Candoro GmbHLiquidiert

Selerweg 43, 12169 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 211350
Vorher
Canderol GmbH
Eingetragen
21.10.2019
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Produkten.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Candoro GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA 31.12.2022 31.12.2021
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 36.553,00 61.299,89
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 1.839.601,80 2.102.864,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 272.362,00 676.817,72
3. geleistete Anzahlungen 27.403.54 6.970,93
2.139.367,34
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 220.566,85 317.585,86
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 14.164,64 179.795,98
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 25.586.48 115.359,22
260.317,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 364.004,65 6.244,70
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 255.085,40 0,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 177.884,71 225.806,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) 796.974,76
III. Guthaben bei Kreditinstituten 1.348.473,37 247.342,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.647,27 1.023,16
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.901.216,19 5.594.400,57
12.484.549,90 9.535.511,13
PASSIVA 31.12.2022 31.12.2021
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 5.619.400,57 - 1.467.093,04
III. Jahresfehlbetrag 2.306.815,62 -4.152.307,53
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.901.216,19 5.594.400,57
0,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 17.554,49 59.138,19
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.262,90 40.260,67
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.262,90 Vj.: € 40.260,67)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.341.912,77 9.380.753,55
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.341.912,77Vj.: € 9.380.753,55)
(davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.411.104,08; Vj.: € 86.044,66)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 106.819,74 55.358,72
(davon aus Steuern: € 105.641,54; Vj.: € 55.358,72) 12.466.995,41
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vj.: € 0,00)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 106.819,74; Vj.: € 55.358,72)
12.484.549,90 9.535.511.13

ANHANG für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

1. Angaben zur Identifikation der Kapitalgesellschaft

Die Candoro GmbH (im Folgenden auch: "Gesellschaft") mit Sitz in 12169 Berlin ist in das Handelsregister B des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 211350 B eingetragen.

2. Grundlagen der Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274 a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

3. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) zur Anwendung. Der Ausweis erfolgt in €.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, angesetzt. Im Jahr des stände Zu- und Abgangs erfolgt die Abschreibung pro rata temporis nach vollen Monaten. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode entsprechend der Nutzungsdauer vorgenommen.

5. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von über 250,00 € bis 800,00 € wird das Wahlrecht zur Sofortabschreibung ausgeübt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 250,00 € werden als Sofortaufwand erfasst.

6. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

7. Flüssige Mittel

Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Fremdwährungsbestände werden zum Devisenkassamittelkurs am Stichtag bewertet.

8. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

9. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

10. Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe des Erfüllungsbetrages bemessen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

11. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

12. Umsatzerlöse

Der Ausweis der Umsatzerlöse erfolgt nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbundener Steuer. Entsprechend dem Realisationsprinzip erfolgt eine periodengerechte Erfassung.

Erläuterung zur Bilanz

Angaben zu den Aktiva

13. Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr gab es keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

14. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben im aktuellen Jahr sowie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

15. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel bestehen im Wesentlichen aus Guthaben bei Kreditinstituten. Zum 31. Dezember 2022 betragen die liquiden Mittel 1.348.473,37 € (31. Dezember 2021: 247.342,98 €).

Angaben zu den Passiva

16. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft lautet auf 25.000,00 € (31. Dezember 2021: 25.000,00 £€).

17. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen, wie im Vorjahr, nur sonstige Rückstellungen.

18. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr in Höhe von 10.930.808,69 € (31. Dezember 2021: 9.294.708,89 €).

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 10.930.808,69 € (31.12.2021: 9.294.708,89 €) enthalten.

19. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Ziff. 3 und 3a HGB

Die Miet- und Leasingverpflichtungen zum 31.12.2022 betragen 212.986,67 €.

Sonstige Angaben

20. Die Geschäftsführung der Candoro GmbH

Im Geschäftsjahr 2022 setzt sich die Geschäftsführung wie folgt zusammen:

Herr Dr. Hans-Georg Feldmeier (ab 26. April 2022)
Frau Silvia Ott (bis 4. Oktober 2022)
Herr Dr. Andreas Eberhorn (ab 4. Oktober 2022)

21. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Themis Beteiligungs-AG, Grünwald, einbezogen. Die Themis Beteiligungs-AG, Grünwald, stellt als Mutterunternehmen den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf.

22. Beschäftige

Im Jahresmittel des Geschäftsjahres waren 2022 insgesamt 26 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Berlin, den 11. Mai 2023

Dr. Hans-Georg Feldmeier

Dr. Andreas Eberhorn

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