ClearEnergy Mittelhessen GmbHLiquidiert

35516 Münzenberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 6662
Eingetragen
31.7.2008
Branche
Großhandel mit PhotovoltaikmodulenHerstellung von SolarwärmekollektorenElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Gegenstand
Der Verkauf von Komponenten und damit die Erstellung von schlüsselfertigen Systemlösungen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie die Erbringung von Planungsleistungen in diesem Segment.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Hofmann
seit 30.4.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
52.00%
48.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

26.000 €
52.00%
24.000 €
48.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ClearEnergy Mittelhessen GmbH

Münzenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 25.000,00
B. Anlagevermögen 12.508,00 12.112,00
I. Sachanlagen 12.508,00 12.112,00
C. Umlaufvermögen 237.924,43 76.615,64
I. Vorräte 83.217,95 18.748,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.613,74 47.520,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.092,74 10.346,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.327,24 2.306,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 251.759,67 116.034,09

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.574,89 11.366,34
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -25.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 2.000,00 0,00
III. Bilanzgewinn 574,89 -38.633,66
B. Rückstellungen 5.751,29 2.895,00
C. Verbindlichkeiten 218.433,49 101.772,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 251.759,67 116.034,09

Anhang

ClearEnergy Mittelhessen GmbH, Münzenberg

für das Geschäftsjahr 2010/2011
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. März 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Formvorschriften des HGB vorgenommen. Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 278 HGB. Die einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entsprechend den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden die ausstehenden Einlagen erstmals passivisch ausgewiesen und mit dem Stammkapital verrechnet. Im übrigen wurden die Bewertungs- und Bilanzeirungsmethoden unverändert gegenüber den Vorjahren beibehalten.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind überwiegend im Anhang zu finden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Zugänge zum Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten. Die Abgänge wurden mit Restbuchwerten im Zeitpunkt des Ausscheidens (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen) ausgebucht.

Die Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben. Selbständig nutzungsfähige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410 wurden im Anlagespiegel als Zugang erfasst und im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu stichtagsnahen Einstandspreisen oder den niedrigeren Anschaffungskosten bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte ausgehend vom Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in den Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren und gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 50.000,00. Es ist in Höhe von € 25.000 eingezahlt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).  


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsleitung und Vertretung erfolgte im Geschäftsjahr 2010/ 2011 durch den Geschäftsführer
  

Stefan Hofmann,
Elektroinstallateur und Energieberater,
Münzenberg


  Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Münzenberg, den 29. Juni 2011

 
 
Stefan Hofmann
 
 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2011 festgestellt.

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