Gabtrade
GmbH
Steinheim
an der Murr
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.699,00 |
1.028,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.698,00 |
1.027,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
99.417,73 |
116.532,82 |
| I.
Vorräte |
90.000,00 |
75.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.282,69 |
27.199,83 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
7.135,04 |
14.332,99 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
17.093,24 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
122.209,97 |
117.560,82 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
9.231,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
15.768,88 |
18.089,04 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
26.324,36 |
-2.320,16 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
17.093,24 |
0,00 |
| B.
Verbindlichkeiten |
122.209,97 |
108.329,70 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
122.209,97 |
107.004,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
122.209,97 |
117.560,82 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurde unter
Beachtung der Vorschriften der §§ 243 bis 288 HGB
erstellt.Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem
Gliederungsschema nach dem Gesamtkostenverfahren gem.
§ 275 Abs. 2 HGB.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu
Anschaffungskosten, vermindert um die steuerlich
zulässigen und planmäßigen Abschreibungen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und
die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nennwert
angesetzt. Soweit erforderlich werden latenten Risiken im
Rahmen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung
getragen.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
bekannten Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind
ausreichend bemessen. Verbindlichkeiten werden mit ihren
Rückzahlungsbeträgen bewertet.
C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember
2008
1. Anlagevermögen
Dem Anhang ist ein Anlagenverzeichnis beigefügt,
das alle erforderlichen Angaben enthält.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen ergeben sich aus der
Debitorensaldenliste. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.
Soweit erforderlich werden Wertberichtigungen direkt
abgesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände beziehen
sich überwiegend auf Steuerüberzahlungen.
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Der ausgewiesene Kassenbestand ergibt sich aus dem
Kassenbuch. Die Bankguthaben werden durch gleich lautende
Saldenmitteilungen der Banken bestätigt.
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Hinsichtlich des bestehenden Gesellschafterdarlehens
wurde zum Ausgleich des nicht durch Eigenkapital gedeckten
Fehlbetrages eine qualifizierte
Rangrücktrittserklärung abgegeben.
5. Kapital
Die Stammeinlagen sind in vollem Umfang geleistet.
Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
6. Verbindlichkeiten
Die Bankverbindlichkeiten ergeben sich aus den
Mitteilungen der Kreditinstitute. Verbindlichkeiten
gegenüber Lieferanten sind mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt und ergeben sich
aus der Kreditorensaldenliste.
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten
insbesondere kurzfristige Ausleihungen.
D. Sonstige Angaben
Alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer ist Herr Hulusi Borucu,
Steinheim.
Anlagespiegel
|
Anschaffungs-
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|
|
|
|
|
|
Herstellungs-
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
|
Zuschreibungen
|
|
kosten
|
|
|
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
|
01.01.2008
|
|
|
|
31.12.2008
|
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
|
Konzessionen,
gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
|
1.013,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.012,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
1.013,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.012,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
33.382,08
|
6.267,51
|
98,19
|
0,00
|
33.853,40
|
0,00
|
Summe Sachanlagen
|
33.382,08
|
6.267,51
|
98,19
|
0,00
|
33.853,40
|
0,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
34.395,08
|
6.267,51
|
98,19
|
0,00
|
34.865,40
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Abschreibungen
|
|
Buchwert
|
Geschäftsjahr
|
|
31.12.2008
|
|
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
Konzessionen,
gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
|
1,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
1,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
5.698,00
|
1.596,51
|
Summe Sachanlagen
|
5.698,00
|
1.596,51
|
Summe
Anlagevermögen
|
5.699,00
|
1.596,51
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 35.982,74 EUR.
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
|