Pro Work Dienstleistungsgesellschaft mbH

Sportallee 1, 22335 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 104671
Eingetragen
21.12.1994
Branche
Erbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenErbringungen von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen im Hauswirtschaftsbereich - wie Gebäudereinigung nach Hausfrauenart; ausgenommen sind Tätigkeiten im Sinne der Handwerksordnung - sowie das Erbringen von Dienstleistungen und die Versorgung von Wohn- und Gewerbeimmobillen, namentlich Altenwohn- und Pflegeheimen, Seniorenresidenzen, Rehabilitationseinrichtungen und Klinikbetrieben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Gabriela Hunold
seit 28.12.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Work Dienstleistungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 951,72  
I. Sachanlagen 951,72  
B. Umlaufvermögen 1.336.779,60 1.243.287,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.329.193,98 1.002.647,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.585,62 240.639,87
Aktiva 1.337.731,32 1.243.287,53

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 28.628,19 15.495,54
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   -10.069,05
III. Bilanzgewinn 3.063,60  
davon Verlustvortrag 10.069,05  
B. Rückstellungen 228.718,51 260.709,07
C. Verbindlichkeiten 1.080.384,62 967.082,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.080.384,62 967.082,92
Passiva 1.337.731,32 1.243.287,53

Anhang

  1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der HRB-Nr. 104671 registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.
 
3. Angaben zur Bilanz

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 1.322 solche gegen Gesellschafter (Vj.: TEUR 999). Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.322 (Vj.: TEUR 999).
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 1.054 (Vj.: TEUR 948) solche gegen Gesellschafter.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger einem Jahr.

4. Beschäftigte Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2021 waren im Durchschnitt 14 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2021 war Frau Gabriela Krohe, Hamburg.
Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin allein vertreten. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
 
6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf EUR 13.132,65 und wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von EUR 10.069,05 verrechnet und in Höhe von EUR 3.063,60 auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf EUR 3.063,60.
Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 8.987,00, so dass der Bilanzgewinn in voller Höhe nicht für eine Ausschüttung zur Verfügung steht.

7. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der MK-Kliniken AG zum 31.12.2021 einbezogen.
                     
Hamburg, den 23. Juni 2022
        
                                                                                                                                           Gabriela Krohe     
Geschäftsführerin  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2022 festgestellt.

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