PLATON SERVICES GmbHLiquidiert

Hopfenplatz 5, 39120 Magdeburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 8821
Eingetragen
12.3.2009
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Einzelhandel mit GetränkenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Betrieb einer Schank- und Speisegaststätte, ferner Einzelhandel mit Speisen und Getränken sowie gastronomische Dienstleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Symeon Mporos
seit 5.4.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Asimoula Borou
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Asimoula Borou
70190 Stuttgart, Urachstraße 45
12.750 €
51.00%
39120 Magdeburg, Willi-Bredel-Str. 42
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PLATON SERVICES GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 11.219,00 43.476,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 8.935,00
II. Sachanlagen 11.219,00 34.541,00
B. Umlaufvermögen 6.665,20 32.540,27
I. Vorräte 0,00 2.137,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.499,07 9.727,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 166,13 20.675,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 825,57
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.100,28 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.984,48 76.841,84

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 4.745,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 539,91 539,91
III. Verlustvortrag 20.793,94 9.986,71
IV. Jahresfehlbetrag 13.846,25 10.807,23
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.100,28 0,00
B. Rückstellungen 2.072,13 1.903,19
C. Verbindlichkeiten 24.912,35 70.192,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.015,51 29.878,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.984,48 76.841,84

Anhang

der Platon Services GmbH

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011

I.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den allgemeinen Bewertungs- und Rechnungslegungsvorschriften des HGB i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Mangels mehrerer Geschäftszweige war eine Ergänzung des Jahresabschlusses hinsichtlich einer abweichend vorgeschriebenen Gliederung entbehrlich.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Vermögensgegenstände wurden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausnahmslos linear abgeschrieben.

Bewegliche, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben und gelten im Jahr des Zugangs fiktiv als abgegangen.

Für bewegliche, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert ab 150,00 EUR bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR wurde im Geschäftsjahr 2009 entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben wird.

Der Bestand an Vorräten wurde von der Gesellschaft festgestellt.

Bei der Bewertung des Umlaufvermögens wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Der Ansatz der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Dabei wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR und ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit diese nicht unter anderen Bilanzpositionen erfasst sind. Sie sind unter Beachtung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst worden.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zu den Erfüllungsbeträgen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 11.896,84 EUR (Vorjahr: 40.314,61 EUR) enthalten. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren sind nicht vorhanden

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Pflichtangaben über die in § 284 Abs. 2 Nr. 2-5 HGB bezeichneten Umstände sind nicht zu treffen.

Während des Zeitraumes vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch:

  Herrn Symeon Mporos, Magdeburg

geführt.

Auf die Angaben der Bezüge wird wegen der Anwendung der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Magdeburg, im März 2013


Der Geschäftsführer:

Gez. Symeon Mporos

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2013 festgestellt.

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