HR Consulting GmbHLiquidiert

Kanalweg 63, 92360 Mühlhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 17502
Vorher
DOMA Möbelhandels GmbH Helneder - KölblDOMA Möbelhandels GmbH Helneder
Eingetragen
1.9.2000
Branche
Architekturbüros für HochbauErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Erbringung von Beratungsleistungen und Dienstleistungen für den Möbeleinzel- und Großhandel sowie Verwaltung vom Immobilien und Kapitalanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Reinhold Helneder
seit 16.4.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DOMA Möbelhandels GmbH Helneder

Freystadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 193.984,76 120.339,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 192.982,76 119.337,43
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 370.336,47 349.744,88
I. Vorräte 53.922,15 29.477,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.484,79 128.090,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 175.929,53 192.177,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 8.329,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 564.321,23 478.414,01

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 301.369,18 196.374,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 100,00 0,00
III. Bilanzgewinn 276.269,18 171.374,52
B. Rückstellungen 134.409,00 149.966,25
C. Verbindlichkeiten 128.543,05 132.073,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 564.321,23 478.414,01

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Steuerrechts angewandt.

Die DOMA Möbelhandels GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen, bei den beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, für Wirtschaftsgüter von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR wurde, da es sich um einen Wert von untergeordneter Bedeutung handelt, die steuerliche Sondervorschrift für Sammelposten angewandt.

Bei den Vorräten wurden die Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe mit den Anschaffungskosten, die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen mit den Herstellungskosten, bzw., soweit eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt, mit dem niedrigerem Teilwert angesetzt. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten, sowie Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko wurden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt, auf fremde Währung lautende liquide Mittel bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen unter Verwendung der "Heubeck´schen Richttafeln 2005 G" mit dem Rechnungszinsfuß von 6% berechnet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Nach § 275 (2) HGB wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß §265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Die Bilanzierung erfolgt nach Verwendung des Jahresüberschusses (§ 268 HGB).

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2009-31.12.2009

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr beträgt 69.483,43 €.

01.01.2008-31.12.2008

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr beträgt 61.061,35 €.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €.

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

3. Verbindlichkeiten

01.01.2009-31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 128.543,05 €, davon gegen Gesellschafter 1.291,85 €.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre beträgt 0,00 €.

01.01.2008-31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 132.073,24 €, davon gegen Gesellschafter 1.242,16 €.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre beträgt 0,00 €.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war:

Herr Reinhold Helneder, Modellbauer

Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist Herr Reinhold Helneder befreit.

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