AUTO.net-GLASinnovation gmbh

Tieringer Straße 11, 72336 Balingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 780674
Eingetragen
28.1.2005
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Die Entwicklung von Software und Betrieb von Internet- Portalen und das Erbringen von damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen, wie Auftragsvermittlungsgeschäften, Vertriebsund Marketingleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Walter Merz
seit 17.8.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Albstadt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AUTO.net-GLASinnovation gmbh

Ebersbach/Fils

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 25.994,00 31.731,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.779,00 5.941,00
II. Sachanlagen 12.215,00 17.790,00
III. Finanzanlagen 8.000,00 8.000,00
B. Umlaufvermögen 118.709,05 141.241,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.538,69 34.558,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.170,36 106.682,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 575,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.703,05 173.547,14

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 58.289,16 83.063,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 34.092,36 55.369,56
III. Jahresfehlbetrag 24.774,27 21.277,20
IV. steuerlicher Ausgleichsposten 23.971,07 23.971,07
B. Rückstellungen 16.677,00 16.561,00
C. Verbindlichkeiten 21.140,97 20.411,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 48.595,92 53.511,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.703,05 173.547,14

Anhang

  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Steuergesetze und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 255 Abs. 2a HGB mit bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen (Entwicklungskosten) bewertet.

Sofern die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, werden keine Abschreibungen vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen EUR 16.677,00, davon entfallen auf:

Urlaub EUR 5.947,00
Abschluss- und Prüfungskosten EUR 2.700,00 Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen EUR 8.030,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 21.140,97 (Vorjahr: EUR 20.411,28).

Sonstige Angaben

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Petra Off

  

sonstige Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss  wurde am 27.02.2018 aufgestellt.
gez. Petra Off, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.03.2018 festgestellt.

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