Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 12933
Eingetragen
12.5.2000
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikBeteiligungsgesellschaftenEinzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen sowie Geräten in der Kommunikationstechnik, die Vermietung und das Verleasen von Geräten in der Kommunikationstechnik, ferner der Handel mit allen Geräten in diesem Bereich. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen im In- und Ausland übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen.

Historie

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Management

NameRolle
Hans van Gent
seit 17.3.2005
Vorstandsmitglied

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Next Invest Private Equity BVNLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Next Invest Private Equity BV
Netherlands
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

01081 Telecom AG

Heinsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Lagebericht

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gegenstand der 01081 Telecom AG ist u.a. die Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen sowie Geräten in der Kommunikationstechnik im weitesten Sinne. Die Gesellschaft hat am 08.11.2001 von der Bundesnetzagentur die Einwahlnummer gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 TKG für Sprachtelefonie auf der Basis selbst betriebener Telekommunikationsnetze erhalten und tritt ausschließlich als Call-by-Call Anbieter unter der Verbindungsnetzkennzahl "01081" auf. Daher ist dieser Teil des Telekommunikationsmarktes zu untersuchen.

Insgesamt ist das Call-by-Call Geschäft rückläufig. Die Gründe hierfür sind Substitutionseffekte durch Telekommunikationsanschlüsse in denen bereits Flatrates für Sprachtelefonie enthalten sind, sinkende Preise im Mobilfunk und Sprachtelefonie per Voice-over-Internet. Von allen konkurrierenden Wettbewerbsmodellen werden Gespräche in das Ausland und Gespräche vom Festnetz in Mobilfunknetze weniger substituiert, da hierzu kaum Flatrates angeboten werden oder deren Preis so hoch ist, dass weniger Nachfrage entsteht. Daher werden Call-by-Call Produkte speziell in diesen Sektoren noch länger eine Rolle spielen.

Die 01081 Telecom AG ist seit Juli 2002 auf dem Call-by-Call-Markt aktiv. Die Gesellschaft hat bis einschließlich 2004 von dem dynamisch wachsenden Telekommunikationsmarkt in der Gesamtbranche profitiert. Die Geschäftsjahre 2005, 2006 und 2007 waren jedoch durch den starken Konkurrenzdruck der Gesamtbranche, insbesondere durch die Einführung von sogenannten Flatrates, geprägt. Der Umsatz 2007 war weiterhin rückläufig. Dadurch verschlechterte sich auch das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2007 waren die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 47 % auf 30.833 TEUR gesunken. Das Jahresergebnis 2007 verschlechterte sich um 49 % auf 2.209 TEUR.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Tendenz in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung der Branche weiter anhalten wird.

Die 01081 Telecom AG greift auf eine vorhandene Infrastruktur zurück, daher ist ein eigenes Zugangsnetz bis zum Kunden nicht notwendig. Die 01081 Telecom AG nutzt sowohl das Netzwerk von verbundenen Unternehmen als auch von externen Anbietern. Entsprechend ist das Risiko auf der Beschaffungsseite als gering einzustufen. In 2007 waren daher keine Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur vorzunehmen.

Die administrativen Tätigkeiten sowie Vertrieb und Marketing sind ebenso auf fremde sowie verbundene Unternehmen übertragen worden.

II. Darstellung der Lage

1. Umsatz- und Ertragslage

Die wesentlichen Daten zur Umsatz- und Ertragslage ergeben sich aus folgender Übersicht:

  01.01. bis   01.01. bis  
  31.12.2007   31.12.2006  
  TEUR % TEUR %
Umsatzerlöse 30.833,9 100,0 58.619,6 100,0
+ Sonstige betriebliche Erträge 2.563,1 8,3 286,5 0,5
- Materialaufwand 22.005,3 71,4 40.545,5 69,2
= Rohergebnis 11.391,7 36,9 18.360,6 31,3
- Personalaufwand 31,3 0,1 30,3 0,1
- Abschreibungen 0,4 0,0 0,4 0,0
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.913,6 9,4 6.161,5 10,5
= Betriebsergebnis 8.446,4 27,4 12.168,4 20,8
+ Finanzerträge 455,9 1,5 150,9 0,3
- Finanzaufwand 3.867,1 12,5 5.362,2 9,1
= Finanzergebnis -3.411,2 -11,1 -5.211,3 -8,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.035,1 16,3 6.957,1 11,9
- EE-Steuern 2.825,2 9,2 2.569,2 4,4
= Jahresergebnis 2.209,9 7,2 4.387,9 7,5
  Änderung ggü.  
  dem Vorjahr in  
  TEUR %
Umsatzerlöse -27.785,7 -47,4
+ Sonstige betriebliche Erträge 2.276,6 794,6
- Materialaufwand -18.540,2 -45,7
= Rohergebnis -6.968,9 -38,0
- Personalaufwand 1,0 3,3
- Abschreibungen 0,0 0,0
- Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.247,9 -52,7
= Betriebsergebnis -3.722,0 -30,6
+ Finanzerträge 305,0 202,1
- Finanzaufwand -1.495,1 -27,9
= Finanzergebnis 1.800,1 -34,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.922,0 -27,6
- EE-Steuern 256,0 10,0
= Jahresergebnis -2.178,0 -49,6

2. Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Vermögenslage und die Kapitalstruktur stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Vermögenslage

  31.12.2007   31.12.2006  
  TEUR % TEUR %
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,1 0,0 2,6 0,0
II. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,0 0,3 52,5 0,3
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.050,0 12,1 0,0 0,0
4. sonstige Ausleihungen 20,0 0,2 0,0 0,0
  1.097,1 12,7 55,1 0,3
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.639,9 42,0 6.337,8 39,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.177,8 13,6 5.798,2 36,3
3. sonstige Vermögensgegenstände 2.680,5 30,9 3.715,1 23,2
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69,0 0,8 79,7 0,5
  7.567,2 87,3 15.930,8 99,7
  8.664,4 100,0 15.985,9 100,0
  Veränderung  
  TEUR %
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten -0,5 -19,2
II. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen -27,5 -52,4
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.050,0 0,0
4. sonstige Ausleihungen 20,0 0,0
  1.042,0 1.891,1
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -2.697,9 -42,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen -4.620,4 -79,7
3. sonstige Vermögensgegenstände -1.034,6 -27,8
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks -10,7 -13,4
  -8.363,6 -52,5
  -7.321,5 -45,8

Entwicklung der Kapitalstruktur

  31.12.2007   31.12.2006  
  TEUR % TEUR %
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 50,0 0,6 50,0 0,3
II. Gewinnrücklagen        
1. gesetzliche Rücklage 5,0 0,1 5,0 0,0
III. Bilanzgewinn 6.684,2 77,1 14.644,2 91,6
  6.739,2 77,8 14.699,2 91,9
B. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen 417,7 4,8 0,0 0,0
2. sonstige Rückstellungen 154,0 1,8 125,0 0,8
  571,7 6,6 125,0 0,8
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11,4 0,1 636,0 4,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.248,4 14,4 276,6 1,7
3. sonstige Verbindlichkeiten 93,7 1,1 249,0 1,6
  1.353,5 15,6 1.161,6 7,3
  8.664,4 100,0 15.985,9 100,0
  Veränderung  
  TEUR %
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 0,0 0,0
II. Gewinnrücklagen    
1. gesetzliche Rücklage 0,0 0,0
III. Bilanzgewinn -7.960,0 -54,4
  -7.960,0 -54,2
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 417,7 0,0
2. sonstige Rückstellungen 29,0 23,2
  446,7 357,4
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -624,6 -98,2
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 971,8 351,3
3. sonstige Verbindlichkeiten -155,3 -62,4
  191,9 16,5
  -7.321,5 -45,8

3. Kapitalflussrechnung

Die Finanzlage der Gesellschaft ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

  2007 2006
  TEUR TEUR
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit    
Jahresergebnis 2.210 4.388
+ Abschreibungen auf Anlagevermögen    
Abnahme (+), Zunahme (./.) der Aktiva und    
Zunahme (+), Abnahme (./.) der Passiva    
Vorratsvermögen    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.674 13.003
Sonstige Vermögensgegenstände 1.414 -7.193
Rückstellungen 2.419 12.996
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 946 -21.154
sonstige Verbindlichkeiten, passiver RAP 313 3.627
Ausgleich von Rundungsdifferenzen   1
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 9.976 5.668
Cash Flow aus dem Investitionsbereich    
./. Investitionen in Anlagevermögen -2 0
+ Abgänge Anlagevermögen 0 0
+ Abgänge Finanzanlagen, Versicherungsansprüche -1.043 -25
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich -1.045 -25
Cash Flow aus dem Finanzbereich    
Einzahlungen aus EK-Zuführungen    
./. Auszahlungen aus EK-Zuführungen -10.170 -5.900
+ Einzahlungen lngf. Finanzierung 1.228 277
./. Auszahlungen lngf. Finanzierung 0 0
Mittelzufluss aus dem Finanzbereich -8.942 -5.623
Veränderung der liquiden Mittel    
Liquide Mittel am Jahresanfang 80 60
Liquide Mittel am Jahresende 69 80
Ausgleich von Rundungsdifferenzen   -1
Veränderung der liquiden Mittel -11 19

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Geschäftslage wird zukünftig weiterhin von der Entwicklung alternativer Technologien und Preisangeboten auf dem Telekommunikationsmarkt abhängen.

