INET3000 GmbHLiquidiert

61231 Bad Nauheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 7007
Vorher
INET 3000 GmbH
Eingetragen
14.10.1998
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Die Entwicklung, der Betrieb und Vertrieb und die Vermittlung von Services, Hardund Software für die Internet- und Telekommunikationsnutzung und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Vermittlung von Geschäften, die außerhalb des Gegenstandes gem. Abs. 1 des Unternehmens liegen. Eine Tätigkeit im Sinne des § 34 c Gewerbeordnung findet nicht statt.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Rosbacher Straße 6 61231 Bad Nauheim
14.300 €
55.00%
Rosbacher Straße 6 61231 Bad Nauheim
11.700 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

INET 3000 GmbH

Lahnau-Waldgirmes

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 460,63 1.726,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,57 8,57
II. Sachanlagen 377,06 1.643,06
III. Finanzanlagen 75,00 75,00
B. Umlaufvermögen 29.946,52 53.788,94
I. Vorräte 25.351,56 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.594,12 53.788,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,84 0,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.287,40 60.081,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.694,55 115.596,67

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 85.645,69 123.453,22
III. Jahresüberschuss 7.793,70 37.807,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 52.287,40 60.081,10
B. Rückstellungen 3.215,00 4.940,00
C. Verbindlichkeiten 79.479,55 110.656,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.263,21 86.742,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.694,55 115.596,67

Anhang


A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen:


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Die Wertansätze der Bilanz wurden unverändert übernommen. Die Vorjahreszahlen der einzelnen Bilanzpositionen sind unter der Spalte Vorjahr ausgewiesen.


Im Einzelnen wurden für die Erstellung des Jahresabschlusses folgende Grundsätze angewandt:


Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Als Nutzungsdauer wurden Zeiträume von bis zu 5 Jahren zugrundegelegt.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und -soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.


Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit ihren Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Marktpreisen des Bilanzstichtages bewertet.


Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten. Für ungängige und technisch veraltete Vorräte wurden entsprechende Bewertungsabschläge vorgenommen.


Den Bestandsrisiken wurde durch vorgenommenen Abwertungen ausreichend Rechnung getragen. Mit Verlusten bei deren Veräußerung ist nicht zu rechnen.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine branchenübliche Abschreibung zu den Forderungen ausreichend Rechnung getragen.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für solche Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag gebildet, die Ausgaben für einen Zeitraum nach dem Stichtag darstellen.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.


Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Nennbetrag oder dem beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt, sofern dieser den Nennbetrag übersteigt.


In den Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Änderungen eingetreten.


Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Geschäftsjahr


Es wurden keine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden-Änderungen im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr vorgenommen


B. Sonstige Pflichtangaben:


Feststellung des Jahresabschlusses


Die Gesellschafter des Unternehmens haben den Jahresabschluss am 28. April 2009 festgestellt.


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch


Herrn Alexander Plachy
geführt.


Angaben nach § 42 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


Sachverhalte                           Betrag           Vorjahr
                                                     EUR               TEUR  


Verbindlichkeiten                     0,00                  1,8


Haftungsübernahme-Erklärung

Für den Kapitalfehlbetrag in Höhe von € 52.287,40 hat Herr Alexander Plachy die persönliche Haftung übernommen.
  

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