Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 261230
Eingetragen
18.1.1980
Branche
Schornstein-, Feuerungs- und IndustrieofenbauBau von Industrieanlagen, außer GebäudenHerstellung von Dampfkesseln und Kesseln zum Erzeugen von überhitztem Wasser
Gegenstand
Errichtung und Instandhaltung von Kesselanlagen und ähnlichen Einrichtungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Fabio Keim-Macrini
seit 2.7.2024
Geschäftsführer
Elke Keim
seit 2.7.2024
Prokura
Hans-Dieter Keim
seit 21.9.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Keim GmbH

Waiblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 82.107,00 86.543,00
I. Sachanlagen 82.107,00 86.543,00
B. Umlaufvermögen 1.447.644,69 1.362.821,97
I. Vorräte 599.921,90 683.770,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 221.582,22 208.289,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 626.140,57 470.762,38
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung   2.186,00
Aktiva 1.529.751,69 1.451.550,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 630.697,61 415.855,86
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 346.291,27 244.208,43
III. Jahresüberschuss 258.841,75 146.082,84
B. Rückstellungen 325.944,06 252.411,00
C. Verbindlichkeiten 573.110,02 783.284,11
Summe Passiva 1.529.751,69 1.451.550,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufge­stellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Keim GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Waiblingen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 261230

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rück­stel­lungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be­ur­tei­lung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensionsrückstellung kam im Jahr 2022 erstmals IDW RH FAB 1.021 zum Ansatz. Der Ausweis erfolgt unter Ansatz des Aktivprimaten (Wahlrecht im ersten Bilanzjahr).

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermö­gens­wer­ten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden (Pensions-Rückstellung zur Saldierung)
135.963,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte (Verpfändete Rückdeckungsversicherungen)
132.336,00
verrechnete Aufwendungen
8.899,00
verrechnete Erträge
0,00


Der Betrag der weiteren Pensions-Rückstellungen ohne Saldierung beträgt 121.438,-- Euro.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen ist ein nicht verpfändeter Rückdeckungsversiche­rungsanspruch mit 45.025,-- Euro enthalten.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 573.110,02 Euro (Vorjahr: 783.284,11 Euro).

  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

 

Waiblingen, den 04. Februar 2025

gez. Hans-Dieter Keim, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.02.2025 festgestellt.

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