KERVAN Großhandels GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.04.2009 bis zum 31.12.2009
Gewinn- und
Verlustrechnung in EUR
| 1. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
2.256,67€ |
| Umsatzerlöse |
229.817,21 € |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
299,24 € |
| 1771 Umsatzsteuer
7% |
14.602,29 € |
| 8125 Steuerfreie
innergem. Lieferungen |
6.595,00 € |
| 8300 Erlöser 7%
USt. |
207.545,64 € |
| 8400 Erlöser 19%
USt. |
775,04 € |
| 2.
Bestandveränderungen |
0,00€ |
| 3. Andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00€ |
| 4. Sonstige betriebliche
Einträge |
1.864,00€ |
| 8910 Entnahme Waren
Unternehmen 19% |
800,00 € |
| 8915 Entnahme Waren
Unternehemen 7% |
1.064,00 € |
| 5. Materialaufwand |
224.718,11 € |
| a) Aufwendungen f. RHB-
Stoffe u. bezogenen Waren |
224.718,11 € |
| 1576 Anrechenbare
Vorsteuer 19% |
825,74 € |
| 1571 Anrechenbare
Vorsteuer 7% |
784,98 € |
| 3300 Wareneingang 7%
Vostuer Vorsteuer |
11. 214,03 € |
| 3400 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
100,80 € |
| 3420 Innergem. Erwerb 7%
VST. / Ust. |
209.456,56 € |
| 3425 Innergem. Erwerb19%
VSt. / Ust. |
2.336,00 € |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
0,00 € |
| 6. Personalaufwand |
0,00€ |
| a) Löhne und
Gehälter |
0,00 € |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwend. F. Alterversorgung |
0,00 € |
| 7. Abschreibung |
0,00€ |
| a) Abschreibung auf
immaterielle Vermögensgüter |
0,00 € |
| b) Abschreib.a.
Vermögensgüter d. Umlaufvermögen |
0,00 € |
| 8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
4.706,43€ |
| a) Ordentliche
betriebliche Aufwendung |
4.706,43 € |
| a1) Raumkosten |
0,00 € |
| a2)
Grundstückstaufwendung |
0,00 € |
| a3) Versicherungen,
Beiträge, Abgaben |
230,00 € |
| 4380 Beiträge
IHK |
230,00 € |
| a4) Reperaturen und
Instandhaltung |
0,00 € |
| a5) Fahrzeugkosten |
71,43 € |
| 4500 Fahrzeugkosten |
71,43 € |
| a6) Werbe- und
Reisekosten |
191,00 € |
| 4610 Werbekosten |
176,00 € |
| 4655 Nicht
abzufähige Betriebsausgaben |
15,00 € |
| a7) Kosten der
Warenabgabe |
1.615,00 € |
| 4710
Verpackungsmaterial |
1.610,00 € |
| 4790 Aufwand für
Gewährleistungen |
5,00 € |
| a8) Verschiedene
betriebliche Kosten |
2.599,00 € |
| 4910 Porto |
1,83 € |
| 4920 Telefon |
278,11 € |
| 4930
Bürobedarf |
812,00 € |
| 4955
Buchführungskosten |
1. 126,96 € |
| 4969 Aufw. f. Abraum
-und Abfallbeseitigung |
170,79 € |
| 4970 Kosten des
Geldverkehrs |
209,31 € |
| b) Verluste a. d. Abgang
v. Gg.d. Anlagevermögen |
0,00 € |
| c) Verl.a. Wertmind.od.
Abgang Gg.d. Umlaufv. |
0,00 € |
| d) Einstellungeni.
Sonderpost.m. Rücklageanteil |
0,00 € |
| e) son. Aufw. im Rahmen
d. betr. Geschäftstätigk. |
0,00 € |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 € |
| 10. Ertr.and. Wertpap.u.
Ausl.d. Finanzanl.verm |
0,00 € |
| 11. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 € |
| 12. Abschr.a. Fin.
Anl.u. Wertpap.d. Umlaufverm. |
0,00 € |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 € |
| 17.
Außerordentliches Ergebnis |
0,00 € |
| 15. Außerord.
Erträge |
0,00 € |
| 16. Außerord.
Aufwend. |
0,00 € |
| 18. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
0,00 € |
| 19. Sonstige
Steuern |
37,50 € |
| 1791
Säumniszuschlag |
37,50 € |
| Gewinn: |
2.219,17€ |
Bilanz zum 31. Dezember 2010
AKTIVA
|
|
€ |
| A.
