Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 754006
Eingetragen
16.9.2015
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Entwicklung und Verwaltung eigenen Immobilienvermögens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Valentino Camilli
seit 28.6.2024
Geschäftsführer
Sandro Camilli
seit 16.9.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Stuttgart
22.450 €
89.80%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CM Amadeus GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 16.705.950,11 17.015.313,11
I. Sachanlagen 16.705.950,11 17.015.313,11
B. Umlaufvermögen 831.487,10 995.838,36
I. Vorräte 28.260,04 39.531,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 725.462,02 695.065,78
davon gegen Gesellschafter 536.837,50 512.487,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.765,04 261.240,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.538,38 0,00
Aktiva 17.539.975,59 18.011.151,47

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 555.890,50 259.361,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 234.361,11 -104.886,19
III. Jahresüberschuss 296.529,39 339.247,30
B. Rückstellungen 128.898,00 113.202,60
C. Verbindlichkeiten 16.851.158,53 17.634.880,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.280.110,10 1.788.118,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.571.048,43 15.846.761,63
davon gegenüber Gesellschaftern 490.603,54 581.604,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.028,56 3.707,53
Summe Passiva 17.539.975,59 18.011.151,47

Anhang

1.  Allgemeine Angaben

Die Firma der Gesellschaft lautet CM Amadeus GmbH. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HR B 754006 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. Die Geschäftsleitung befindet sich ebenfalls an diesem Ort.

Der Jahresabschluss der CM Amadeus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen um eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung wurden daher die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2.  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird im Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentums mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich, soweit abnutzbar, nutzungsbedingter planmäßiger und ggf. außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung zeitanteilig oder pro-rata-temporis. Die Abschreibung bemisst sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, welche drei bis 40 Jahre beträgt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert nach Abzug der erforderlichen Wertberichtigungen bilanziert.

Das Eigenkapital wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 2 HGB Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

3.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Entwicklung der Abschreibungen im Geschäftsjahr können aus dem als Anhang beigefügten Anlagenspiegel (Anlage IIIa) entnommen werden.

Angabe zu Forderungen

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von TEUR 537 (Vorjahr: TEUR 512) ausgewiesen, welche mit 2,5 % p. a. über Basiszins der Deutschen Bundesbank verzinst werden. Des Weiteren werden Forderungen in Höhe von TEUR 179 (Vorjahr: TEUR 165) gegen Schwester-Kapitalgesellschaften ausgewiesen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Nachfolgend werden die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dargestellt:


Restlaufzeit
Restlaufzeit
Restlaufzeit
Gesamt

bis 1 Jahr
1 - 5 Jahren
über 5 Jahre


EUR
EUR
EUR
EUR
Darlehen




KSK Ravensburg




Nr. 6001331600
20.012,04
80.048,16
365.540,46
465.600,66
KSK Esslingen-Nürtingen




Nr. XXX24
6.996,00
27.864,00
138.322,00
173.182,00
Nr. XXX22
11.765,97
47.063,88
386.338,15
445.168,00
Nr. XXX67
64.367,76
257.471,04
2.116.303,62
2.438.142,42
Nr. XXX0
142.744,25
531.661,64
6.114.108,94
6.788.514,83
Nr. XXX34
169.278,55
677.114,20
4.796.225,70
5.642.618,45

415.164,57
1.621.222,92
13.916.838,87
15.953.226,36



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden auf den Grundstücken der Gesellschaft, Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen sowie Bürgschaften des Gesellschafter-Geschäftsführers gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 45) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 26) über ein Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt TEUR 491 (Vorjahr: TEUR 582) und Schwestern-Kapitalgesellschaften in Höhe von TEUR 268 (Vorjahr: TEUR 497).

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 831 (Vorjahr: TEUR 1.145) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 29 (Vorjahr: TEUR 0)  über ein Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Gesellschaft hat die gesamtschuldnerische Mithaftung für Bankdarlehen einer  Schwester-Kapitalgesellschaft übernommen. Die Darlehen valutieren auf TEUR 3.049 per 31.12.2023.

4.  Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Sandro Camilli
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Herr Valentino Camilli
ausgeübter Beruf:
Kaufmann (ab 28.06.2024)



Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von TEUR 297 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Stuttgart, 28 März 2025

Sandro Camilli

Valentino Camilli

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025 festgestellt.

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