Winzergenossenschaft Riegel eG
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Michael, geb. Mayer Mayer-Reichenbach seit 11.12.2023 | Vorstandsmitglied |
Roland Kurt Vögtlin seit 11.12.2023 | Vorstandsmitglied |
Ralf Weis seit 11.12.2023 | Vorstandsmitglied |
Stephan Wilhelm seit 5.4.2011 | Vorstandsmitglied |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Winzergenossenschaft Riegel eGRiegelJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018Amtsgericht Freiburg i.Br.
|
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| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | |||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | |||
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | |||
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |||
| III. Finanzanlagen | |||
| 1. Beteiligungen | |||
| 2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 50.206,60 | 50.206,60 | |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 50.206,60 | ||
| Anlagevermögen insgesamt | 50.206,60 | 50.206,60 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | |||
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | |||
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | |||
| 4. Geleistete Anzahlungen | |||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 321.051,81 | 267.599,14 | |
| 2. | |||
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.531,72 | 329.583,53 | 17.288,38 |
| III. Wertpapiere | |||
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 14.108,39 | 739,13 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 374,38 | 355,30 | |
| D. | |||
| Summe der Aktivseite | 394.272,90 | 336.188,55 | |
|
Passivseite |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Geschäftsguthaben | |||
| 1. der verbleibenden Mitglieder | 46.340,55 | 44798,03 | |
| 2. der ausscheidenden Mitglieder | 3.432,85 | 567,81 | |
| 3. aus gekündigten Geschäftsanteilen | 49.773,40 | ||
| Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile | ( ) | ||
| II. Kapitalrücklage | 4.863,08 | 4.863,08 | |
| III. Ergebnisrücklagen | |||
| 1. Gesetzliche Rücklage | 7.269,51 | 7.248,41 | |
| 2. Andere Ergebnisrücklagen | 8.806,69 | 16.076,20 | 8.743,36 |
| IV. Bilanzgewinn | |||
| 1. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | |||
| 2. Jahresüberschuss | 353,26 | 84,43 | |
| 3. Einstellung in / Entnahmen aus Rücklagen | |||
| 4. | 353,26 | ||
| Eigenkapital insgesamt | 71.065,94 | 66.305,12 | |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | |||
| 1. | |||
| C. Rückstellungen | |||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |||
| 2. Steuerrückstellungen | |||
| 3, Sonstig Rückstellungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| D. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |||
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 303.960,40 | 251.219,07 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | |||
| 5. Darlehen | |||
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 16.746,56 | 320.705,96 | 16.164,36 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | |||
| Summe der Passivseite | 394.272,90 | 336.188,55 | |
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018
WG Riegel eG
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Rohergebnis | 9.217,70 | 9.706,51 | |
| 2. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | -2.426,94 | -2.692,99 | -2.348,23 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -266,05 | -262,19 | |
| davon für Altersversorgung | |||
| 3. Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | |||
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | |||
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.101,16 | -6.101,16 | -6.926,88 |
| 423,55 | 169,21 | ||
| 5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben | 4,00 | 4,00 | |
| 6 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |||
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 209,30 | 176,13 | |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |||
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -21,79 | 191,51 | -3,11 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 615,06 | 346,23 | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,63 | -0,63 | |
| 12. Sonstige Steuern | -261,17 | -261,17 | |
| 13. Jahresüberschuss | 353,26 | 84,43 | |
| 14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |||
| 15. Einstellung in die Rücklagen | |||
| 16. Entnahme aus den Rücklagen | |||
| 17. Bilanzgewinn | 353,26 | 84,43 | |
3. Anhang
WG Riegel eG
A. Allgemeine Angaben
In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem 1.1.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 € (jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.
Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt.
Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.
