SHLOK Textilhandelsgesellschaft mbH

Berner Heerweg 173, 22159 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 144742
Eingetragen
20.1.2017
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und Bekleidungszubehör
Gegenstand
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Textilien. Ausgenommen ist der Handel mit erlaubnispflichtigen Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Babeta Vijesh Kumar
seit 20.1.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Babeta Vijesh Kumar
22399 Hamburg, Müssenkoppel 1
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHLOK Textilhandelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz 31. Dezember 2018

Aktiva in €

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.754,00
00430 Ladeneinrichtung 2.754,00
Summe II. Sachanlagen 2.754,00
Summe A. Anlagevermögen 2.754,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 20.672,15
03980 Bestand - Waren 20.672,16
Summe I. Vorräte 20.672,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4. sonstige Vermögensgegenstände 27.075,96
01361 EC Karten 3.468,85
01507 Forderungen gegen Gesellschafter 21.643,29
01545 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 686,16
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % 6,16
01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % 4.026,65
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 28.580,06
01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % -4.026,65
01776 Umsatzsteuer 19 % -35.957,34
01760 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 8.688,78
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.075,96
IV. Kassenbestand, Guthaben
b. Kreditinstituten, Postgiro 1.137,31
01000 Kasse Eppendorf 147,69
01001 Kasse EKZ Farmsen 185,83
01200 Bank 803,79
Summe B. Umlaufvermögen 48.885,42
Summe Aktiva 51.639,42

Passiva

A. Eigenkapital
I. Kapital
Variables Kapital
00880 Variables Kapital -856,65
Summe I. Kapital -856,65
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -14.008,10
Summe A. Eigenkapital -14.864,75
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 1.000,00
00970 Sonstige Rückstellungen 1.000,00
Summe C. Rückstellungen 1.000,00
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 58.533,47
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.533,47
8. sonstige Verbindlichkeiten 6.970,70
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 5.151,71
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 1.032,99
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 99,84
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 686.16
Summe D. Verbindlichkeiten 65.504,17
Summe Passiva 51.639,42

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2018

Ergebnis nach Steuern
Umsatzerlöse 189.249,14
08400 Erlöse 19 % Farmsen 144.562,74
08401 Erlöse 19 % Eppendorf 44.686,40
Materialaufwand -119.282,69
03400 Wareneingang -19 % Vorsteuer -100.171,50
03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -21.192,85
03736 Erhaltene Skonti -10 % Vorsteuer 45,90
03800 Bezugsnebenkosten -124,89
03950 Bestandsveränderungen Waren 2.160,65
Personalaufwand -43.540,03
04110 Löhne -1.032,99
04120 Gehälter -38.364,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -2.189,04
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -2,00
04190 Aushilfslöhne -1.920,00
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen -32,00
Abschreibungen -348,00
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -348,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -32.389,48
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -16.739,68
04211 Miete Eppendorf -9.517.16
04240 Gas Strom Wasser -6.032,64
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -514,69
04380 Beiträge -230,00
04390 Sonstige Abgaben -284,69
Werbe- und Reisekosten -1.133,70
04600 Werbekosten -970,65
04640 Repräsentationskosten  -5,02
04650 Bewirtungskosten -158,03
Kosten der Warenabgabe -71,94
04730 Ausgangsfrachten -71,94
verschiedene betriebliche Kosten -5.974,20
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -428,98
04910 Porto -44,05
04920 Telefon -1.021,67
04930 Bürobedarf -146,25
04955 Buchführungskosten -2.598,24
04970 Kosten des Geldverkehrs -838,28
04971 Card Tech Gebühren -787,83
04980 Sonstiger Betriebsbedarf -108,90
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen -40.084,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2,51
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -2.51
Summe Ergebnis nach Steuern -14.008,10
Gesamt -14.008,10
Verlust 14.008,10

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