Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 17295
Eingetragen
25.10.2006
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Mehrzweckindustrierobotern
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Mess-, Regel- und Steuerungssystemen sowie Softwarelösungen für Fernwartung und Qualitätssicherung einschließlich Installations-, Service- und Kalibrierdienstleistungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maximilian Femböck
seit 25.8.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (10)

NameAnteil
19.00%
13.05%
I***** W************
13.05%

Gesellschafter
Beta

5 von 6 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
WFI Beteiligungs - GmbH
Germany
26.10%
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
24.90%
J**** F******
19.00%
K******* K********
10.00%
M********* F******
10.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CARTESY GmbH

Mühldorf a.Inn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.865.907,50 583.527,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.219,00 12.077,00
II. Sachanlagen 2.834.479,00 545.241,00
III. Finanzanlagen 26.209,50 26.209,50
B. Umlaufvermögen 3.328.012,34 4.262.817,34
I. Vorräte 1.595.812,89 1.572.937,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 261.989,69 614.617,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.470.209,76 2.075.262,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.173,11 35.822,41
Summe Aktiva 6.225.092,95 4.882.167,25

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 4.104.065,82 3.925.460,11
I. Gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Gewinnvortrag 3.525.460,11 3.190.033,53
III. Jahresüberschuss 178.605,71 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 335.426,58
B. Rückstellungen 358.802,62 635.998,31
C. Verbindlichkeiten 1.762.224,51 320.708,83
Summe Passiva 6.225.092,95 4.882.167,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB wurde im Rahmen derBilRUG-Umstellung aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit um die Zwischenzeile "Zwischensumme (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)" ergänzt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt gemäß § 285 Nr. 7 HGB 31 Personen.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Allgemeine Verwaltungskosten werden nicht aktiviert.

Die geleisteten Anzahlungen wurden zum Nennwert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Auf fremde Währung lautende Forderungen, Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Euroreferenzkurs der EZB am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr in EUR davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr in EUR
Vorjahr in EUR davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr in EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
239.320,04

22.669,65
0,00

0,00
341.505,35

273.111,89
0,00

0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (VJ. EUR 250.000,00) ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 400.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro
3070 Sonstige Rückstellung/BGN 207.471,37 208.249,41
3073 Rückstellung Mehr- und Überstunden 12.590,48 9.933,07
3085 Rückstellung Urlaubsanspruch 31.794,82 29.713,26
3090 Rückstellung Gewährleistungen 96.105,00 95.903,00
3095 Rückstellung für Abschluss u. Prüfungskosten 1.570,00 1.400,00
3096 Rückst. zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 1.360,00 1.360,00
350.891,67 346.558,74

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr in EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit über 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit über 5 Jahre in EUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 55.588,55 55.588,55 0,00 0,00
Verb. aus Lieferungen und Leistungen 60.921,92 60.921,92 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1.645.714,04 174.281,57 1.471.432,47 980.709,82
Vorjahr in EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit über 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit über 5 Jahre in EUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 54.361,60 54.361,60 0,00 0,00
Verb. aus Lieferungen und Leistungen 30.276,60 30.276,60 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 229.820,63 229.820,63 0,00 0,00

Unter den Anzahlungen aus Bestellungen, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.200.923,01 (Vj. Euro 0,00) enthalten.

Unter den Anzahlungen aus Bestellungen, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 49.768,71 (Vj. Euro 215.956,05) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 0,00 (Vj. Euro 0,31) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Dimitri Grübel und Herrn Maximilian Femböck geführt.

Die Voraussetzungen des §264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.11.2024.

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