Nach Einschätzung des Vorstands wird die zunehmende Konkurrenz den Margendruck weiter verschärfen. Auch die Angebote an Flatrates, die verbesserten Angebote im Bereich Mobilfunktelefonie sowie die Entwicklung der Internet-Telefonie (VoIP) werden einen bedeutenden Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben. Die Konsumenten werden immer stärker die Angebote mobiler Telefonie sowie das Telefonieren über PCs, die heute allerorts verfügbar sind, nutzen.

Das Telefonieren über das Festnetz wird sich daher in den nächsten Jahren grundlegend verändern und immer mehr an Bedeutung verlieren. Dies wird nicht nur zu einer drastischen Minderung der verkauften Telefonminuten, sondern auch zu einem weiteren Preisverfall führen. Für die Folgejahre wird aufgrund der zu erwartenden Entwicklung im Call-by-Call-Bereich davon ausgegangen, dass die Umsätze grundsätzlich rückläufig sein werden.

Die Geschäftsleitung rechnet daher ebenfalls mit einer rückläufigen Umsatzentwicklung und Gewinnentwicklung in den Folgejahren. Auch die Umsätze im ersten Halbjahr 2008 sind rückläufig.

IV. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die geeignet sind, die Lage der Gesellschaft erheblich zu beeinflussen, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung sind derzeit keine besonderen Risiken erkennbar, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben oder die den Fortbestand des Unternehmens in Frage stellen könnten.

V. Abhängigkeitsbericht

Die Gesellschaft war gemäß den vorliegenden Mitteilungen im gesamten Geschäftsjahr 2007 von der Next Invest Private Equity BV mit Sitz in 2587 BP´s-Gravenhage, Niederlande, abhängig.

Demgemäß hat der Vorstand einen Abhängigkeitsbericht erstellt, der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kunz & Partner geprüft und mit einem uneingeschränkten Testat versehen wurde.

Der Vorstand erklärt am Schluss des Berichtes: "Die 01081 Telecom AG erhielt bei allen in diesem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften mit dem herrschenden Unternehmen, mit verbundenen Unternehmen sowie mit Dritten auf Veranlassung des herrschenden Unternehmens eine angemessene Gegenleistung und wurde durch die in dem Bericht angegeben getroffenen oder unterlassenen Maßnahmen nicht benachteiligt. Dieser Beurteilung liegen die Umstände zu Grunde, die dem Vorstand zum Zeitpunkt der berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 nicht vorgelegen."

 

Heinsberg, den 15.12.2008

01081 Telecom AG

Hans van Gent, Vorstand

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 1.097.130,00 55.056,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.130,00 2.556,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 2.130,00 2.556,00
II. Finanzanlagen 1.095.000,00 52.500,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 52.500,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.050.000,00 0,00
3. sonstige Finanzanlagen 20.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 7.567.240,84 15.930.809,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.498.199,29 15.851.149,84
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.177.766,13 5.798.246,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.320.433,16 10.052.903,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.041,55 79.659,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.664.370,84 15.985.865,16

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 6.739.156,16 14.699.190,71
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Bilanzgewinn 6.684.156,16 14.644.190,71
B. Rückstellungen 571.741,00 125.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.353.473,68 1.161.674,45
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.248.394,60 276.624,88
2. sonstige Verbindlichkeiten 105.079,08 885.049,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.664.370,84 15.985.865,16

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1. Rohergebnis 11.391.706,04 18.360.569,09
2. Personalaufwand 31.298,76 30.279,95
a) Löhne und Gehälter 26.071,55 25.194,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 5.227,21 5.085,62
3. Abschreibungen 426,00 426,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 426,00 426,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.913.591,07 6.161.473,81
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 455.857,76 150.903,58
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 253.334,15 293,50
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme 3.613.767,37 5.361.874,42
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.035.146,45 6.957.124,99
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.825.181,00 2.569.206,00
10. Jahresüberschuss 2.209.965,45 4.387.918,99

Ergebnisverwendung

  1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
10. Jahresüberschuss 2.209.965,45 4.387.918,99
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 14.644.190,71 16.156.271,72
12. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung GJ 10.170.000,00 5.900.000,00
13. Bilanzgewinn 6.684.156,16 14.644.190,71

