WMGF
Engineering Systems GmbH
Bissendorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.555,00 |
4.241,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
250,00 |
417,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.305,00 |
3.824,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
30.493,23 |
29.237,88 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.913,93 |
8.847,51 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
27.579,30 |
20.390,37 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
212.030,31 |
122.687,64 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
245.078,54 |
156.166,52 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
262.030,31 |
172.687,64 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
212.030,31 |
122.687,64 |
| B.
Rückstellungen |
3.300,00 |
4.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
241.778,54 |
151.666,52 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
245.078,54 |
156.166,52 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2008
der Firma WMGF Engineering Systems GmbH,
Bissendorf
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma WMGF Engineering
Systems GmbH, Bissendorf, wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgte entsprechend den
Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB,
wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das
Gesamtkostenverfahren Anwendung fand.
Alle Wertansätze des Vorjahres wurden
unverändert übernommen. Ein grundlegender Wechsel
von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber
dem Vorjahr fand nicht statt.
Nach den § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden
mit ihren Anschaffungskosten abzüglich der
planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die
planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der
degressiven oder linearen Methode.
Außerplanmäßige Abschreibungen
wurden im Geschäftsjahr, wie auch im Vorjahr, nicht
vorgenommen.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit
Nennwerten bilanziert.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt
gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten. Für Risiken,
insbesondere für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften, war keine Vorsorge zu treffen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen
Rückzahlungsbetrag passiviert.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter betragen zum Bilanzstichtag 239 TEuro. Die
Verzinsung erfolgte mit 5 % p.a.
IV.
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr
Gerardus Wouterus Maria Wijdeven, Grave
Gerardus
Wouterus Maria Wijdeven, Grave
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