C. Entwicklung des Anlagevermögens
(volle EUR)
| Anschaffungs-/
Herstellungskosten
(historisch) |
a) Zugänge
b) Zuschreibungen |
Umbuchungen |
a) Abgänge
b) Zuschüsse |
|
| im Geschäftsjahr | ||||
| (+) | (+) | (+/-) | (-) | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| II. Sachanlagen | ||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 95.023,61 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.745,21 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.662,37 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 129.431,19 | a) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) 0,00 | 0,00 | |||
| III. Finanzanlagen | ||||
| 1. Beteiligungen | 0,00 | a) 0,00 | 0,00 | a) 0,00 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 50.206,60 | a) 0,00 | 0,00 | a) |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 3. Sonstige Finanzanlagen | 23.683,52 | a) 0,00 | 0,00 | 23.683,52 |
| b) 0,00 | b) 0,00 | |||
| 73.890,12 | a) 0,00 | 0,00 | 23.683,52 | |
| b) 0,00 | ||||
| Anlagevermögen insgesamt | 203.321,31 | 0,00 | 0,00 | 23.683,52 |
| 0,00 | 0,00 | |||
|
Abschreibungen
(kumuliert) |
Buchwert
Geschäftsjahr |
Abschreibungen
Geschäftsjahr |
|
| (-) | (=) | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 95.023,61 | 0,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.745,21 | 0,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.662,37 | 0,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129.431,19 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Finanzanlagen | |||
| 1. Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 0,00 | 50.206,60 | 0,00 |
| 3. Sonstige Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50.206,60 | 0,00 | |
| Anlagevermögen insgesamt | 129.431,19 | 50.206,60 | 0,00 |
D. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
| Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| Forderungen | EUR | EUR |
| - aus Lieferungen und Leistungen | ||
| - sonstige Vermögensgegenstände |
Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:
| Gesetzliche Rücklage | Andere Ergebnisrücklagen | |||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Anfangsbestand | 7.248,41 | 7.214,71 | 8.743,36 | 8.642,44 |
| Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr | 21,10 | 33,70 | 63,33 | 100,92 |
| Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einstellung aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr | 0,00 | 0,00 | ||
| Endbestand | 7.269,51 | 7.248,41 | 8.806,69 | 8.743,36 |
| bis zu 1 Jahr | über 5 Jahre | |||
| Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit | Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| Verbindlichkeiten | EUR | EUR | EUR | EUR |
| - gegenüber Kreditinstituten | ||||
| - aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen | ||||
| - aus Lieferungen und Leistungen | 303.960 | 251.219 | ||
| - aus Wechseln | ||||
| - aus Darlehen | ||||
| - sonstige Verbindlichkeiten | 16.747 | 16.164 | ||
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.
II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung weisen keine periodenfremde Erträge und Aufwendungen aus.
E. Sonstige Angaben
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an | EUR | EUR |
| - Mitglieder des Vorstands | 0,00 | 0,00 |
| - Mitglieder des Aufsichtsrats | 0,00 | 0,00 |
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer betrug:
| Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | |
| - kaufmännische Mitarbeiter | 1 | |
| - gewerbliche Mitarbeiter | ||
| 1 |
Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.
Mitgliederbewegung
| Anzahl der Mitglieder | Anzahl der Geschäftsanteile |
Haftsumme
EUr |
|
| Anfangsbestand | 48 | 185 | |
| Zugang | 2 | 13 | |
| Abgang | 4 | 7 | |
| Endbestand | 46 | 191 | - |
| Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um | EUR -1.543 |
| Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um | EUR - |
| Höhe des Geschäftsanteils | EUR 260 |
| Höhe der Haftsumme | EUR 0 |
Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:
|
Baden-Württembergischer
Genossenschaftsverband e.V.
|
Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)
| Mayer, Helmut | Vorsitzender |
| Hagenguth, Felix | stv. Vorsitzender |
| Vögtlin, Roland (ab 23.03.2017) |
Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)
| Bosch, Anita | Aufsichtsratsvorsitzende |
| Weis, Ralf | stv. Aufsichtsratsvorsitzender |
| Wagner, Klaus |
Riegel, den 29.11.2018
Winzergenossenschaft Riegel eG
Helmut Mayer, Vorsitzender
Felix Hagenguth
Roland Vögtlin
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 13.12.2018 festgestellt.
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