Anlagevermögen |
0,00 |
| I. Immaterielle
Vermögensstände |
0,00 |
| 1. Konzessionen, gew.
Schutzrechte und ähnliche |
0,00 |
| 2. Geshäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
0,00 |
| 1. Grundstücke und
Bauten |
0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- / Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen mit Beteiligung |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.001,05 |
| I. Vorräte |
0,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse
/ Leistungen |
0,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0 |
| II. Ford. U. so.
Verm.ggst |
2.511,26 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
2.511,26 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
2.511,26 |
| 1400 Forder. a.
Lieferungen und Leistungen |
2.511,26 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmer |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen mit Beteiligung |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Eigene Anteile |
0,00 |
| 3. Sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bankguthaben, Schecks |
11.489,79 |
| 1000 Kasse |
6.127,11 |
| 1200 Bank |
5.362,68 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe: |
14.001,05 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
€ |
| A. Eigenkapital |
12.628,69 |
| I. Gezeichnetes
Kapital |
10.409,52 |
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| 0810 Aussteh. Einl.gez.
Kap. Eingefordert |
-12.500,00 |
| 1880 Eigenverbrauch |
-2.090,48 |
| II.
Kapitalrückgabe |
0,00 |
| III.
Gewinnrückgaben |
0,00 |
| 1. Gesetzliche
Rückgabe |
0,00 |
| 2. Rücklage auf
eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
Satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. Andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Gewinnvortrag /
Verlustvortrag |
0,00 |
| V. Jahresüberschuss
/ Jahresfehlbetrag |
2.219,17 |
| 0000 Bilanzgewinn |
2.219,17 |
| B.
Rückstellungen |
0,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliches |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. Sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.372,36 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellung |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
8.102,77 € |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
8.102,77 |
| 1600 Verbindlich.a.
Lieferung u. Leistung. |
8.102,77 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten
eigene / gezogne Wechsel |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten an
Unternehmen mit Beteilig. |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| 8. Sonstige
Verbindlichkeiten |
-6.730,41 |
| Davon aus Steuern |
-6.730,41 |
| 1789 Umsatzstuer
laufendes Jahr |
6.730,41 |
| Davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit bis 1
Jahr |
0,00 |
| Restlaufzeit über 1
Jahr |
0,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe |
14.001,05 |
Anhang
Der Jahresabschluss der Kervan GmbH wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze
und Methoden.
BILANZ
Aktiva
A. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Einzelheiten der Forderungen befinden sich in den
Akten der Gesellschaft.
B. Kassenbestand
Zum Bilanzstichtag war ein Kassenbestand von EUR
6.127,11 vorhanden. Aufgrund der Kassenbuchaufzeichnungen
ergab sich eine Übereinstimmung zwischen Bilanzansatz
und vorhandenem Bargeldbestand.
C. Guthaben bei Kreditinstituten
Zum 31.12.2009 bestand folgendes Guthaben auf dem unten
aufgeführten
Geschäftskonto: Commerzbank Köln
Saldo am 31.12.2009 5.362,68 €
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse wurden netto ausgewiesen.
Die ausgewiesenen Beträge für Löhne und
Gehälter sowie die sozialen Abgaben stimmen mit den
Lohnkonten überein.
Die Einzelwerte der sonstigen betrieblichen Aufwendungen
sind dem Kontennachweis der Bilanz zu entnehmen.
Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer und 100% Gesellschafter
der GmbH ist Herr Hidir Düzyar.
Die Gewerbeanmeldung erfolgte bei der Stadt Köln am
01.04.2009.
Das Geschäftsjahr ist folglich vom
01.04.2009-31.12.2009.
Das Stammkapital der Gmbh ist 25.000 €
Die GmbH ist seit dem 22.05.2009 beim Amtsgericht
Köln unter HRB 66074 eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens ist der Großhandel mit
Geflügel und anderen Lebensmitteln.
Prognose für das Jahr 2009
Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2010 eine
Umsatzsteigerung.
Die Kervan GmbH wird im Jahr 2010 verschiedene Kunden
sowohl im Inland als im Ausland neu gewinnen. Durch die
neuen Kunden kommt es zu einer Umsatzsteigerung von ca.
30%.
Es wird auch kontinuierlich neues Personal eingestellt.
Die Kervan GmbH wird nach jetziger Aktenlage das Jahr 2009
mit einem Gewinn von 2.219,17 € abschließen.
|