006,05 Euro, im Vorjahr 39.203,26 Euro

davon

aus Lieferungen und Leistungen 4.003,84 Euro, im Vorjahr 6.502,93 Euro

sonstige Verbindlichkeiten 4.002,21 Euro, im Vorjahr 32.700,33 Euro.

Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte sind gesichert:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Raiffeisenbank sind gesichert durch Grundschuldzweckerklärungen des Gesellschafters.

Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust

Im Bilanzverlust zum 31. Dezember 2010 ist ein Verlustvortrag in Höhe von Euro 143.127,19 enthalten.

Der Geschäftsführer: Wendelin Csauscher

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

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