Anhang

A. Vorbemerkung

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 der 01081 Telecom AG entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Für die Gliederung und Bewertung werden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet, ergänzend hierzu werden die Vorschriften des Aktiengesetzes sowie der Satzung beachtet. Es werden die Gliederungsvorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angewandt. Daneben werden steuerliche Vorschriften ebenfalls berücksichtigt, soweit sie die Bilanzierung und Bewertung betreffen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

I. Anlagevermögen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Nutzungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

2. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Abschreibungen waren nicht notwendig.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um eine 100-prozentige Beteiligung an der 01076 Telecom GmbH, Heinsberg, der im Geschäftsjahr auch ein Darlehen (Ausleihung) gewährt worden ist. Die Gesellschaft hat gegenüber der 01076 Telecom GmbH den Rangrücktritt erklärt.

Daneben wurde einer weiteren Gesellschaft ein langfristiges Darlehen gewährt (sonstige Ausleihung).

II. Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Nicht mehr werthaltige Forderungen werden in angemessenem Umfange wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3% auf alle nicht wertberichtigten Forderungen gebildet.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Aufgrund von Aufrechnungsvereinbarungen werden wesentliche wechselseitige Lieferungs- und Leistungsbeziehungen auf Verrechnungskonten geführt.

III. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

1. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden jeweils in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährung gab es zum Bilanzstichtag nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr mit diesen Gesellschaften. Aufgrund von Aufrechnungsvereinbarungen werden wesentliche, wechselseitige Lieferungs- und Leistungsbeziehungen auf Verrechnungskonten geführt.

C. Angaben zur Bilanz

I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:

Forderungen Laufzeit unter ein Jahr
EUR
Laufzeit über ein Jahr
EUR
Forderungen gesamt
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 3.639.917,93 0,00 3.639.917,93
gegenüber verbundenen Unternehmen 1.177.766,13 0,00 1.177.766,13
davon gegenüber Gesellschaftern 244.405,14 0,00 244.405,14
sonstige Vermögensgegenstände 2.680.515,23 0,00 2.680.515,23
Gesamt 7.498.199,29 0,00 7.498.199,29

Unter der Position "Forderungen gegen verbundene Unternehmen" sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten, die erst im folgenden Wirtschaftsjahr abgerechnet und daher erst im folgenden Geschäftsjahr fällig wurden.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen enthalten, die erst im folgenden Wirtschaftsjahr abgerechnet und erst im folgenden Geschäftsjahr fällig wurden. Die im Folgejahr fälligen Steuererstattungsansprüche betrugen am Bilanzstichtag TEUR 2.177 (Vorjahr TEUR 2.314).

Daneben beinhaltet die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" Verrechnungskonten, die aufgrund von Aufrechnungsvereinbarungen auch wechselseitige Lieferungs- und Leistungsbeziehungen enthalten. Diesbezüglich wären originär TEUR -120,0 der Position "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" zuzuordnen. Zur besseren Übersicht wurde auf eine Umgliederung verzichtet.

Im Vorjahr wurden diesbezügliche Leistungen in Höhe von TEUR 10,6 unter der Position "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen.

II. Rückstellungen/Verbindlichkeiten

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Posten enthalten:

Rückstellungen für 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 15.000,00 14.500,00
IHK Beiträge 70.000,00 57.500,00
sonstiges 69.000,00 53.000,00
Gesamt 154.000,00 125.000,00

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:

Verbindlichkeiten Laufzeit unter einem Jahr
EUR
Laufzeit ein bis fünf Jahre
EUR
Laufzeit über fünf Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gesamt
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 11.390,14 0,00 0,00 11.390,14
gegenüber verbundenen Unternehmen 1.248.394,60 0,00 0,00 1.248.394,60
Sonstige 93.688,94 0,00 0,00 93.688,94
Gesamt 1.353.473,68 0,00 0,00 1.353.473,68

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Die Verbindlichkeiten sind gänzlich ungesichert.

In den Positionen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten enthalten, die erst im folgenden Wirtschaftsjahr abgerechnet und erst im folgenden Geschäftsjahr fällig wurden.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsätze wurden ausschließlich durch den An- und Verkauf und die Vermittlung von Telekommunikationsdienstleistungen für In- und Auslandsgespräche erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind aperiodische Erträge in Höhe von TEUR 2.500 enthalten. Sie stammen aus einer Entschädigung aus einem Vergleich mit einem Carrier.

Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 2.825 belastet.

E. Sonstige Anhangvorschriften gemäß § 285 ff HGB

I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Die Gesellschaft hat diverse Verträge zur Nutzung der notwendigen technischen Einrichtungen sowie für die Erbringung von diversen Dienstleistungen abgeschlossen. Diese Verträge haben eine unbegrenzte Laufzeit und sind mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von dem Wert der gemieteten Gegenstände bzw. dem Umfang der erhaltenen Dienstleistung.

II. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 und 9 HGB

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2007 eine (Vorjahr: eine) Angestellte. Vergütungen an die Geschäftsführung wurden nicht gezahlt.

III. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans gemäß § 285 Nr. 10 HGB

1. Vorstand

Alleiniger Vorstand war im Geschäftsjahr 2007 Herr Hans van Gent, Kaufmann, Barendrecht, Niederlande.

2. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2007:

Frau Elke Hoffmann, Kauffrau, VA Monster, Niederlande (Vorsitzende des Aufsichtsrates)

Frau Edith von Zon-Jongeneel, Kauffrau, Ridderkerk, Niederlande

Herr Elmar Diermann, kaufmännischer Angestellter, Hagen.

Vorstand und Aufsichtsrat erhielten im Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge.

IV. Mutterunternehmen gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Alleinige Gesellschafterin war im Geschäftsjahr die Firma Next Invest Private Equity B.V., BP's Gravenhage, Niederlande.

V. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien zu je 1 EURO. Die Aktien sind auf den Inhaber ausgestellt. Die Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien ist möglich, bisher aber nicht erfolgt. Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr: EUR 14.644.190,71
Vorabausschüttungen EUR - 10.170.000,00
Jahresüberschuss Geschäftsjahr: EUR 2.209.965,45
Bilanzgewinn EUR 6.684.156,16

VI. Bilanzaufstellung nach Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.209.965,45 mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 14.644.190,71 unter Berücksichtigung der Vorabausschüttung im laufenden Jahr in Höhe von EUR 10.170.000,00 zu verrechnen und den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.684.156,16 auf neue Rechnung vorzutragen.

VII. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält folgende wesentliche Beteiligungen:

Firma: 01076 Telecom GmbH, Heinsberg
Höhe Anteil am Kapital: 100%
Eigenkapital: 25.000,00
Ergebnis Geschäftsjahr 2007: Verlust EUR 283.464,10

Im Geschäftsjahr 2007 wurde die Beteiligung (100 %) an der Talinco GmbH, Heinsberg, veräußert. Der diesbezügliche Ergebnisabführungsvertrag endete ebenfalls zum 31.12.2007.

VIII. Sonstige Angaben

Aufgrund von Aufrechungsvereinbarungen werden wesentliche wechselseitige Lieferungs- und Leistungsbeziehungen auf aktiven/passiven Verrechnungskonten geführt. Diese betreffen sowohl verbundene als auch dritte Unternehmen. Aus diesem Grund war in den Bilanzpositionen Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten Umgliederungen vorzunehmen (§ 265 Abs. 1 HGB).

Die Umgliederungen betreffen die Bilanzpositionen Forderungen aus Lieferung und Leistungen (+ T€ 146), Forderung gegen verbundene Unternehmen (+ T€ 214), Sonstige Vermögensgegenstände (- T€ 419), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- T€ 25), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (- T€ 37) und Sonstige Verbindlichkeiten (+ T€ 3).

 

Heinsberg, den 15. Dezember 2008

Hans van Gent, Vorstand

Anlagespiegel

  Anschaf- Zugänge Abgänge Anschaf-
  fungskosten     fungskosten
  01.01.2007     31.12.2007
  EUR EUR EUR EUR
Immaterielle Vermögens-        
gegenstände        
Ähnliche Rechte und Werte 4.260,00 0,00 0,00 4.260,00
Finanzanlagen        
Beteiligungen an verbundenen        
Unternehmen 52.500,00 0,00 27.500,00 25.000,00
Ausleihungen an verbundene        
Unternehmen 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
Sonstige Ausleihungen 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
  56.760,00 1.070.000,00 27.500,00 1.099.260,00
  Kumulierte    
  Abschrei- Abschrei-  
  bungen bungen Buchwert Buchwert
  31.12.2007 2007 31.12.2007 31.12.2006
  EUR EUR EUR EUR
Immaterielle Vermögens-      
gegenstände      
Ähnliche Rechte und Werte 2.130,00 426,00 2.130,00 2.556,00
Finanzanlagen      
Beteiligungen an verbundenen      
Unternehmen 0,00 0,00 25.000,00 52.500,00
Ausleihungen an verbundene      
Unternehmen 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 20.000,00 0,00
  2.130,00 426,00 1.097.130,00 55.056,00

Berichtsprüfung

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

01081 Telecom AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Düsseldorf, 27. Januar 2009

Kunz & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Ernestine Kunz, Wirtschaftsprüferin

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