Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 168098
Vorher
Blue Rainbow 382. Vermögensverwaltungs GmbHRepro Energy Development 1st GmbH
Eingetragen
25.5.2007
Branche
Herstellung von SolarwärmekollektorenHerstellung von Solarzellen und SolarmodulenForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Forschung, Entwicklung, Planung, Konstruktion, Montage sowie Betrieb und Vertrieb von Solaranlagen und von Magnetmotoren und Dienstleistungen aus dem Außengewerbe.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Hämmerle
seit 6.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Gerhard Hämmerle
Holzkirchen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NITEMCON GmbH Instandsetzung, Montage und Service

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.094,96 0,00
I. Sachanlagen 3.094,96 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.094,96 0,00
B. Umlaufvermögen 93.815,57 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.717,22 0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 72.717,22 0,00
davon gegen Gesellschafter 3.809,74 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.098,35 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.910,53 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 46.813,47 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 14.500,00 0,00
II. Jahresüberschuss 32.313,47 0,00
B. Rückstellungen 10.410,00 0,00
1. Steuerrückstellungen 7.410,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 3.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 39.687,06 0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.617,63 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.617,63 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 22.069,43 0,00
davon aus Steuern 14.305,21 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.384,23 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.069,43 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.910,53 0,00

Anhang zum 31.12.2011

der Firma

Nitemcon GmbH


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZIERUNG, BEWERTUNG

Vorliegender Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurde für dieses Wirtschaftsjahr so angewandt, dass die neuen Regelungen in vollem Umfang übernommen wurden.
Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht der Bilanz oder Gewinn- oder Verlustrechnung gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Es werden
die größenabhängigen Erleichterungen für eine kleine Kapitalgesellschaft in Anspruch genommen.
Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierung- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften. Hinsichtlich der Angaben gem. § 289 Nr. 9 HGB wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

B. GRUNDSÄTZE ZUR GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang richtet sich zusätzlich nach den §§ 340 ff HGB.

Die Gesellschaft macht von § 265 Abs. 8 i.V.m. § 340a HGB Gebrauch und führt in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Posten, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Saldo hatten nicht auf.

C. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Forderungen

Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Im vorliegenden Abschluss waren bedingt durch die Einbringlichkeit der ausgewiesenen Forderungen weder Einzel- noch Pauschalwertberichtigungen zu bilden.
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Die Fristigkeit liegt innerhalb von drei Monaten.

Forderungen an Kunden

Die anderen Forderungen sind innerhalb von drei Monaten fällig. Die Forderungen beinhalten keine Forderungen gegen andere Finanzdienstleistungsinstitute. Es sind keine Forderungen mit unbestimmter Laufzeit enthalten.

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Sie sind grundsätzlich innerhalb von drei Monaten fällig.

Rückstellungen

Die anderen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, wenn vorhanden,basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen nach der Teilwertmethode unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6%.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Soweit der Jahresabschluss Werte enthält, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung nach dem Vorsichtsprinzip bei dem Aktiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum niedrigeren Stichtagskurs und bei den Passiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum höheren Stichtagskurs.

Gesamtbetrag der Vermögensgegenstände und Schulden in Fremdwährung

Im Geschäftsjahr sind in den Forderungen und Verbindlichkeiten keine Währungsguthaben oder -verbindlichkeiten enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden keine Avalverpflichtungen, es bestanden auch keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB. Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung/Vertretungsbefugnis
Der Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr wahrgenommen durch:

Herrn Gerhard Hämmerle

Geschäftsleiter ist der Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die vorgenannten Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft stets einzeln. Sie sind befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten

Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr unverändert.

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestand am 31.12.2011 eine Verrechnungs-Forderung in Höhe von Euro 3.809,74.
Diese Forderung wurde mit 2% verzinst.

Ergebnisverwendung §§ 268 Abs. 1 / 325 Abs. 1 / 326 HGB

Der Jahresüberschuss beträgt: EURO 32.313,47
Er wird wie folgt verwendet: Ausweis als Gewinnvortrag.

Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahr 2011 wurden 4 Mitarbeiter beschäftigt.

Grünwald, den 31.12.2012

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