Andana GmbHLiquidiert

83346 Bergen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 24479
Eingetragen
24.5.2007
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Gesundheitsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, sowie von Produkten zur allgemeinen Gesundheitsberatung und Information

Historie

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Management

NameRolle
Günter Kern
seit 7.4.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Günter KerlSports & Friends GmbH
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Oberer Kirchweg 1, 83346 Bergen
12.750 €
50.00%
Germany
12.750 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Andana GmbH

Scheyern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
37.538,00 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 46.320,87 10.232,07
I. Vorräte 34.887,08 7.108,93
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
9.298,64 2.105,91
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
2.135,15 1.017,23
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
9.171,41 1.858,88
SUMME Aktiva 93.030,28 12.090,95
PASSIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Bilanzgewinn
III. Bilanzverlust -34.671,41 -27.358,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.171,41 1.858,88
B. RÜCKSTELLUNGEN 988,00 988,00
C. VERBINDLICHKEITEN 92.042,28 11.102,95
SUMME Passiva 93.030,28 12.090,95

Anhang

ZUM JAHRESABSCHLUSS AUF DEN 31. DEZEMBER 2012

 

1.Grundsätzliche Angaben

 

Der Jahresabschluß der Andana GmbH, Haar, zum 31. Dezember 2012 wurde nach den §§ 242 ff, 264 ff HGB aufgestellt.

 

Die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 gezeigten Vorjahresvergleichszahlen entsprechen den im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 wiedergegebenen Zahlen.

 

2.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 Abs. 2 und 3, 275 Abs. 2 HGB.

 

Die Vermögensgegenstände und die Schulden wurden entsprechend den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen des § 252 ff HGB angesetzt.

 

Im einzelnen wurden die Gegenstände des Anlagevermögens mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Zuschreibungen waren nicht erforderlich.

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (mit Anschaffungskosten bis netto EUR 410,00) werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

 

Die Bewertung der Gegenstände des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht im Einzelfall ein niedrigerer Wertansatz nach § 253 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB geboten war.

 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

Die sonstigen Rückstellungen tragen den zu erwartenden, ihrer Höhe nach ungewissen Aufwendungen des Geschäftsjahres Rechnung.

 

Abgrenzungsposten für latente Steuern waren nicht zu bilden. Handels- und Steuerbilanz stimmen überein.

 

3.Angaben zur Bilanz

 

a)Anlagevermögen

 

Zur Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibung wird auf auf den separat dargestellten Anlagespiegel (Anlage IV) verwiesen.

 

b)Vorräte

 

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit direkt zurechenbaren Kosten bewertet.

 

 

c)Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

Ausfallrisiken wurden bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen berücksichtigt.

 

d)Eigenkapital

 

Das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00 und ist voll eingezahlt.

 

e)Verbindlichkeiten

 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

 

Verbindlichkeiten

 

Angaben über Restlaufzeiten sowie Umfang und Art der Besicherung zeigt folgender Verbindlichkeitenspiegel für das Geschäftsjahr 2012.

 

 

 

Restlaufzeit in Jahren
Gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
       
Verb. Aus Lieferungen und Leistungen 52.120,69 € 52.120,69 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen 20.898,06 € 20.898,06 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 18.987,72 € 18.987,72 € 0,00 € 0,00 €
       
Summe Verbindlichkeiten 92.006,47 € 92.006,47 € 0,00 € 0,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch entsprechende Bürgschaften gesichert.

 

f) Haftungsverhältnisse

 

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB bestanden am 31. Dezember 2012 nicht.

 

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

 

a) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Sinne des § 277 Abs. 4 Satz 1 HGB waren für 2011 nicht auszuweisen. Soweit in 2012 anderen Geschäftsjahren zuzurechnende Erträge und Aufwendungen entstanden sind, waren diese für die Beurteilung der Ertragslage insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

 

 

5. Sonstige Angaben

 

Die Gesellschaft hatte im Berichtzeitraum zwei Geschäftsführer.

 

Organe der Gesellschaft

 

Geschäftsführer der Gesellschaft war Frau Silvia Maute bis 3. Mai 2012.

Mit Wirkung vom 3. Mai 2012 wurde Herr Günter Kern zum Geschäftsführer bestellt.

 

Haar im Juni 2013

 

 

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